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宝信软件:2020年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2021-04-13

上海宝信软件股份有限公司

2020年度内部控制审计报告

第 1 页 共 2 页

内部控制审计报告

天健审〔2021〕6-129号

上海宝信软件股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宝信软件股份有限公司(以下简称宝信软件公司)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝信软件公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,宝信软件公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规

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  附件:公告原文
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