中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
审 计 报 告
AUDIT REPORT
宝泰隆新材料股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京BEIJING CHINA
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: | 110101702022993002473 |
报告名称: | 宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计报告 |
报告文号: | 中审亚太审字(2022)002929号 |
被审(验)单位名称: | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
会计师事务所名称: | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
业务类型: | 专项审计 |
报告日期: | 2022年04月22日 |
报备日期: | 2022年04月18日 |
签字人员: | 刘凤美(230000010035),李丹(110101700079) |
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说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。