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华东电脑2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-26
2015 年年度报告
公司代码:600850                                                      公司简称:华东电脑
                    上海华东电脑股份有限公司
                        2015 年年度报告
                                            重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人(会计主管人员)吴健萍
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属于上市公司股东的
净 利 润 306,203,912.05 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润 255,451,886.69 元 , 加 上 期 初 未 分 配 利 润
104,552,272.33元,本年已分配利润80,436,221.75元,可供分配的利润279,567,937.27元,提取
法定盈余公积金25,545,188.67元,实际可供股东分配利润为:254,022,748.60元。拟以公司2015
年12月31日总股本(321,744,887 股)为基数,按每10股分配现金股利3.5元(含税)进行分配,
共计分配利润112,610,710.45元,分配后公司结余未分配利润141,412,038.15元,结转到下一年
度;同时拟以公司2015年12月31日总股本(321,744,887 股)为基数,以资本公积向全体股东每
10股转增3股的比例实施资本公积转增股本,共转出资本公积96,523,466.10元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                               1 / 142
                      2015 年年度报告
九、   重大风险提示
无
十、 其他
无
                          2 / 142
                                                        2015 年年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 29
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第九节     公司治理........................................................................................................................... 36
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 38
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 39
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 142
                                                                3 / 142
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                                   第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、华东电脑                指          上海华东电脑股份有限公司
华讯网络                              指          上海华讯网络系统有限公司
华普信息                              指          华普信息技术有限公司
华存数据                              指          华存数据信息技术有限公司
华誉维诚                              指          北京华誉维诚技术服务有限公司
系统公司                              指          上海华东电脑系统工程有限公司
华宇电子                              指          上海华宇电子工程有限公司
华讯网存                              指          上海华讯网络存储系统有限责任公司
教享科技                              指          上海教享科技有限公司
华东所、华东计算所                    指          华东计算技术研究所(中国电子科技集
                                                  团公司第三十二研究所)
中电科集团                            指          中国电子科技集团公司
柏飞电子                              指          上海柏飞电子信息技术有限公司
中电科软信                            指          中电科软件信息服务有限公司
重大资产重组                          指          公司发行股份及支付现金购买资产并
                                                  募集配套资金
股权激励计划                          指          公司股票期权激励计划
中国证监会                            指          中国证券监督管理委员会
上交所                                指          上海证券交易所
元、万元、亿元                        指          人民币元、万元、亿元
                       第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        上海华东电脑股份有限公司
公司的中文简称                        华东电脑
公司的外文名称                        Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                    ECC
公司的法定代表人                      游小明
二、 联系人和联系方式
                                董事会秘书                         证券事务代表
姓名                 侯志平                               缪抒雅
联系地址             上海市徐汇区桂平路391号B栋27层       上海市徐汇区桂平路391号B栋27层
电话                 021-33390000                         021-33390288
传真                 021-33390011                         021-33390011
电子信箱             dm@shecc.com                         dm@shecc.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址                              上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                              上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  www.shecc.com
电子信箱                                  ecczb@shecc.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称                 股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 华东电脑
六、 其他相关资料
                               名称                    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境     办公地址                北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15
内)                                                   层
                               签字会计师姓名          李晓娜、黄丽琼
