宁波中百股份有限公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司对会计师事务所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信会计师事务所具备执业资质,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、2024年立信会计师事务所基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。
2024 年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户9家。
二、项目负责人执业记录
1、基本信息
公司2024年年报审计项目合伙人毛玥明,2003年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2008年开始在立信执业;近三年签署了三家上市公司和挂牌公司审计报告;2022年起为公司提供审计服务。
公司2024年年报审计项目签字注册会计师宋微微,2019年成为注册会计师, 2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始在立信执业;近三
年连续为一家上市公司签署审计报告;2018年起为公司提供审计服务。
公司2024年年报审计项目质量控制复核人赵敏,2005年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2005年开始在立信执业;近三年签署了五家上市公司审计报告;2024年起为公司提供审计服务。
2、诚信记录
公司2024年年报审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
立信及公司2024年年报审计项目合伙人毛玥明、签字注册会计师宋微微、项目质量控制复核人赵敏不存在可能影响独立性的情形。
三、对会计师事务所履职情况的评估
在公司年报审计和内部控制审计过程中,会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行全面审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年度年报审计和内部控制审计工作。
1、独立性评价
立信所有职员未在本公司任职,并且未获取除法定审计必要费用以外的任何形式的经济利益;会计师事务所与本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所审计小组成员与本公司决策层之间不存在关联关系;会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立,恪守了职业道德基本准则。
2、专业胜任能力评价
立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质;审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计程序评价
在2024年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案及充分满足公司报告披露时
间要求的详细时间安排。会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理,有效地对公司财务报表及其编制以及公司内部控制方面进行了风险评估,客观地对公司会计政策选择、会计估计行为及内部控制制度建设等方面进行了评价。
4、审计质量管理评价
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2024年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
特此公告。
宁波中百股份有限公司
2025年4月15日