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信雅达系统工程股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-18
                   信雅达系统工程股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码:600571                                                公司简称:信雅达
            信雅达系统工程股份有限公司
                     2014 年年度报告
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                        信雅达系统工程股份有限公司 2014 年年度报告
                                      重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
       准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
       律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人(会计主管人
     员)王萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    本公司 2014 年度的利润分配预案为:以公司当前总股本 202,419,780 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),共计派发现金 34,411,362.60 元。
    本公司 2014 年度的公积金转增股本预案为:不转增。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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第一节 释义及重大风险提示 ............................................................................................4
第二节 公司简介 ................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ..............................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 ..........................................................................................37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................42
第八节 公司治理 ..............................................................................................................49
第九节 内部控制 ..............................................................................................................53
第十节 财务报告 ..............................................................................................................54
第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................126
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                    第一节       释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国、我国、国内      指 中华人民共和国
中国证监会、证监会    指 中国证券监督管理委员会
银监会                指 中国银行业监督管理委员会
上交所                指 上海证券交易所
发改委                指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部                指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部                指 中华人民共和国科学技术部
财政部                指 中华人民共和国财政部
环保部                指 中华人民共和国环境保护部
公司、本公司、信雅达 指 信雅达系统工程股份有限公司
控股股东、电子公司    指 杭州信雅达电子有限公司
天明环保              指 杭州天明环保工程有限公司
数码公司              指 杭州信雅达数码科技有限公司
南京友田              指 南京友田信息技术有限公司
科技公司              指 杭州信雅达科技有限公司
三佳公司              指 杭州信雅达三佳系统工程有限公司
大连信雅达            指 大连信雅达软件有限公司
计算机公司            指 信雅达(杭州)计算机服务有限公司
苏州新达              指 苏州新达科技发展有限公司
北京融点              指 北京信雅达融点汇通科技有限公司
科匠信息              指 上海科匠信息科技有限公司
会计师事务所          指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》            指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》          指 《信雅达系统工程股份有限公司章程》
元                    指 人民币元
流程银行              指 通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程,
                          改造传统的银行模式,形成以流程为核心的全新的银
                          行模式。本报告中多特指商业银行为达到以上变革目
                          的而进行的信息化建设。
银行业务流程再造      指 商业银行为了适应市场需要,采取积极彻底的措施向
                          流程银行的管理模式靠拢,对原有的业务流程以及内
                          外部组织结构进行彻底地变革,以期有效改善对客户
                          的服务质量,降低成本,加强风险控制的实践。
远程银行              指 综合运用远程自助终端联络中心、高清视频通信、视
                          频监控、金融自助终端设备等功能,集成加密手写签
                          名、卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别、凭证回收
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常用词语释义
                            影像识别及视频面对面交流等验证手段,为用户提供
                            远程虚拟柜面服务的创新型银行服务模式。
微信银行              指    包含多媒体银行渠道接入平台、多媒体银行自助查询
