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公告日期:2025-04-10

关于文投控股股份有限公司2024年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2025)第201110号

目 录

1-2
文投控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
3-4

关于文投控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2025)第201110号

文投控股股份有限公司全体股东:

我们接受文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了文投控股2024年12月31日的公司及合并资产负债表,2024年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第201106号标准无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕1476号)的相关要求,文投控股编制了本专项说明所附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是文投控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文投控股2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对文投控股实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解文投控股2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


  附件:公告原文
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