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昊华能源独立董事对于聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见 下载公告
公告日期:2018-04-24
独立董事对于聘请瑞华会计师事务所 为公司 2018年 度
             审计机构和 内部控制审计机构事项 的独 立 意见
       根据 中国证监 会 《大于 上 市公司建 立 独 立 董事制 度 的指导意 见 》、《上
市公司治理准则》、}海 证 券交易所 《股票 上 市规则》等相关规定 ,作 为北
京吴华能源股 份有限公司 (下 称简称 “公司 ” )的 独 立 董事 ,对 公司第五
属董事会第十 七 次会议审议的 《关十聘请瑞华会计 师事务所 (特 殊普通合
伙 )为 公司 2018年 度 审计机构和 内部控制市计 机构的议案》发表独立意 见
如下   ;
    瑞华会计 师事务所 (特 殊普通合 伙 )是 国富浩华 会计师事务所与 中瑞
岳华会计师事 务所进行合并后 ,使 用 国富浩 华的法律主体 ,并 于 2013年
月 1口 正式启用 。其为公司提供服 务 工作 中 ,恪 尽职守 ,遵 循独 立 、客观 、
公正 的职业准 则 ,尽 职尽责地完成 了各项审计 工作 ◇
    公司聘任瑞 华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 2018年 度外部审
计机构和 内部控制审计 机构 ,不 会影晌公司财 务报表的审计质量 ,不 会损
害全体股东和 投资者的合法杈益 。
           因此 ,我 们 同意公司继 续聘请瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为
公司 2018年 度审计机构和 内部控制审计机构 ,并 提交公司 2017年 度股东
大会审议 。
           (以 下无 正 文 )
(此 页无正文 ,独 立 董事对于聘请瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 2018年
                                                                                度审计机构和
内部控制审计机构事项的独 立意见签字页 〉
独立董事签字    :
    田 会
                              )   △
    朱大旗
    张一弛
                    -
    穆林娟
    汪 昌云
                                                         2018年 4月 20日

  附件:公告原文
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