湖南天雁

- 600698

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
湖南天雁(600698)  业绩预告
公告日期
2024-01-31
报告期
2023-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:350万元。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:350万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响2023年,公司持续推进产品研发和市场开拓,抢抓窗口机遇,全力拓展市场份额,主产品在主机客户装机份额同比增长,实现了整体规模的增长。公司积极开展提质增效专项行动,推进精细化管理,优化生产工艺流程,通过智能化、自动化改造,提升产线效率,减少生产过程浪费,严控非生产性费用,降成本专项措施落地见效,助力公司经营业绩同比向好。(二)其他影响2023年度公司实施股权激励计划,经公司财务部门测算摊销的股份支付费用对本报告期净利润的影响约172万元。报告期内,非经常性损益主要由计入当期损益的政府补助影响所致。
上年同期每股收益(元)
-0.0261
公告日期
2023-01-31
报告期
2022-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-2200万元至-2800万元。
业绩预告内容
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-2200万元至-2800万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响2022年以来,整体宏观经济和行业形势相对严峻,受到供给冲击、需求收缩等方面压力,叠加4月份以来的国内疫情反复等因素,对我国汽车产业链造成冲击,尤其商用车市场表现持续低迷,而公司主要业务集中在商用车领域,产品市场需求收缩致营业收入同比有所下滑。(二)其他影响公司所处的汽车零部件行业市场竞争激烈,价格竞争成为主要方式,进一步压缩了公司的盈利空间。叠加大宗原材料价格持续上涨的不利影响,综合影响公司经营业绩整体下降。
上年同期每股收益(元)
0.0082
公告日期
2022-07-15
报告期
2022-06-30
类型
预减
业绩预告摘要
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:12万元,与上年同期相比变动值为:-525万元,与上年同期相比变动幅度:-97.77%。
业绩预告内容
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:12万元,与上年同期相比变动值为:-525万元,与上年同期相比变动幅度:-97.77%。 业绩变动原因说明 2022年上半年,国内汽车行业产销量呈现下滑态势,尤其是商用车产销同比大幅下降,公司主要业务集中在商用车领域,受此影响,公司主产品销量同比大幅下滑致营业收入同比下降,叠加大宗原材料价格持续上涨的不利影响,公司主营业务成本占收入比重上升,产品的毛利率下降,综合影响公司经营业绩整体下降。
上年同期每股收益(元)
0.0050
公告日期
2020-01-23
报告期
2019-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1200万元。
业绩预告内容
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1200万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响。2019年,公司在研发和产品端持续发力,对产品结构进行了相应调整,高附加值产品的比重有所增加,致使公司营业收入同比增长,产品综合毛利率有所回升。(二)非经营性损益的影响。本次业绩预告期间,公司收到各类政府补助累计约1600万元,营业外收支净额约90万元,共计影响金额约1690万元。(三)财务费用的影响。公司非公开发行项目圆满完成,解决了项目完成之前作为委托贷款处理的、因中央国有资本经营预算拨款所形成的专项债务,减少了当期利息支出。
上年同期每股收益(元)
-0.0915
公告日期
2019-10-25
报告期
2019-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预测报告期末可实现盈利。
业绩预告内容
预测报告期末可实现盈利。 业绩变动原因说明 2019年,在复杂的经济环境下,汽车零部件行业竞争尤为激烈,公司的生产经营面临着较大的困难。为较好实现年度经营目标,公司加大了产品研发力度,积极拓展产品销售市场,强力推行降本增效,充分运用国家、当地政府的各项优惠政策,通过上述多种举措,预测报告期末可实现盈利。
上年同期每股收益(元)
-0.0915
公告日期
2019-01-29
报告期
2018-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8500万元至-9500万元。
业绩预告内容
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8500万元至-9500万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响2018年汽车产销呈下降态势,公司作为位处产业链中间环节的生产型企业,产销同比出现较大幅度的下滑,导致营业收入减少。(二)其他影响1.产品制造成本上升。近年来企业的运营成本上升,上游原材料企业将成本转嫁给下游制造企业,使得公司生产用原材料价格上涨,致使公司的成本上升。2.产品销售价格降低。主机厂市场地位强势,为了其自身利润的需要,对零部件供应商采取了强力降价举措,致使市场竞争进一步加剧,导致公司产品售价降低,产品毛利率下降。3.存货跌价准备、坏账准备增加。因国家排放标准升级,公司存货跌价风险加大,当期计提跌价准备增加;因公司部分客户资金周转紧张,个别客户陷入了经营困境,进而导致公司货款回收受到影响,应收账款发生呆坏账风险加大,当期计提坏账准备增加。
上年同期每股收益(元)
-0.0865
公告日期
2018-10-26
报告期
2018-12-31
类型
减亏
业绩预告摘要
预测至下一报告期末,公司年度累计净利润为持平或略有盈利状态,同比向好。
业绩预告内容
预测至下一报告期末,公司年度累计净利润为持平或略有盈利状态,同比向好。 业绩变动原因说明 公司作为位处汽车产业链中间环节的生产型企业,在年度内汽车产业业绩下滑的背景下,生产经营承受着巨大的压力。虽然公司采取了降本增效的系列举措,并收到了良好的效果,但经营业绩仍难达到年度预期。
