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信雅达系统工程股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-30
                                   2014 年半年度报告
               信雅达系统工程股份有限公司
                   2014 年半年度报告
                                     重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声
    明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节   释义..................................................................................................................................... 3
第二节   公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节   会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节   董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 ........................................................................................................................... 22
第六节   股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38
第七节   董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43
第八节   财务报告 ........................................................................................................................... 45
第九节   备查文件目录 ................................................................................................................. 186
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                                     第一节          释义
一、       释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
信雅达、本公司、公司    指   信雅达系统工程股份有限公司
影像技术                指   对通过摄像、扫描等方式获得的数字图像进行传输、图像处理、识别、
                             存储、管理等一系列信息化应用的技术。
OCR 技术                指   通过扫描等光学输入方式将各种票据、报刊、书籍、文稿及其它印刷
                             品的文字转化为图像信息,再利用文字识别技术将图像信息转化为可
                             以使用的计算机输入技术。
工作流                  指   将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有严格顺序的
                             工作序列,对每项工作均定义清晰的进入条件和完成标准,并以恰当
                             的软件模型对各项工作组织的逻辑和规则在计算机中进行表示。
规则引擎                指   一种嵌入在应用程序中的组件,实现了将业务决策从应用程序代码中
                             分离出来,并使用预定义的语义模块编写业务决策。
流程银行                指   通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程,改造传统的银
                             行模式,形成以流程为核心的全新的银行模式。本报告中多特指商业
                             银行为达到以上变革目的而进行的信息化建设。
银行业务流程再造        指   商业银行为了适应市场需要,采取积极彻底的措施向流程银行的管理
                             模式靠拢,对原有的业务流程以及内外部组织结构进行彻底地变革,
                             以期有效改善对客户的服务质量,降低成本,加强风险控制的实践。
                                 第二节        公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                          信雅达系统工程股份有限公司
公司的中文简称                          信雅达
公司的外文名称(如有)                  SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)              SUNYAR
公司的法定代表人                        郭华强
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                 证券事务代表
姓名                          叶晖                          陈滢
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联系地址                       杭州市滨江区江南大道3888号     杭州市滨江区江南大道3888号
电话                           0571-56686627                  0571-56686627
传真                           0571-56686777                  0571-56686777
电子信箱                       mail@sunyard.com               mail@sunyard.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           杭州市滨江区江南大道3888号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           杭州市滨江区江南大道3888号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.sunyard.com
电子信箱                               mail@sunyard.com
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               证券部
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所   股票简称                 股票代码     变更前股票简称
A股              上海证券交易所 信雅达
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                           2014-05-26
注册登记地点                           浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                           25391776-5
报告期内注册变更情况查询索引           公司报告期内注册资本变更情况见第六节《股本变动情
                                       况》。
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                       第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
          主要会计数据                 本报告期              上年同期        本报告期比上年
                                     (1-6月)                                同期增减(%)
营业收入                             387,632,236.14        302,244,994.61            28.25
归属于上市公司股东的净利润            43,855,461.32         30,657,161.05            43.05
归属于上市公司股东的扣除非经常        32,381,649.69         27,970,066.60            15.77
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -146,640,713.93        -182,584,857.71             19.69
                                     本报告期末              上年度末       本报告期末比上
                                                                            年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产           628,269,779.86        612,484,253.22              2.58
总资产                             1,090,778,950.90        965,361,354.71             12.99
(二)    主要财务指标
          主要财务指标              本报告期(1-6           上年同期       本报告期比上年
                                        月)                                  同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.216                 0.151             43.05
