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宁波银行:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2025-04-10

宁波银行股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

关于宁波银行股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

安永华明(2025)专字第70015624_B02号

宁波银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司董事会:

我们审计了宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年4月8日出具了编号为安永华明(2025)审字第70015624_B01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,宁波银行编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是宁波银行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁波银行2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对宁波银行2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解宁波银行2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

关于宁波银行股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告(续)

安永华明(2025)专字第70015624_B02号

宁波银行股份有限公司本专项说明仅供宁波银行为2024年度报告披露使用,不适用于其他用途。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈 胜
中国注册会计师:卢百欢
中国 北京2025年4月8日

  附件:公告原文
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