                            及交易服务、多媒体银行智能机器人、人工客服对接、
                            多媒体银行管理平台等功能,利用互联网 IM 产品提供
                            便利方式的交互式多媒体综合平台。
直销银行              指    以互联网为依托的新型银行运作方式,借助互联网等
                            电子渠道与信息化技术手段为用户提供简单、透明、
                            优惠的金融产品与服务,打破时间、地域覆盖范围、
                            传统物理网点等限制,具有组织结构扁平、模式精简
                            高效等特点。
EPC                   指    设计采购施工总承包(Engineering Procurement
                            Construction)
二、 重大风险提示
    1. 行业技术升级风险
    技术及产品开发是金融 IT 企业的核心竞争要素。如不能及时跟踪技术的升级换
代,或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞
争中丧失既有优势。针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,继续加大
在基础技术和产品开发上的投入,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核
及完善技术梯队,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。
    2. 市场竞争风险
    在细分领域,不排除新进入者利用不合理低价进行竞争的状况出现,可能导致项
目盈利下降的风险。针对上述风险,公司将加强产品研发,持续扩大对竞争对手的领
先优势,体现产品和服务的价值;利用规模成本优势,主动应对竞争;强化“以客户
为中心”的理念,改善客户关系与体验,提高客户满意度。
    3. 人力成本上升风险
    IT 企业的人才竞争非常激烈,随着规模及业务量的不断扩大,公司将面临着人力
资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源
不能适应新的环境变化,将给公司带来不利影响。针对上述风险,公司将持续改进人
力资源管理工作,在保证员工满意度的前提下,控制人力成本上升风险。
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                               第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                   信雅达系统工程股份有限公司
公司的中文简称                   信雅达
公司的外文名称                   SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD
公司的外文名称缩写               SUNYARD
公司的法定代表人                 郭华强
二、 联系人和联系方式
                                  董事会秘书                         证券事务代表
姓名                  叶晖                                 卢昫萤
联系地址              杭州市滨江区江南大道3888号           杭州市滨江区江南大道3888号
电话                  0571-56686627                        0571-56686791
传真                  0571-56686777                        0571-56686777
电子信箱              mail@sunyard.com                     mail@sunyard.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                     杭州市滨江区江南大道3888号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                     杭州市滨江区江南大道3888号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                         http://www.sunyard.com
电子信箱                         mail@sunyard.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn
网站的网址
公司年度报告备置地点         证券部
五、 公司股票简况
                                 公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所        股票简称                      股票代码
A股                  上海证券交易所    信雅达
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                      2014 年 5 月 26 日
注册登记地点                      浙江省工商行政管理局
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企业法人营业执照注册号         330000000030427
税务登记号码
组织机构代码                   25391776-5
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”之“其他有关资料”。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自上市以来,未发生主营业务变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来,未发生控股股东变更。
七、 其他有关资料
                     名称                        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务
                     办公地址                    杭州市西溪路 128 号
所(境内)
                     签字会计师姓名              吕瑛群、陈素素
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                      第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元      币种:人民币
                                                                    本期比上年同期
    主要会计数据              2014年               2013年                                  2012年
                                                                        增减(%)
营业收入                  1,100,834,593.53      924,362,416.39                19.09     712,363,151.27
归属于上市公司股东的        110,905,332.44       92,031,518.39                20.51      70,181,642.29
