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*ST科新:关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 下载公告
公告日期:2025-01-22

山西科新发展股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月11日、2024年12月27日召开第十届董事会第四次临时会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德皓所”)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:

临2024-075)。

近日,公司收到德皓所变更项目质量控制复核人的通知,现将具体情况公告如下:

一、变更项目质量控制复核人的情况

德皓所作为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,原指派李春玉为质量控制复核人,为公司提供审计服务。现因德皓所内部项目安排进行调整,指派孙广友接替李春玉作为公司2024年度审计

项目的质量控制复核人,继续完成公司2024年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2024年度财务报告审计和内部控制审计质量控制复核人为孙广友。

二、本次项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情况

1、基本信息

项目质量控制复核人:孙广友,1998年10月成为注册会计师,1997年7月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在德皓所执业,2024年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超10家次。

2、诚信记录

质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

德皓所及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会二零二五年一月二十一日


  附件:公告原文
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