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实达集团监事会关于对《董事会对2019年度保留意见审计报告的专项说明》的意见 下载公告
公告日期:2020-06-13

的专项说明》的意见

鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019 年度财务报表出具了保留意见审计报告,公司监事会拟对董事会作出的《公司董事会对2019年度保留意见审计报告的专项说明》发表意见如下:

监事会同意《公司董事会对2019年度保留意见审计报告的专项说明》,监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,并将持续督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施,努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

福建实达集团股份有限公司监事会2020年6月11日


  附件:公告原文
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