上年同期每股收益(元)
-0.0865
公告日期
2018-01-31
报告期
2017-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-7,500.00万元至-8,500.00万元。
业绩预告内容
预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-7,500.00万元至-8,500.00万元。 业绩变动原因说明 1、市场竞争加剧,主要产品销售价格同比降幅较大,公司通过内部挖潜降成本取得一定成效,但因产品生产用主要原材料价格上涨,使得产品成本下降幅度不明显,致使产品综合毛利率下降;同时,公司加大新产品研发投入,技术开发费同比大幅增加。 2、因国家排放标准升级,加之产品销售价格下降,公司现有存货跌价风险加大,当期计提跌价准备增加;公司部分客户资金周转紧张,导致回款进度受到影响,应收账款发生呆坏账风险增加,当期计提坏账准备增加。四、风险提示
上年同期每股收益(元)
0.0103
公告日期
2017-10-27
报告期
2017-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计公司2017年全年经营可能为亏损。
业绩预告内容
预计公司2017年全年经营可能为亏损。 业绩变动原因说明 主要原因是:一方面主产品销售价格持续下降,另一方面今年原材料价格进入上涨通道,公司生产需用的主要金属材料如镍、铝等价格上涨幅度较大,产品生产成本随之增加,加之汽油机增压器从去年四季度开始量产,还未形成经济批量,影响主产品毛利率同比下降。
上年同期每股收益(元)
0.0103
公告日期
2017-01-24
报告期
2016-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1,000.00万元。
业绩预告内容
预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1,000.00万元。 业绩变动原因说明 2016年,公司主产品增压器产销量同比分别增长24.82%、23.59%,产品结构调整取得突破,产品盈利能力增强,产品综合毛利率同比上升,提升了公司的整体盈利水平,年度实现扭亏为盈。
上年同期每股收益(元)
-0.0483
公告日期
2016-10-26
报告期
2016-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2016年全年将实现盈利,与上年同期比有较大幅度的增长。
业绩预告内容
预计2016年全年将实现盈利,与上年同期比有较大幅度的增长。 业绩变动原因说明 公司1-9月份实现盈利788.38万元,同比增长363.34%。根据四季度市场预测结合公司实际经济运行情况,公司将继续推进降本增效工作,预计全年将实现盈利,与上年同期比有较大幅度的增长。
上年同期每股收益(元)
-0.0483
公告日期
2016-01-27
报告期
2015-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润约为-4600万元,与上年同期相比业绩将出现亏损。
业绩预告内容
预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润约为-4600万元,与上年同期相比业绩将出现亏损。 业绩变动的原因说明 1、2015年,公司所处行业柴油内燃机市场不景气,柴油机增压器需求减少,同时公司汽油机增压器仍处于市场验证阶段,尚未形成实质性量产,公司产销规模同比下降。 2、市场竞争日趋激烈,公司产品销售价格下降,产品综合毛利率降低,而为后期持续发展打基础的新品研发费用增加。
上年同期每股收益(元)
0.0148
公告日期
2015-10-28
报告期
2015-12-31
类型
业绩预告摘要
预计2015年1-12月公司累计净利润同比上年同期下滑超过50%以上。
业绩预告内容
预计2015年1-12月公司累计净利润同比上年同期下滑超过50%以上。 业绩变动的原因说明 2015年车用柴油机市场整体形势继续处于低迷状态,产销柴油机与上年同期相比均降幅明显。受整体市场下滑影响公司2015年产销量与2014年同期相比相应下滑,同时市场降价压力使得公司的利润空间进一步缩窄,预测年初至下一报告期期末累计净利润同比上年同期下滑超过50%以上。
上年同期每股收益(元)
0.0148
公告日期
2015-01-22
报告期
2014-12-31
类型
预减
业绩预告摘要
预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少75%左右。
业绩预告内容
预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少75%左右。 本期业绩预减的主要原因 2014年商用车市场延续了2013年的下降趋势,产销同比下降;面临国Ⅲ向国Ⅳ产品的转型,公司可配套的柴油机机型主机厂装机量同比下滑,同时汽油机增压器尚未形成实质性的批产。受此影响,公司主产品增压器的销量同比下降,同时受市场竞争的影响销售价格呈一定幅度的下降,致使销售收入同比下滑。
上年同期每股收益(元)
0.0607
公告日期
2014-01-17
报告期
2013-12-31
类型
预降
业绩预告摘要
预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润约5900万元,与上年同期相比减少7.5%左右。
业绩预告内容
预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润约5900万元,与上年同期相比减少7.5%左右。 本期业绩预减的主要原因 报告期内,营业收入较上年同期减少的主要原因是上年同期数据(法定披露数据)合并原摩托车业务板块2013年度第一季度经营数据;净利润较上年同期减少,主要由于下属全资子公司湖南天雁机械有限责任公司2013年年度收到政府补助金额较上年同期减少所致。
上年同期每股收益(元)
0.0657
公告日期
2013-01-29
报告期
2012-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2012年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润6400万元左右。
业绩预告内容
