丛麟科技

- 688370

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
丛麟科技(688370)  业绩预告
公告日期
2024-02-24
报告期
2023-12-31
类型
预减
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8153.97万元,与上年同期相比变动幅度:-53.4%。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8153.97万元,与上年同期相比变动幅度:-53.4%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现总营业收入63,392.61万元,较上年同期减少13.53%;实现归属于母公司所有者的净利润8,153.97万元,较上年同期减少53.40%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,164.05万元,较上年同期减少72.04%。报告期末,公司总资产329,166.43万元,较报告期初减少12.24%;归属于母公司的所有者权益265,448.64万元,较报告期初减少7.08%;股本13,832.00万股,较报告期初增加30.00%;归属于母公司所有者的每股净资产19.19元,较报告期初减少7.07%。2、影响经营业绩的主要因素中国经济在复杂严峻的国内外环境压力下增速阶段性放缓,宏观经济下行,近年来我国核准危废经营资质快速增长,导致大量区域省份出现产能供大于求的局面,竞争愈发激烈,报告期内新建项目处于产能爬升期,收入增长不及预期。受外部环境、市场因素等影响,公司控股子公司山东环沃环保有限公司业绩大幅下滑,区域市场出现产能供大于求的局面,2023年市场价格较去年同期有所下降,报告期内营业收入及净利润大幅降低。控股子公司盐城源顺环保科技有限公司业绩持续下滑,报告期内营业收入和净利润不及预期。结合上述因素,经公司财务部门初步测算,根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定,公司拟对前期收购股权形成的商誉计提减值,减值金额约为2,000-3,000万元。基于谨慎性原则,本业绩快报中商誉减值准备暂按3000万元予以计提。截至目前,相关减值测试工作尚在进行中,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益分别同比下降62.76%、64.62%、53.40%、72.04%、61.18%,主要系报告期内宏观经济下行、行业周期和供需结构影响,导致营业收入和毛利较去年同期有所下滑,以及基于谨慎性原则,公司拟对前期收购股权形成的商誉计提减值所致。2、报告期内股本同比增加30%,主要是由于公司在报告期内进行了资本公积金转增股本所致。具体内容详见公司2023年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《丛麟科技2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-013)。
上年同期每股收益(元)
1.9700
公告日期
2024-01-27
报告期
2023-12-31
类型
预降
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8000万元至11000万元,与上年同期相比变动值为:-9497.48万元至-6497.48万元,较上年同期相比变动幅度:-54.28%至-37.13%。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8000万元至11000万元,与上年同期相比变动值为:-9497.48万元至-6497.48万元,较上年同期相比变动幅度:-54.28%至-37.13%。 业绩变动原因说明 (一)中国经济在复杂严峻的国内外环境压力下面临增速阶段性放缓,且由于近年来我国核准危险废物经营资质快速增长,导致大量区域省份出现产能过剩的局面,行业竞争愈发激烈。报告期内,新建项目处于产能爬升期,收入增长不及预期,导致公司营业收入同比下降。(二)受外部环境、市场因素等影响,公司控股子公司山东环沃环保科技有限公司危险废物处置单价及处置量较去年同期下滑,导致2023年营业收入及净利润大幅降低。控股子公司盐城源顺环保科技有限公司业绩持续下滑,营业收入和净利润不及预期。结合上述因素,经公司财务部门初步测算,根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定,基于谨慎性原则,公司拟对公司前期收购股权形成的商誉计提减值,减值金额约为2,000万元-3,000万元。截至目前,相关减值测试工作尚在进行中,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
上年同期每股收益(元)
1.9700
公告日期
2023-02-28
报告期
2022-12-31
类型
预降
业绩预告摘要
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:17345.39万元,与上年同期相比变动幅度:-8.36%。
业绩预告内容
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:17345.39万元,与上年同期相比变动幅度:-8.36%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现总营业收入73,319.54万元,较上年同期增长9.98%;实现归属于母公司所有者的净利润17,345.39万元,较上年同期减少8.36%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,161.98万元,较上年同期减少13.11%。报告期末,公司总资产372,014.05万元,较报告期初增加71.23%;归属于母公司的所有者权益285,542.21万元,较报告期初增长132.05%;股本10,640万股,较报告期初增长33.34%;归属于母公司所有者的每股净资产26.84元,较报告期初增长74.06%。2、影响经营业绩的主要因素(1)2022年,公司坚持既定发展策略,不断优化产品结构,业务持续稳定增长,市场占有率和产能利用率均较上年有所提升,主营业务构成未发生重大变化。(2)受制于危废处理需求增速放缓、供给端产能进一步扩张,行业已步入整合阶段,危废处理市场竞争加剧,公司毛利率低于上年同期。(3)受到新冠疫情的负面影响,各地政府相继采取静态管理、隔离等强有力的疫情防控措施,公司生产经营活动不可避免地遭受客户需求下降、物流受阻等不利情形的影响。部分客户结算回款节奏放缓,公司对应收账款进行资产减值计提。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期末,总资产同比增长71.23%,主要系公司首次公开发行股票收到的募集资金。报告期末,归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产同比分别增长132.05%、33.34%、74.06%,主要系公司首次公开发行股票收到募集资金以及营业利润增长带来的未分配利润增加。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2022-08-05
报告期
2022-09-30
类型
预升
业绩预告摘要
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:13000万元至14000万元,与上年同期相比变动幅度:-4.42%至2.93%。
业绩预告内容
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:13000万元至14000万元,与上年同期相比变动幅度:-4.42%至2.93%。 业绩变动原因说明 2022年第二季度,受疫情影响,公司当期盈利水平有一定程度的下降;第三季度以来,随着疫情好转,目前公司产能和处置量均同比增长,盈利有所提升。
上年同期每股收益(元)
1.7000
返回页顶