净利润
归属于上市公司股东的        75,129,316.69        71,998,061.17                 4.35      44,369,786.89
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流       248,425,424.53        -5,956,105.31             4,270.94     102,953,508.58
量净额
                                                                    本期末比上年同
                             2014年末             2013年末                                2012年末
                                                                    期末增减(%)
归属于上市公司股东的       694,270,619.66       612,484,253.22                13.35     541,245,950.95
净资产
总资产                    1,225,889,788.46      965,361,354.71                26.99     905,409,112.08
(二) 主要财务指标
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标               2014年               2013年                              2012年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                   0.55               0.454             21.15               0.35
稀释每股收益(元/股)                   0.55               0.454             21.15               0.35
扣除非经常性损益后的基本每               0.37               0.355              4.23               0.22
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)               16.96               15.91      增加1.05个百             13.81
                                                                              分点
扣除非经常性损益后的加权平              11.49               12.45      减少0.96个百               8.73
均净资产收益率(%)                                                            分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元       币种:人民币
                                                        附注(如适
       非经常性损益项目             2014 年金额                         2013 年金额      2012 年金额
                                                          用)
非流动资产处置损益                   6,108,178.15                         209,544.53       -313,773.81
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公      19,214,370.76                       18,505,705.88    20,032,371.00
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
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的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 11,731,792.35                         1,107,055.62      69,943.49
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值                                       1,063,589.55   10,142,774.02
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入   2,432,357.33                        -158,696.61      879,524.20
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益   1,240,804.95                         890,353.14      668,349.30
项目
少数股东权益影响额                -1,099,932.67                    -578,925.33      -3,414,754.71
所得税影响额                      -3,851,555.12                  -1,005,169.56      -2,252,578.09
              合计                35,776,015.75                  20,033,457.22      25,811,855.40
三、 采用公允价值计量的项目
                                                                 单位:元       币种:人民币
                                                                             对当期利润的影响
    项目名称         期初余额           期末余额           当期变动
                                                                                   金额
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    项目名称       期初余额          期末余额           当期变动
                                                                             金额
以公允价值计量且   7,566,198.38     37,292,680.00      29,726,481.62
其变动计入当期损
益的金融资产
      合计         7,566,198.38     37,292,680.00      29,726,481.62
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                               第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    (一)市场形势
