证券代码:603032 证券简称:德新科技 公告编号:2025-019
德力西新能源科技股份有限公司
2024年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以德力西新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 364,183,996.69 | 562,215,686.66 | -35.22 |
营业利润 | -160,646,349.34 | 163,108,722.38 | -198.49 |
利润总额 | -133,107,419.42 | 134,376,649.19 | -199.06 |
归属于上市公司股东的净利润 | -150,928,237.87 | 107,528,739.71 | -240.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -172,872,809.51 | 122,163,419.94 | -241.51 |
基本每股收益(元) | -0.66 | 0.47 | -240.43 |
加权平均净资产收益率 | -13.01 | 9.44 | -237.82 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总 资 产 | 1,616,639,006.87 | 1,672,859,840.04 | -3.36 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,096,643,474.04 | 1,219,211,367.88 | -10.05 |
股 本 | 234,053,400.00 | 235,456,200.00 | -0.60 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.69 | 5.18 | -9.51 |
注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.经营业绩及财务状况报告期内,实现营业收入36,418.4万元,同比下降
35.22%;实现利润总额-13,310.74万元,同比下降199.06%;实现归属于上市公司股东的净利润-15,092.82万元,同比下降240.36%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,287.28万元,同比下降241.51%。
2.影响经营业绩的主要因素
(1)2024年度,行业周期波动以及行业竞争的加剧使得公司所处市场环境愈发严峻,受行业周期波动以及市场竞争加剧这两大关键因素的影响,公司的精密结构件产品和模具的销售业绩仍在低位徘徊。同时,公司所处的市场竞争依旧激烈,过剩产能面临出清,价格成为影响中低端产品市场份额的主要因素。在多重因素的叠加影响下,公司业务受到冲击。以上因素在一定程度上挤压了公司的利润空间,使得公司的盈利能力下降。
(2)2024年度,公司聘请的评估机构对公司收购东莞致宏精密模具有限公司(以下简称“致宏精密”)所形成的商誉进行了初步评估和测算。结合行业发展、市场变化和实际经营情况等因素,判断致宏精密所形成的商誉出现减值迹象。为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关会计政策规定,按照谨慎性原则,预计计提商誉减值约16,428.35万元,最终计提商誉减值金额需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定,以公司正式披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意商誉减值风险。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2024年度,公司营业总收入、营业利润、利润总额、净利润以及基本每股收益(元)均较上年同期呈现出一定程度的下降,主要原因为:
(1)受行业周期波动以及市场竞争加剧这两大关键因素的影响,公司的精密结构件产品和模具的生产销售业绩出现一定幅度的下滑;产品价格因激烈的市场竞争
而被迫下降,订单量出现下滑;导致营业收入以及利润同比出现下降。
(2)对收购子公司致宏精密所形成的商誉进行计提减值,致使公司净利润出现了一定程度的下降,最终导致公司经营业绩出现下降。
三、风险提示
本公告所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2025年4月15日