一、会计师事务所基本情况
机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2011年12月22日组织形式:特殊普通合伙注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人:李惠琦执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO.0014469截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家,收费总额3.55亿元,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业。2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户29家。
二、聘任2024年度会计师事务所履行的程序
1、公司于2024年5月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了
《选聘会计师事务所管理制度》。
2、公司于2024年7月8日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,于2024年7月24日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
三、2024年度会计师事务所履职情况
按照公司与致同会计师事务所签订的《审计业务约定书》,致同会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》(以下简称审计准则)的规定执行审计工作,对2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注、财务报表内部控制进行了审计;同时,出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、募集资金年度存放与使用情况的专项说明等专项报告或审核报告。
经审计,致同会计师事务所认为,公司在2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量,致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作过程中,致同会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会进行了充分沟通。
四、总体评价
公司董事会认为致同会计师事务所在2024年度审计过程中,以公允、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责,按时完成公司2024年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观公正、准确完整。
普联软件股份有限公司董事会2025年3月31日