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                 本期比上年
  主要会计数据            2015年                 2014年            同期增减         2013年
                                                                     (%)
营业收入              6,061,378,943.47     5,750,455,498.00              5.41   5,577,315,254.70
归属于上市公司股        306,203,912.05       249,674,465.83            22.64      243,907,918.54
东的净利润
归属于上市公司股        292,987,313.20       231,351,075.18            26.64     175,695,050.50
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现        508,455,828.55       278,249,189.74            82.73      76,090,521.11
金流量净额
                                                                 本期末比上
                          2015年末             2014年末          年同期末增        2013年末
                                                                   减(%)
归属于上市公司股      1,659,092,680.20     1,406,570,140.71            17.95    1,260,523,123.71
东的净资产
总资产                4,772,326,871.54     3,855,841,249.69            23.77    3,812,252,180.46
期末总股本              321,744,887.00       321,744,887.00             0.00      321,744,887.00
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(二)     主要财务指标
                                                                   本期比上年同期增减
    主要财务指标               2015年             2014年                             2013年
                                                                           (%)
基本每股收益(元/股)               0.9517             0.7760                   22.64     0.7581
稀释每股收益(元/股)               0.9390             0.7760                   21.01     0.7581
扣除非经常性损益后的基本每           0.9106             0.7191                   26.64     0.5461
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)             22.39              18.69       增加3.7个百分点        19.13
扣除非经常性损益后的加权平            21.09              17.41       增加3.68个百分点       14.03
均净资产收益率(%)
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     第一季度          第二季度                第三季度            第四季度
                   (1-3 月份)      (4-6 月份)            (7-9 月份)       (10-12 月份)
营业收入          970,574,607.62   1,418,713,114.66        1,294,130,061.79 2,377,961,159.40
归属于上市公
司股东的净利       34,998,177.15      70,372,689.26              73,873,184.59     126,959,861.05
润
归属于上市公
司股东的扣除
                   32,764,158.42      77,910,695.69              70,318,806.08     111,993,653.01
非经常性损益
后的净利润
经营活动产生
的现金流量净   -132,634,004.23       -25,715,758.48            -39,635,889.09      706,441,480.35
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       附注(如
       非经常性损益项目            2015 年金额                       2014 年金额     2013 年金额
                                                       适用)
非流动资产处置损益                  -159,861.21                    -4,256,152.54    27,140,549.78
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
                                            6 / 142
                                    2015 年年度报告
计入当期损益的政府补助,但与    24,947,545.50         26,313,648.82   37,995,219.42
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业        339,539.61
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子                            -1,730,201.22    4,218,270.45
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的         77,600.00
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外       4,378,081.53          1,039,495.45    3,677,862.59
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的     -26,586,948.45
损益项目
少数股东权益影响额              14,602,848.36           -303,139.93   -1,545,516.75
所得税影响额                    -4,382,206.49         -2,740,259.93   -3,273,517.45
            合计                13,216,598.85         18,323,390.65   68,212,868.04
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                                    2015 年年度报告
                            第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主营业务包括面向 IT 基础设施的系统集成与服务、软件和行业解决方案、智能建筑和数
据中心工程、IT 产品增值销售等。
    1、系统集成与服务
    华东电脑是国内领先的 IT 服务提供商,拥有二十多年的专业化系统集成服务经验,服务网络
覆盖整个中国大陆及香港地区,与众多国际知名的产品和解决方案厂商有着长期的密切合作,在
金融、运营商、政府和公共服务、企业等行业具有相当的影响力和市场占有率。
    华东电脑潜心研究客户需求,根据不同行业用户特点,规划、设计、实施、维护和优化包括
网络、计算、存储、企业通讯和综合运维管理平台等全方位 IT 基础设施解决方案,技术水平和全
程的服务能力在业内居于领先水平。
    2、软件和行业解决方案
    华东电脑积极推进信息技术解决方案与行业传统业务融合创新,以成就客户为最终目标,对
接客户战略、业务和 IT 规划,紧密围绕经营管理和业务流程,着力打造行业领先的综合集成解决
方案。
    华东电脑紧跟行业发展趋势,积极承担社会责任,聚焦政府和教育等重大民生相关行业。通
