作为公司董事会审计委员会对公司本次计提资产价值准备事项进行了核查,公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准确》和公司会计政策等的相关规定,资产减值准备计提基于谨慎性原则,能够更加公允反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意公司本次计提2022年度资产减值准备事项。
审计委员会成员(签字):陈春波、夏建明、杨勇
2023年4月7日
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