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星网锐捷:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2025-04-03

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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明

华兴专字[2025]25000220041号

福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明

华兴专字[2025]25000220041号

福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称星网锐捷)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月1日出具了华兴审字[2025]25000220029号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的规定,星网锐捷编制了本函附件所附的福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是星网锐捷的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计星网锐捷2024年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对星网锐捷实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审


  附件:公告原文
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