预计2012年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润6400万元左右。 业绩预盈的主要原因 2012年3月20日,中国证监会出具《关于核准济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产重组方案的批复》, 核准了公司本次重大资产重组方案。 公司与中国兵器装备集团公司、中国长安汽车集团股份有限公司和济南轻骑摩托车有限公司签订了《资产移交确认书》,各方同意并确认以 2012 年3月31日为置出资产、置入资产的交割日。截至2012年3月31日,本次重大资产重组的置入资产交割工作已全部完成。 置入资产湖南天雁主要从事涡轮增压器、气门、冷却风扇等汽车零部件的生产、销售和技术开发,具有较强的持续盈利能力。2012年度,湖南天雁预计实现净利润 6850万元。
上年同期每股收益(元)
-0.1151
公告日期
2012-10-25
报告期
2012-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计全年累计净利润由去年较大亏损转为盈利。
业绩预告内容
预计全年累计净利润由去年较大亏损转为盈利。 业绩变动原因说明 因公司重大资产重组,预计全年累计净利润由去年较大亏损转为盈利。
上年同期每股收益(元)
-0.1151
公告日期
2012-01-17
报告期
2011-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2011年度公司亏损。
业绩预告内容
预计2011年度公司亏损。 年度业绩同比变化的主要原因: 受产业政策调整及其他宏观环境影响,产品销售同比出现下滑,单位制造成本增加,成本费用率上升。
上年同期每股收益(元)
-0.0683
公告日期
2011-07-01
报告期
2011-06-30
类型
预亏
业绩预告摘要
预计公司2011 年半年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
业绩预告内容
预计公司2011 年半年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。 主要原因: 受销售下滑、原材料与人工成本增长影响,公司产品毛利率下降、成本费用率上升。
上年同期每股收益(元)
-0.0187
公告日期
2011-01-19
报告期
2010-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计公司2010 年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
业绩预告内容
预计公司2010 年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。 主要原因: 受产业政策调整及其他宏观环境影响,国内市场出现下滑,单位制造成本增加,成本费用率上升。
上年同期每股收益(元)
-0.0919
公告日期
2010-01-26
报告期
2009-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
业绩预告内容
预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。 受国际金融危机影响,公司出口业务大幅下滑,单位制造成本增加,毛利额降幅较大;公司增加了市场开拓费用投入,销售费用同比增长。
上年同期每股收益(元)
0.0038
公告日期
2009-01-23
报告期
2008-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2008年度扭亏为盈。
业绩预告内容
预计2008年度扭亏为盈。
上年同期每股收益(元)
-0.1140
公告日期
2008-07-22
报告期
2008-06-30
类型
预亏
业绩预告摘要
预计公司2008年上半年度净利润将出现亏损。
业绩预告内容
预计公司2008年上半年度净利润将出现亏损。
上年同期每股收益(元)
0.0030
公告日期
2007-10-31
报告期
2007-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计公司2007年经营业绩亏损。
业绩预告内容
预计公司2007年经营业绩亏损。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2007-10-31
报告期
2007-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2007年累计净利润为亏损。
业绩预告内容
公司预计:第四季度与前三季度相比,公司收入水平将有所提升,但因出口比重较大,受人民币加快升值、出口退税下调、原材料涨价等因素影响,预计四季度继续亏损。因此,全年累计净利润预计为亏损。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2004-10-29
报告期
2004-12-31
类型
预降
业绩预告摘要
公司预计2004年度不会出现亏损,但实现净利润同比可能有所下降。
业绩预告内容
公司预计2004年度不会出现亏损,但实现净利润同比可能有所下降。 由于2004年度公司主营业务仍然为摩托车及相关制品、服务,虽然主营业务收入同比增长约9%,但受钢材、铝材等原材料涨价,以及出口退税率下调,成品销售价格竞争性下降等影响,盈利同比有所下降。通过强化内部管理,提高产销规模,公司将努力克服上述不利因素影响,使公司的盈利水平尽可能低于预计下降的水平。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2003-08-30
报告期
2003-09-30
类型
业绩预告摘要
业绩预告内容
在政府支持下,公司清收关联欠款工作正在取得进展,影响公司持续经营能力的问题将逐步得到解决。同时公司通过调整产品结构,加大对高新技术产品的投入并积极扩大国外市场,公司主营业务增长势头明显,盈利能力显著提高。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2003-07-04
报告期
2003-06-30
类型
预盈
业绩预告摘要
预测公司2003年半年报将实现盈利。
业绩预告内容
公司2003年上半年生产经营状况继续稳定改善,产品出口增幅明显。同期在济南市委、政府的协助下,公司正切实进行债务重组及清收关联交易欠款等工作,目前部分工作已取得突破,本公司初步预测2003年半年报将实现盈利。
上年同期每股收益(元)
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