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林州重机:华泰联合证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见 下载公告
公告日期:2017-03-28
华泰联合证券有限责任公司
                 关于林州重机集团股份有限公司
    公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见
    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作
为林州重机集团股份有限公司(以下简称“林州重机”、“公司”) 非公开发行股
票并上市持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,通过查阅
公司股东大会、董事会、监事会等相关会议的材料,以及公司各项内部控制规章制
度,并与董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部等部门进行了沟通交流,
核查了公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》,对公司内部控制规则及落实情
况进行了全面、认真的核查,发表如下核查意见:
    林州重机编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部
控制制度的建设及运行情况,林州重机现有的内部控制制度符合有关法律法规和规
范性文件的要求, 能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控制制度
建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》
符合公司实际情况,保荐机构无异议。
(此页无正文,为华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司内部
控制规则落实情况自查表的核查意见之签章页)
保荐代表人: _______________       ________________
                  贾 鹏                 李金虎
                                                 华泰联合证券有限责任公司
                                                          年 月 日

  附件:公告原文
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