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亚邦股份:关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的公告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2024-023

江苏亚邦染料股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审

计机构的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“本公司”)2024年4月29日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)为公司2024年度财务审计机构和内部控制的审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码:913200000831585821

(4)执行事务合伙人:郭澳

(5)成立日期:2013 年 11 月 4 日

(6)注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9)业务资质:天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10)是否曾从事过证券服务业务:是

2.人员信息

2023年末,天衡会计师事务所合伙人85人,注册会计师419人(较 2022年末注册会计师(407人)增加12人,从业人员1035名,从事过证券服务业务的注册会计师222人。

3.业务规模

天衡会计师事务所2023年度业务收入61,472.84万元,其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元,审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所2023年度为90家上市公司提供年报审计服务,收费总额8,123.04万元,具有公司所在行业审计业务经验。

天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,房地产业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业。4.投资者保护能力2023年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,836.89万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年,天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施6次,受到证监会行政处罚1次。

时间所涉项目处罚内容处理机关及 文号整改措施
2021年11月23日北京捷成世纪科技股份有限公司2020年度财务报表审计项目出具警示函北京证监局〔2021〕193号对有关问题进行自查自纠,针对警示函提出的问题及时整改,加强对证券期货相关法律法规的学习,提高审计执业质量。
2022唯优印象(北京)出具警北京证监局对有关问题进行自查自
年11月15日国际文化传媒股份有限公司2017年度至2019年度财务报表审计项目示函〔2022〕202号纠,针对警示函提出的问题及时整改,加强对证券期货相关法律法规的学习,提高审计执业质量。
2022年11月9日苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年至2017年度财务报表审计项目责令改正、没收业务所得、罚款中国证券监督管理委员会行政处罚决定书〔2022〕60号在中国证监会对涉案公司立案调查期间,积极配合中国证监会调查工作,协助涉案公司清理账目并对前期会计差错进行更正和追溯调整,已完成对涉案公司年报审计报告保留意见的消除。
2023年12月29日内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2021年年报审计项目出具警示函内蒙古证监局〔2023〕24号对有关问题进行自查自纠,针对警示函提出的问题及时整改,加强对证券期货相关法律法规的学习,提高审计执业质量。
2024年1月15日无锡宝通科技股份有限公司2022年度财务报表审计及内部控制鉴证项目、江出具警示函江苏证监局〔2024〕16号对有关问题进行自查自纠,针对警示函提出的问题及时整改,加强对证券期货相关法律法规的学习,提高
苏同力日升机械股份有限公司2022年度财务报表审计及内部控制审计项目、江阴市公有资产经营有限公司2022年度财务报表审计项目。审计执业质量。
2024年1月29日宁波能源集团股份有限公司2022年度财务报表审计项目。出具警示函宁波证监局〔2024〕5号对有关问题进行自查自纠,针对警示函提出的问题及时整改,加强对证券期货相关法律法规的学习,提高审计执业质量。
2024年3月28日芍花堂国药股份有限公司2019年-2021年年报审计项目出具警示函安徽证件家具〔2024〕26号对有关问题进行自查自纠,针对警示函提出的问题及时整改,加强对证券期货相关法律法规的学习,提高审计执业质量。

(二)项目成员信息

1.人员信息:

拟签字注册会计师为常桂华女士(项目合伙人)和谢谦先生,罗顺华先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下:

常桂华女士:本所合伙人、副主任会计师,中国注册会计师。2000年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在天衡会计师事务所执业,近三年签署或复核11家上市公司审计报告,具备证券审计服务资质。

谢谦先生:2014年成为注册会计师,2015年11月开始从事上市公司审计,2014年4月开始在天衡会计师事务所执业,近三年签署或复核了2家上市公司审计报告,具备证券审计服务资质。

罗顺华先生:2010年取得中国注册会计师资格,2005年开始在天衡会计师事务所执业,2005年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核的上市公司为5家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:

拟签字注册会计师(项目合伙人)常桂华女士和拟签字注册会计师谢谦先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,由董事会授权经营班子拟确定2023年度审计财务费用为120万元,内部控制审计费用为35万元,合计审计费用为155万元。公司将参考2023年度审计收费标准及审计工作量等公允合理确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第六届董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况和履职情况进行了审查,认为天衡具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,多年以来一直为本公司提供审计服务,对本公司生产经营及财务状况有清晰认识。在 2023年度为公司提供审计服

务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则,切实履行了审计机构应尽的职责。具有较强的专业能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,为公司提供2024年度财务报表及内部控制审计服务,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况公司于2024年4月29日召开了第七届董事会第二次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年4月 30日


  附件:公告原文
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