读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
微芯生物:2025年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2026-03-31

深圳微芯生物科技股份有限公司

于2025 年12 月31 日 内部控制审计报告

KPMG

毕马威

KPMG Huazhen LLP

8th Floor, KPMG Tower

Oriental Plaza

1 East Chang An Avenue

Beijing 100738

China

Telephone

+86 (10) 8508 5000

Fax

Internet

+86 (10) 8518 5111

kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国北京

东长安街1 号

东方广场毕马威大楼8 层

邮政编码:100738

电话 +86 (10) 8508 5000

传真 +86 (10) 8518 5111

网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第2606816 号

深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 微芯生物科技股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的 有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited,

第 1 页,共2 页

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG 毕马威

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2606816号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 马 通 合 毕

中国北京

中国注册会计师 吴惠煌

吴惠煌

黄慕程

黄嘉程

2026年3月30日

第2页,共2页

扫描

许可, , 了多,

管理局

京 北

资10 (()

01 2026+

月,

目的使用, 成2

座办公层 主要场所

本文件仅用于出具业务报告 9 统一社会

营业执照

斗事多 称

合 3030

型 华

经营范 执多合 类

说明

租, ,

师事

应向问对请发。

发证机关:

魔亡 3. 2.

不得作任何其他用途

业务报告目的使用,

会计

又用于出具 执业证书

吉通合长

毕马 博

主任会计 首席合伙:

办公:

称:

东2座公

人币

财2

二年

等费

组织形:

会计多: 批准设文: 批准设立日: 、资:

会计司

快乐

输人奖

(20

中华人

| --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | 备公 | |

| | | | 200-1-22 2001022 200102 2001022 200122 200-1-22 200-102 200102 执业证书 1100 110243 110274 1100188 310122 320208 102411 1101 9 9 9 9 统一会的码 特 特) 会务所 所 北京所 七 大 毕马 序号 21 3 4 5 6 7 8 | |

20年


  附件:公告原文
返回页顶