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安奈儿:关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 下载公告
公告日期:2025-01-11

深圳市安奈儿股份有限公司关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日、2024年11月19日召开第四届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度审计机构。具体公告详见公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-053)。

近日,公司收到立信出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》,现将具体内容公告如下:

一、质量控制复核人变更情况

立信作为公司2024年度审计机构,原指派黄志业先生作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的质量控制复核人。鉴于原质量控制复核人黄志业先生工作调整,现改派姜干先生接替黄志业先生作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的质量控制复核人,继续完成公司2024年度审计相关工作。

二、变更后的质量控制复核人的信息

(一)基本情况

姜干先生,2001年12月成为中国注册会计师,自2001年起开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2011年开始在立信执业,具备专业胜任能力。

(二)独立性和诚信情况

姜干先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于质量控制复核人变更的告知函》。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会2025年1月10日


  附件:公告原文
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