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视声智能:2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

广州视声智能股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告

广州视声智能股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)作为公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)资质条件会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址:上海市黄浦区南京东路

号四楼首席合伙人:朱建弟2023年度末合伙人数量:

人2023年度末注册会计师人数:

2,533人2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

人2023年度收入总额(经审计):

50.01亿元2023年度审计业务收入(经审计):

35.16亿元2023年度证券业务收入(经审计):

17.65亿元2022年度上市公司审计客户家数:

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2023年3月31日公司第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,该议案经2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023年度年审会计师事务所履职情况

立信会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求,对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023年度募集资金存放与使用情况、公司2023年度营业收入扣除情况等进行核查,并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。

三、总体评价

经评估,公司董事会认为,立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告及时、准确、客观、公正。

广州视声智能股份有限公司

董事会2024年4月25日


  附件:公告原文
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