    2014 年,金融行业形势已然发生巨变:在完善金融市场体系、鼓励金融创新的政策背景下,
互联网思维与快速发展的大数据、云计算、支付平台及移动支付等技术手段相融合,传统金融行
业受到了来自互联网金融的有力挑战;在互联网金融浪潮来袭之时,传统银行业通过直销银行等
模式实现渠道多元化、智能化重建以降低营运成本,不断提升服务效率和客户满意度,亦开拓出
新的发展局面。金融 IT 业一方面不断进行技术变革以对接金融业日新月异的发展需求,另一方面
通过自身的技术创新助力金融创新,为金融行业的发展提供更广阔的空间。
    随着银监会《商业银行资本管理办法(试行)》(“中国版 Basel III”)对银行业提出风控系统
升级改造的要求等监管措施的加强,金融机构转向全面风险管理已为大势所趋;作为金融企业风
险控制和效率提高的后端支撑,金融 IT 行业未来的发展前景可期。
    近年来,全社会环保意识不断加强,其中大气污染问题已成为公众最关切、亟待解决的环境
问题。2014 年 9 月,发改委、工信部、科技部、财政部、环保部等五部委联合制定了《重大环保
技术装备与产品产业化工程实施方案》,要求加快提升我国环保技术装备发展,提升创新能力,
推动先进成熟技术产业化应用和推广。在国家排放标准不断提高、烟尘排放企业面临环保处理系
统升级改造的大形势下,公司以烟气除尘为主的环保科技业务大有可为。
    (二)公司业务回顾
    报告期内,公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的市场形势,沉着应对挑战,充分发挥
主观能动性,进一步发扬公司在金融 IT 行业和环保科技行业沉淀的经验及优势,有力地推进各项
工作,稳固并提升市场份额,实现了业绩的持续增长:报告期内,公司实现营业收入 110,083.46 万
元,同比增长 19.09%;实现利润总额 12,616.39 万元,同比增长 24.42%;归属于上市公司股东的
净利润 11,090.53 万元,同比增长 20.51%;金融 IT 业务与环保科技业务各放异彩,交相辉映。
    1. 金融 IT 业务
    为应对金融市场化时代的到来,金融业(包括银行、保险、证券、泛金融等)对自身精细化
管理、效率提升、业务创新和客户体验等方面提出了更高的要求。报告期内,公司流程银行业务
条线充分结合客户定位、战略方向、业务模式和发展重点进行流程再造,其理念已得到国内诸多
商业银行的认可和支持,其广度和深度亦不断延伸,公司流程银行业务的技术实力及解决方案在
国内名列前茅,咨询规划能力显著提升,市场占有率居于绝对领先地位;电子银行及卡业务条线
实现了业绩的突破,充分结合银行业渠道创新的契机和特点,攻坚克难,抓住市场机遇,不断进
行技术革新,实现了“电子银行—远程银行—微信银行”的战略性跨越;影像与风控业务条线保
持良好的业绩,并实现了结构的优化和创新,使内部资源的调配和利用更为合理;保险业务条线
业绩稳定,以流程保险为重点发展方向,已形成流程保险的基线产品,不断提升产品和服务的质
量;在国际业务软件系统及服务方面,南京友田在国际结算业务系统及运维服务、对外金融资产
负债申报平台软件等业务板块实现了业绩的稳步增长,并完成了供应链融资新产品的开发以及国
际结算、黑名单监控等系统的优化工作;在支付清算和风险管理方面,数码公司在同城支付平台
及同城接口项目的推广、审计系统产品新用户的开发等业务领域均取得较好的成绩,北京融点头
寸管理系统产品的市场地位进一步稳固,并在流动性风险管理系统产品上实现了突破;此外,公
司在技术研发、项目管理、绩效考核及人员培养等方面均有进展及成果。
    2. 环保科技业务
    天明环保作为国内转动极板电除尘器的开拓者和引领者,积极倡导湿式除尘器超净排放,其
脉冲电源技术填补了国内空白,实现了国内除尘解决方案的重大突破,现已形成由除尘器本体、
高频电源、电控设备和优化管理软件等系列一体化产品构成的烟气除尘整体解决方案和服务能力。
报告期内,天明环保保持了良好的发展势头,除尘器改造及新建、高频电源和脉冲电源销售额持
续增长,其中新产品销售成为新的盈利增长点;脉冲电源和湿法除尘器的推广取得成效,积累了
宝贵的案例和经验;脉冲电源大功率版稳定推出并实现推广,为未来规模化推广奠定良好基础;
营销能力稳步提升,天明环保多年积累的品牌和经营运营能力得到市场的进一步认可。
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    (三)公司业务展望
    公司基于对内外部发展环境的分析和判断,将继续专注于金融 IT 领域和环保科技领域;通过
不断地思考、改变和创新,积极探索新的产品和市场,拥抱互联网,迎接新挑战,提升综合竞争
力,迈向更好、更深入地为客户创造价值的服务领域。
    1. 全力推进资产重组,开启互联网金融新篇章
    公司战略聚焦金融 IT 业务,通过外延收购科匠信息,公司计划将金融 IT 业务延伸至移动领
域,继续强化金融 IT 业务的竞争力;结合科匠信息领先的产品、技术和公司自身丰富的客户资源,
积极开拓互联网金融新布局。
    2. 推动现有业务条线产品创新,探索新兴业务发展模式
    在稳固公司成熟产品的基础上,坚定不移地推动现有各业务条线产品的创新,优化产品结构,
改进客户端,更好地实现部门间的协同,做精产品,做深行业。公司筹划设立互联网金融产品部
和资本与风险管理产品部,积累基础技术平台,尝试新产品发展模式,跟踪前沿互联网思路和风
险控制领域实施现状,孵化和培育新产品,努力实现新兴业务的突破。
    3. 开发新技术,提升环保科技的信息化水平
    在后续发展阶段,天明环保将立足于现有产品的延伸,运用新技术实现烟气脱硫、脱硝、除
尘一体化综合治理;同时致力于引导精细化环保理念,发挥公司的 IT 专长以改进目前电厂数据采
集技术的短板,实现工业化与信息化的融合。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元   币种:人民币
              科目                       本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                             1,100,834,593.53      924,362,416.39             19.09%
营业成本                               544,244,495.48      456,800,937.02             19.14%
销售费用                                69,228,145.95        60,162,855.56            15.07%
管理费用                               407,967,382.53      328,707,505.99             24.11%
财务费用                                11,641,998.55         7,419,338.00            56.91%
经营活动产生的现金流量净额             248,425,424.53        -5,956,105.31          4270.94%
投资活动产生的现金流量净额            -164,781,697.41      -13,521,855.71          -1118.63%
筹资活动产生的现金流量净额              12,077,716.02      -25,652,688.77            147.08%
研发支出                               321,624,840.23      248,038,029.22             29.67%
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司实现营业收入 110,083.46 万元,较上年同期增长 19.09%,完成了公司年初
制订的收入计划目标。2014 年公司营业收入增速较快, IT 业务收入同比增长 6.76%,环保业务
收入同比增长 48.89%,是公司经营班子正确领导及全体员工共同努力的成果。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期内,公司硬件产品收入略有下降,主要系金融设备产品竞争加剧、产品价格下降所致。