过投入资源,依托政府项目和信息平台建设,研发引领行业的创新软件产品,形成了可复制推广
的行业市场典型示范应用,助力社会和谐发展。
    3、智能建筑和数据中心工程
    华东电脑是业界领先的智能建筑和数据中心工程服务商,为客户提供数据中心、楼宇智能的
总体设计、总包管理、工程实施和咨询服务,在国内享有极佳口碑。
    当前,公司围绕节能、环保、安全三大主题,一方面积极创新,另一方面积极推进与行业内
知名厂商的更深入合作,为客户设计、建设和交付低能耗和高可用的数据中心。
    华东电脑坚持用科技提升建筑价值,在工程实施中进行规范化和专业化管理,不断完善和升
级项目管理方法论,保障项目的高质量交付。同时,华东电脑在售后服务过程中一如既往地为客
户提供优质服务,因此赢得了广泛而稳定的客户基础。为不断提升综合竞争实力,华东电脑坚持
实施自主产品战略,自主研制的机房辅助制冷系列产品在应用推广中已初具成效。
    4、IT 产品增值销售
    IT 产品增值销售业务属于低价值、高风险业务,华东电脑为规避经营风险,确保资产安全,
主动收缩、调整并将逐渐退出该业务。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    主要资产                                     重大变化说明
可供出售金融资产   主要为出售上海物联网有限公司所致。
一年内到期的非流   主要为公司六盘水项目本期已经完工,确认长期应收款,按合同约定应于
动资产             2016 年 12 月 31 日之前收款。
长期应收款         主要为公司六盘水项目本期已经完工,确认长期应收款。
无形资产           主要为公司教育及食品安全行业解决方案的研发项目形成无形资产增加所
                   致。
商誉               主要为投资上海教享科技有限公司所致。
其中:境外资产 82,530,438.78(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.73%。
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三、报告期内核心竞争力分析
    华东电脑作为中国大陆 IT 行业的首家上市公司,经过二十多年行业实践的积累和沉淀,在
行业客户、区域覆盖、运营管理、创新能力、人力资源和企业文化等方面兼备优势,具有较强的
综合竞争实力,在行业中享有良好的声誉。
    1、广泛的客户基础和营销能力
    华东电脑业务覆盖全国的营销网络和服务体系,使公司具备突出的市场拓展能力。公司拥有
广泛的客户基础和丰富的行业经验,在金融、电信运营商、政府与公共服务、企业等领域均衡发
展,多年来赢得了客户的信赖和业界良好的口碑。
    2、卓越的运营能力
    华东电脑的核心业务专注于 IT 基础设施的系统集成与服务、软件和行业解决方案、智能建筑
和数据中心工程等领域,多年来积累了丰富的项目实施和经营管理经验,与此同时在资源集约、
协同增效等方面也积累了较好的实践。从而使得公司整体上具备卓越的业务运营能力。
    3、良好的创新能力
    华东电脑重视创新的价值,长期保持对自主创新的积极投入,并在业务实践中注重产品技术
创新与行业业务应用的结合。公司保持对政府和教育等民生领域的投入,积极实践社会责任。2015
年,华东电脑承接了多项科技创新项目,新申请发明专利 6 个,获得授权发明专利 2 个及授权软
件著作权 80 个。公司在未来将坚定不移地开拓创新,持续推进 IT 技术与传统业务融合创新。
    4、优质的人力资源和企业文化
    华东电脑秉承以人为本的理念,培养了一支优秀的技术团队和服务力量。公司弘扬“以人为
本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观,具有很强的企业凝聚力和向心力。2015 年,公
司继续健全和完善股权激励等中长期激励机制,强化企业文化建设和团队能力建设,以充分调动
和发挥人力资源效能。
    5、大股东的有力支撑和保障
    实际控制人中电科集团和大股东华东所具有雄厚的技术实力和自主可控的创新能力,对华东
电脑的业务创新和转型升级提供有力支撑。
                           第四节     管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,在宏观经济新常态、国内 IT 业互联网化趋势和国产化替代背景下,公司保持稳中
求进的基调,按照发展战略规划,持续推进对业务的梳理和整合,优化整体业务和价值链布局,
不断提升业务价值重心,稳步提高运营效率和管控效能。
    公司在报告期内继续深耕系统集成和服务、智能建筑和数据中心工程业务,增进板块的业务
协同,积极进行横向扩展,拓展国产品牌业务线,强化相关细分市场的渗透,保持现有核心业务
稳定增长;整合优化智能建筑业务板块,通过整体吸收合并系统子公司,推进板块一体化运作,
提升相关资源的管理效能,在保持现有业务优势的基础上进一步提升综合竞争实力,更好地把握
互联网企业相关业务的发展机遇;主动调整并逐渐退出低价值、高风险的 IT 产品增值销售业务,
规避经营风险,确保资产安全,相关举措取得显著成效;对创新业务进行聚焦定位,优化组织架
构,专注教育行业软件解决方案,通过布局区域教育平台,全面提升教育行业竞争力,另外在现有
服务业务基础上,积极尝试互联网+新业务模式的培育,取得阶段性成果;坚持内生和外延发展并
举,着力推进公司重大资产重组,收购细分市场领先企业;完成股权激励实施方案后续工作,不
断完善激励和约束机制,提升人力资源效能;深化内控规范体系的建设,规范公司运作和控制业
务风险,保障经营活动的良性发展。
二、报告期内主要经营情况
    2015 年公司核心财务指标较上年均有不同程度的增长,实现营业收入 60.61 亿元,与上年同
期相比增长 5.41%,实现归属于母公司所有者的净利润 3.06 亿元,与上年同期相比增长 22.64%。
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(一) 主营业务分析
                          利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              科目                    本期数              上年同期数      变动比例(%)
营业收入                         6,061,378,943.47      5,750,455,498.00              5.41
营业成本                         5,037,882,221.43      4,786,930,956.29              5.24
销售费用                           243,589,732.07        241,401,738.49              0.91
管理费用                           371,459,496.72        324,955,161.53             14.31
财务费用                            18,348,768.42         16,487,337.04             11.29
经营活动产生的现金流量净额         508,455,828.55        278,249,189.74             82.73
投资活动产生的现金流量净额         -73,600,958.71        -98,095,537.66             24.97
筹资活动产生的现金流量净额        -132,693,936.38       -105,694,279.15           -25.55
研发支出                           190,689,322.71        163,981,700.30             16.29
1. 收入和成本分析
    本年公司主营业务收入较去年同期增长 5.42%。主要业务板块系统集成和服务本年度收入增
11.56%,占公司销售额的比重为 86.39%,是公司收入增长的主要因素。
    本年公司整体毛利率比去年同期略有增长,致营业成本的增长幅度略低于营业收入的增长幅
度。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                            营业收   营业成
                                                      毛利  入比上   本比上   毛利率比上
 分行业        营业收入          营业成本
                                                    率(%) 年增减   年增减   年增减(%)
                                                            (%)    (%)
软件及     6,061,270,943.47   5,037,847,847.44      16.88     5.42     5.24   增加 0.14 个
信息技                                                                              百分点
术
                                  主营业务分产品情况
                                                            营业收   营业成
