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*ST文投:关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2024-12-14

证券代码:600715 证券简称:*ST文投 编号:2024-128

文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 拟续聘的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”);

? 本事项尚需提交文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚庚春。事务所2023年底有合伙人183人,截至2023年底全所注册会计师824人;注册会计师中有359名签署过证券服务业务;截至2023年底共有从业人员3091人。

中兴财光华2023年度经审计的收入总额110,263.59万元,其中审计业务收入96,155.71万元,证券业务收入41,152.94万元。2023 年共承担92家上市公司审计业务,审计收费总额10,854.79万元,主要审计行业为制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地产业;建筑业;文化、体育和娱乐业。

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家。

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证

券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2016年加入PKF国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进,合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”,会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023年9月,事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和PKF国际共同主办的2023“数聚金陵智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF国际全球合伙人,全球数字和专业服务商代表共200余人参会,现场进行了重大项目签约,投资总额达732亿元。会上PKF国际设立ChinaDesk全球服务机构,事务所首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。未来,事务所将继续紧跟时代步伐,适应市场变化,利用自身全球网络优势,以“国际视野,本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次,纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次,

纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1.成员信息

项目合伙人鲁校刚先生,中兴财光华会计师事务所合伙人,中国注册会计师、资产评估师。有逾17年审计相关业务经验,在上市审计等方面具有逾10年的丰富经验。

项目拟签字会计师刘源先生,中兴财光华会计师事务所高级经理,中国注册会计师。自2017年开始从事审计业务,在上市审计等方面具有逾5年的丰富经验。

项目质量控制复核人阎丽明女士,中兴财光华会计师管理合伙人,中国注册会计师、高级会计师, 1996年注册成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2012年开始在中兴财光华执业,在上市审计等方面具有逾15年的丰富经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1鲁校刚2023年1月9日警示函北京证监局北京弘高创意建筑设计股份有限公司2021年度财务报表控制有效的依据不足等
2鲁校刚2022年12月22日监管警示上海交易所未发现新源支行募集资金冻结

(三)审计收费

2024年度,中兴财光华拟收取的审计费用共计175万元,其中年度财务报告审计费用125万元,内部控制审计费用50万元。2023年度,中兴财光华收取的审计费用共计150万元,其中年度财务报告审计费用104万元,内部控制审计费用46万元。2024年度,公司审计费用较2023年度审计费用增长16.7%。主要原因为:2024年度公司处于重整阶段,组织架构有所调整,预计审计工作量增加,审计费用按照中兴财光华所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担

的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为:该事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力;在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责;同意将《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

(二)董事会、监事会的审议和表决情况

2024年12月13日,公司召开十届董事会第三十八次会议及十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》,并同意提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会2024年12月14日


  附件:公告原文
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