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株冶集团审计委员会对公司关联交易的书面审核意见 下载公告
公告日期:2020-07-17

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《公司章程》的有关规定,作为公司董事会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于新增关联交易的提案》进行了审阅,对该项交易发表以下书面审核意见:

该议案所述及的关联交易是为了发挥企业协同效应,同时充分考虑当下的市场情况,本着公开、公平、公正的原则达成交易,有利于实现协同共赢。

交易对方属公司实际控制人旗下,公司实际控制人对双方的履约能力能起强有力的协调监控及保障作用,同时签署了相关的协议书,有较为充分的履约保障。

董事会审计委员会全体委员同意该提案事项,同意将上述事项提交公司董事会审议。

审计委员会委员:樊行健、胡晓东、虞晓锋、郭文忠


  附件:公告原文
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