浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
科信审报字[2026]第198号
宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦"2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、宁波富邦公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波 富邦董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宁波富邦于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国·浙江
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批准注册协会:浙江省注册会计师协会
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复证日期: Date of Issuaace 2019年4月12日
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证书编子:310000063321
批准注册协会:浙江省注册会计师协会 Aathoried lasiee of CPAs
发证日期:
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