公司将积极推动老产品的升级换代和新产品的推广,进一步匹配金融设备终端市场的热点,以产
品、技术和营销的持续创新面对市场竞争。
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(3)新产品及新服务的影响分析
    随着传统银行业对流程再造、渠道多元化、智能化重建及全面风险控制等领域的高度关注,
金融产品和服务创新力度不断加大,远程银行、微信银行、直销银行等新型服务模式和供应链金
融、流动性风险管理等产品及相关服务的市场前景和需求在未来几年内预计将保持较快增长。
    在面临良好的市场机遇的同时,公司亦认识到金融 IT 行业存在着产品技术方案需不断创新
以满足用户复杂多变的业务需求以及市场竞争加剧等挑战。
3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                   单位:元
                                       分行业情况
                                         本期
                                                                      上年同   本期金额    情
                                         占总
             成本构成                                                 期占总   较上年同    况
    分行业                本期金额       成本    上年同期金额
               项目                                                   成本比   期变动比    说
                                         比例
                                                                      例(%)      例(%)     明
                                         (%)
IT 行业      外购成本   238,081,782.54   44.14    230,261,088.98       50.86       3.40
环保行业     外购成本   301,341,827.75   55.86    222,510,863.66       49.14      35.43
                                       分产品情况
                                         本期
                                                                      上年同   本期金额   情
                                         占总
             成本构成                                                 期占总   较上年同   况
    分产品                本期金额       成本    上年同期金额
               项目                                                   成本比   期变动比   说
                                         比例
                                                                      例(%)      例(%)    明
                                         (%)
自行开发                            -
软件销售
系统维护                            -
硬件销售     外购成本   115,238,858.81    21.36      119,301,730.10    26.35      -3.41
软件服务     人力成本   122,842,923.73    22.77      110,959,358.88    24.51      10.71
环保产品     外购成本   301,341,827.75    55.86      222,510,863.66    49.14      35.43
4     费用
     2014 年三项费用预算总额(含 2014 年股权激励计划费用)5.0 亿元,实际发生三项费用总额
4.89 亿元,较预算数减少 0.11 亿元,完成了公司年初制订的费用计划目标;较上年数实际增长
23.35%。具体见以下说明:
(1)销售费用同比增长 15.07%,主要系公司及控股子公司本期金融 IT 业务、环保科技业务规模
扩大,相应销售人员工资和市场营销费用等支出增加所致。
(2)管理费用同比增长 24.11%,主要系公司需不断增加新技术、新产品业务储备的投入,人员
规模有所增加,研发投入与薪酬费用有所增长所致。
(3)财务费用同比 56.91%,主要系子公司天明环保经营规模扩大相应银行借款增加所致。
5     研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                   单位:元
本期费用化研发支出                                                              321,624,840.23
本期资本化研发支出                                                                        0.00
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研发支出合计                                                                                321,624,840.23
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                        44.65
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                      29.22
(2) 情况说明
    在金融业流程再造的大背景及互联网金融的冲击下,信雅达作为行业内知名的 IT 公司,需从
战略上抢占制高点,做好未来新技术、新产品布局,所以报告期内公司需投入人力及资金进行了
前瞻性研发和储备。
    公司研发中心成立以来,在技术平台的研发上不断积累,是信雅达核心竞争优势的基础,报
告期内公司加大了在基础平台研发的投入。
    公司基于稳健经营的考虑,研发费用直接计入当期损益,不作资本化处理。
6     现金流
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 4270.94%,主要系报告期内公司金融 IT 业务
和环保业务回款情况好转所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比变动-1118.63%,主要系本期购买的理财产品增加未到期
所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 147.08%,主要系本期公司环保产业票据贴现
增加所致。
7     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本期实现归属于母公司所有者的净利润 11,090.53 万元,其中非经常性损益 3577.60 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     201

  附件:公告原文
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