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宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2022-04-26

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审 计 报 告

AUDIT REPORT

宝泰隆新材料股份有限公司

内部控制审计报告

中国·北京BEIJING CHINA

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:110101702022993002473
报告名称:宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:中审亚太审字(2022)002929号
被审(验)单位名称:宝泰隆新材料股份有限公司
会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:专项审计
报告日期:2022年04月22日
报备日期:2022年04月18日
签字人员:刘凤美(230000010035),李丹(110101700079)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。


  附件:公告原文
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