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杭可科技:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为对公司2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司董事会审计委员会切实对天健在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼,首席合伙人为王国海先生,具有注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所等执业资质,曾从事证券服务业务。

截至2023年末,天健拥有合伙人238人,注册会计师2,272人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

天健2023年度业务收入34.83亿元,其中审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元。

2023年度天健为675家上市公司提供年报审计服务,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等行业,审计收费总额6.63亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数513家。

截至2023年末,天健已提取执业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于

《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。此议案已经公司于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会审议通过。

二、审计委员会履行监督职责的工作情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

1、在会计师事务所选聘工作中,审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格的核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023年4月26日,公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交董事会审议。

2、2023年12月,审计委员会成员与年审会计师及项目经理召开年审预沟通会议,对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、重点关注问题等事项进行了沟通。

3、2024年4月,审计委员会成员会同公司财务负责人、董事会秘书,与年审会计师及项目经理召开了第二次年审沟通会议,听取了年审会计师对于预审过程中重点关注问题及进展情况的汇报,并对2023年度公司经营概况、审计基本结论、2023年度审计调整事项及其他重点事项进行了关注,同时对审计发现问题提出了建议。

4、2024年4月25日,公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议,对公司2023年年度报告、内部控制评价报告等议案审议通过并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相

关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论与沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

浙江杭可科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年4月26日


  附件:公告原文
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