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邮储银行:中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年度持续督导现场核查报告 下载公告
公告日期:2022-03-31

中国国际金融股份有限公司中信证券股份有限公司关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年度持续督导现场核查报告

保荐机构名称:中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司核查对象名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
保荐代表人姓名:周韶龙联系电话:010-65051166
保荐代表人姓名:马小龙联系电话:010-60838493
核查组组长姓名:周韶龙联系电话:010-65051166
现场核查人员姓名:周韶龙、马小龙
现场核查时间:2022年3月21日

一、现场核查工作概述

项目情况说明
核查计划报备时间2022年3月21日
核查事由与目标根据中国证券监督管理委员会北京监管局《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引(试行)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的要求,对邮储银行核查期间内的公司治理、信息披露、定期报告、关联关系及对外担保、对外投资、募集资金存放与使用、承诺履行情况等事项进行核查
核查期间2021年1月1日至2022年3月21日
主要核查程序核查组综合考虑现场核查的目的及核查期内的实际情况,选择性地采用以下核查手段中的若干方式,以合理怀疑的态度执行各项现场核查实施程序,获取充分和恰当的现场核查资料和证据: 1、对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录,包括但不限于:核查公司的章程、内部控制制度、三会记录、信息披露文件、财务及业务资料、商务合同和关联交易协议、募集资金和募投项目资料、银行对账单等 2、对有关事项和情况询问公司相关人员进行了解,并获取公司的确认文件

二、现场核查发现的问题及采取的措施

事项问题、措施与建议
公司治理和内部控制情况
信息披露情况
侵害公司利益行为情况
募集资金管理和使用情况
公司及股东承诺履行情况
前期存在问题的整改情况不适用
其他

三、需报告的其他事项

报告事项说明
持续督导期间保荐工作重大事项
核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员配合现场核查的情况

公司及其子公司、控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员对本次现场核查积极配合,情况良好

核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况相关证券服务机构积极配合,情况良好
核查过程中聘请其它证券服务机构工作的情况不适用
未能执行的核查程序情况
其他需要报告的特别事项

四、结论意见

(一)中国国际金融股份有限公司关于本次现场核查的结论意见

总体结论内核意见
本次现场检查基本达到核查目标,被核查对象基本履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务。保荐机构将持续关注被核查对象未来的经营、财务、股权变动、承诺履行等情况。 保荐代表人:周韶龙 2022年3月30 日 保荐代表人:李懿范 2022年3月30 日 保荐业务负责人:孙雷 2022年3月30 日本次核查工作已按照监管部门要求组织与实施,符合保荐机构相关制度规定,工作底稿完整并及时归档,报告内容准确,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 内核负责人:杜祎清 2022年3月30 日

保荐机构公章: 2022年3月30 日

(二)中信证券股份有限公司关于本次现场核查的结论意见

总体结论内核意见
本次现场检查基本达到核查目标,被核查对象基本履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务。保荐机构将持续关注被核查对象未来的经营、财务、股权变动、承诺履行等情况。 保荐代表人:孙毅 2022年3月30 日 保荐代表人:马小龙 2022年3月30 日 保荐业务负责人:马尧 2022年3月30 日本次核查工作已按照监管部门要求组织与实施,符合保荐机构相关制度规定,工作底稿完整并及时归档,报告内容准确,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 内核负责人:朱洁 2022年3月30 日

保荐机构公章: 2022年3月30 日


  附件:公告原文
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