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瑞玛精密:审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明 下载公告
公告日期:2024-10-31

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,程序规范合法。此次计提资产减值准备后,能更客观公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,审计委员会认可公司本次计提资产减值准备事项。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会审计委员会委员:龚菊明、王明娣、翁荣荣

2024年10月24日


  附件:公告原文
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