关于方正证券股份有限公司关联交易情况的专项说明2024年度
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专项说明 | 1-2 |
关联交易内部专项审计报告 | 3-9 |
关于方正证券股份有限公司2024年度关联交易情况的专项说明
安永华明(2025)专字第70023021_A01号
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月28日出具了编号为安永华明(2025)审字第70023021_A01号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步加强辖区证券公司关联交易监管有关事项的通知》(证监办发[2018]51号)和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步加强辖区证券公司关联交易监管有关事项的通知》(湘证监机构字[2018]26号)要求,方正证券稽核监察部对方正证券2024年度关联交易管理情况进行了专项审计并编制了《方正证券股份有限公司关联交易内部专项审计报告》。
编制和对外披露《方正证券股份有限公司关联交易内部专项审计报告》,并确保其真实性、合法性及完整性是方正证券的责任。我们对《方正证券股份有限公司关联交易内部专项审计报告》所载资料与我们审计方正证券2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对方正证券2024年度财务报表执行审计,以及将《方正证券股份有限公司关联交易内部专项审计报告》所载项目金额与我们审计方正证券2024年度财务报表时方正证券提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对《方正证券股份有限公司关联交易内部专项审计报告》所载内容执行任何附加程序。
本专项说明仅供方正证券2024年度报告披露使用,不适用于其他用途。
关于方正证券股份有限公司2024年度关联交易情况的专项说明(续)
安永华明(2025)专字第70023021_A01号
方正证券股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师:宋雪强 |
中国注册会计师:郭 燕 | |
中国 北京 | 2025年3月28日 |