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永和智控:审计委员会关于2023年度计提资产减值准备的合理性说明 下载公告
公告日期:2024-04-30

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定,永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查,并听取了公司管理层的说明,对《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议,基于审慎的判断,对公司计提资产减值准备作如下说明:

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此,我们一致同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

董事会审计委员会成员:刘水兵、盛毅、魏璞

2024 年 4 月 29日


  附件:公告原文
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