隆鑫通用动力股份有限公司 2021年12月31日 内部控制审计报告 |
北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: | 110101362022639009507 |
报告名称: | 隆鑫通用动力股份有限公司2021年12月31日内部控制审计报告 |
报告文号: | XYZH/2022CDAA60549 |
被审(验)单位名称: | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
会计师事务所名称: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
业务类型: | 其他鉴证业务 |
报告日期: | 2022年04月28日 |
报备日期: | 2022年04月28日 |
签字人员: | 郭东超(510100020039),石卉(110001570506) |
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