                                                      毛利  入比上   本比上   毛利率比上
 分产品        营业收入          营业成本
                                                    率(%) 年增减   年增减   年增减(%)
                                                            (%)    (%)
IT 产品      168,921,593.64    161,372,757.87         4.47  -58.20   -56.19   减少 4.38 个
增值销                                                                             百分点
售
系统集     5,236,081,515.43   4,300,671,188.63      17.86    11.56    11.88   减少 0.24 个
成和服                                                                             百分点
务
智能建       769,315,324.59    683,889,618.88       11.10    10.09    10.17   减少 0.07 个
筑与机                                                                              百分点
房
小计       6,174,318,433.66   5,145,933,565.38      16.66     6.52     6.48   增加 0.04 个
                                                                                    百分点
减:内部     113,047,490.19    108,085,717.94
                                         10 / 142
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抵销数
合计        6,061,270,943.47   5,037,847,847.44      16.88      5.42     5.24    增加 0.14 个
                                                                                       百分点
                                   主营业务分地区情况
                                                             营业收    营业成
                                                       毛利  入比上    本比上    毛利率比上
分地区         营业收入           营业成本
                                                     率(%) 年增减    年增减    年增减(%)
                                                             (%)     (%)
华北地区 1,154,266,416.06      1,016,307,427.32      11.95     -5.55     -3.02   减少 2.30 个
                                                                                       百分点
华东地区 2,667,797,204.14      2,145,655,496.80      19.57    -14.51   -15.76    增加 1.19 个
                                                                                       百分点
华南地区 1,508,176,039.55      1,258,199,304.73      16.57     97.20    99.99    减少 1.17 个
                                                                                       百分点
华中地区     225,644,018.12     185,312,157.30       17.87     15.04    13.12    增加 1.39 个
                                                                                       百分点
东北地区      26,288,680.45      22,909,504.71       12.85    -59.12   -62.43    增加 7.69 个
                                                                                       百分点
西北地区      98,763,289.47      87,871,377.25       11.03    -26.52   -26.48    减少 0.05 个
                                                                                       百分点
西南地区     493,382,785.87     429,678,297.28       12.91     74.57    69.44    增加 2.64 个
                                                                                       百分点
境外                    0.00               0.00              -100.00   -100.00
小计        6,174,318,433.66   5,145,933,565.38      16.66      6.52      6.48   增加 0.04 个
                                                                                       百分点
减:内部     113,047,490.19     108,085,717.94
抵销数
合计        6,061,270,943.47   5,037,847,847.44      16.88      5.42     5.24    增加 0.14 个
                                                                                       百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    华南营收变动的原因:公司在华南地区拓展了新业务,致华南区域营业收入及成本较去年同
期有较大增长。
    公司 2015 年对前五大客户的销售额为 99144.75 万元,占公司营业收入总额的 16.36%。
                                                                               单位:元
 客户名称                                     金额              占同期营业收入的比例(%)
 客户一                                   291,539,545.99                               4.81%
 客户二                                   192,385,882.07                               3.17%
 客户三                                   186,392,332.44                               3.08%
 客户四                                   180,619,791.79                               2.98%
 客户五                                   140,509,912.08                               2.32%
 公司向前 5 名客户销售额合计                 991,447,464.37                           16.36%
(2). 成本分析表
                  

  附件:公告原文
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