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长江传媒:关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-16

2023年度履职情况评估报告

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)作为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对中天运在公司2023年度财务及内部控制审计中的履职情况进行了评估。

经评估,公司认为中天运资质等方面合规有效,审计行为规范有序,勤勉尽责,公允表达意见,如期完成审计工作,具体评估如下:

一、资质条件

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于1994年3月成立,注册地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。截至2022年末,中天运拥有合伙人68人,注册会计师415人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。2022年度上市公司

审计客户57家,实现收入总额68,273.53万元。

项目合伙人:张广志,2010年11月成为注册会计师,2013年10月开始从事上市公司审计,2019年12月开始在中天运执业,近三年签署上市公司审计报告2份。

签字注册会计师:孙火焰,2005年10月成为注册会计师,2017年12月开始从事上市公司审计,2015年12月开始在中天运执业,近三年签署上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人:钟彦,2003年10月成为注册会计师,2011年11月开始从事上市公司审计,2006年11月开始在中天运执业,近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

二、执业记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情形。

三、质量管理水平

近一年审计过程中,中天运就公司重大会计审计事项与中天运专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题;制定了明确的专业意见分歧解决机制;实施了完善的项目质量复核程序;监督检查项目质量;优化质量管理缺陷识别程序等,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

中天运在公司2023年财务审计及内部控制审计中,针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,就预审、终审等阶段,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕各

被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、所得税政策、合并报表、关联方交易、存货监盘等。

近一年审计过程中,中天运全面配合公司审计工作,能够按照审计工作方案按时提交各项工作,确保审计工作顺利完成。

五、人力及其他资源配置

中天运配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司服务经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。中天运的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家。

六、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了中天运在信息安全管理中的责任义务,中天运在制定审计工作方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

中天运具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

长江出版传媒股份有限公司2024年4月15日


  附件:公告原文
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