稀释每股收益(元/股)                        0.216                 0.151             43.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.160                 0.138             15.94
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          6.91              5.21   增加1.70个百分
                                                                                        点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                   5.10              4.76   增加0.34个百分
产收益率(%)                                                                           点
公司主要会计数据和财务指标的说明
                                         5 / 186
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    的净资产差异情况
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                  净利润                   归属于上市公司股东的净资产
                       本期数                上期数        期末数             期初数
按中国会计准则                             30,657,161.05                   612,484,253.22
按国际会计准则调整的项目及金额:
按国际会计准则
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
    净资产差异情况
                                                                     单位:元    币种:人民币
                                  净利润                   归属于上市公司股东的净资产
                       本期数                上期数        期末数             期初数
按中国会计准则                             30,657,161.05                   612,484,253.22
按境外会计准则调整的项目及金额:
按境外会计准则
(三) 境内外会计准则差异的说明:
三、 非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元    币种:人民币
                       非经常性损益项目                            金额         附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                212,298.79
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合      10,592,163.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                     633,103.86
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金       894,433.08
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             251,636.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目                             1,069,005.67
少数股东权益影响额                                              -590,717.98
所得税影响额                                                   -1,588,111.65
合计                                                          11,473,811.63
                               第四节       董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期公司经营情况
报告期内,公司继续实施金融 IT 与环保科技业务并举的战略。2014 年上半年共实现营业收入 3.88
亿元人民币,与去年同比上升 28.25%,报告期内公司的营业成本为 1.72 亿元,较去年同期上升
32.05%;总体来看,公司报告期内共实现归属于母公司所有者的净利润 4385.55 万元,较去年同
期增长 43.05%,公司净利润增长主要来源于主营业务的贡献。报告期内,公司利润的增长水平超
过了收入的增长水平,费用控制见到一定成效。公司报告期内经营活动产生的现金流量金额为
-14664.07 万元,加强业务收款将是公司下半年重点工作。
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2、公司具体经营情况
  1)金融 IT 领域:
报告期内,从外部来看,GDP 增速放缓,中国经济面临较大的结构调整的挑战,同时,中国金融
市场面临内外部金融环境的变化,也正在结构调整的过程中,混业经营趋势不断强化,金融市场
尤其是资本市场近年来创新迭出,这给公司经营带来了机遇和挑战。同时,互联网金融也正在向
纵深发展,这也将深刻地改变未来的市场格局。
报告期内,公司继续专注于金融信息化行业,致力于为金融行业客户提供与支付结算、风险防控、
业务流程再造、自助服务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备、技术服务等。
报告期内公司在巩固影像处理技术、OCR 软件、工作流软件、规则引擎软件、内容管理软件等技
术在行业内的优势地位同时,重点加强了新产品的开发,以银行业务流程再造的市场需求为主线,
努力为银行客户开发、提供以构建流程银行为核心的新产品及服务,拓宽产品线。在金融创新层
出不穷的环境下,报告期公司在运营管理类产品线、电子银行类产品线、风控类产品线等方面加
大投入,进一步要求提升软件的复用以及对客户需求的深入挖掘,努力提供完整产品链和全流程
的业务解决方案,以提高公司的核心价值。
在金融设备产品线上,公司紧紧围绕\"支付\"和\"安全\"两大主题。在电子支付产品线上,随着国内
外电子商务、互联网的发展,电子支付服务商业模式的创新和推广,移动支付受理设备、支付终
端系统集成设备日益成为电子支付受理设备的主要发展方向,公司认为,在“移动互联网”时代,
以手机等移动终端为主要载体的电子支付应用将成为重要方向,报告期内,公司为应对电子支付
市场的快速发展和变化,进一步加大了金融支付新产品的研发投入,增强公司发展原动力,为实
现长期发展战略打下坚实基础;在安全防伪设备产品线上,国内金融票据防伪行业内主要企业的
产品销售价格均有较大幅度的下降,致使全行业利润率出现较大幅度的下降,报告期内公司产品
面临市场竞争加剧带来的风险和挑战,面对市场竞争加剧带来的挑战,公司积极调整经营策略,
以持续的研发投入和产品升级换代为基础,以市场开拓、渠道建设和销售服务为主线,以产品、
技术和营销的持续创新面对市场竞争。
2)环保科技领域
在国家的积极宏观调控与政策引导之下,国内 GDP 增速较往年回落,增长趋于平稳,呈现“增长
放慢、结构调整加快”的新型发展特征,经济增长方式向环境友好型、资源节约型转变,公司所
处的环保行业面临战略发展机遇期。同时由于大量资本涌入,环保行业快速发展,环保企业迅速
增多变强,环保装备市场竞争激烈。
面对机遇与挑战,报告期内,公司认真贯彻落实“稳健经营、防范风险、做强企业”的经营目标,
以国家大力整治 PM2.5 等政策为契机,大力开展新技术研发与推广应用,加大市场开拓力度,完
善公司生产管理及内控体系建设,扎实推进公司年度工作目标和任务,生产经营呈现健康良性发
展。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元   币种:人民币
科目                             本期数                上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          387,632,236.14        302,244,994.61               28.25
营业成本                          171,999,452.41        130,252,227.24               32.05
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销售费用                            26,293,296.28         27,464,989.11           -4.27
管理费用                           155,109,644.28        115,863,017.62           33.87
财务费用                             3,528,566.14          2,827,228.04           24.81
经营活动产生的现金流量净额        -146,640,713.93       -182,584,857.71           19.69
投资活动产生的现金流量净额          40,634,886.88         57,065,872.99          -28.79
筹资活动产生的现金流量净额          64,463,135.45         67,199,354.36           -4.07
研发支出                            33,254,599.28         21,592,539.81           54.01
营业收入变动原因说明:主要系主营业务增长所致;
营业成本变动原因说明:主要系各项业务投入增加及综合成本因素影响增长所致;
销售费用变动原因说明:主要系本期公司整合销售渠道,优化了销售结构所致;
管理费用变动原因说明:主要系公司本期增加新产品前期研发投入,另外做好产品复用、技术复用
的同时,今年人员有所增加,研发投入与薪酬费用有所增长所致;
财务费用变动原因说明:主要系公司本期利息支出与上期相比增加所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售商品及收到其他与经营活动有关的
现金比去年同期有所增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期理财产品投资增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期新增贷款变化不大所致;
研发支出变动原因说明:主要系公司研发投入增长所致,在金融创新的背景下,公司需从战略上抢
占制高点,做好未来新产品布局,2014 年上半年公司进一步加大了在基础技术平台研发的投入,
基于稳健经营的考虑,公司研发费用直接计入当期损益,不作资本化处理。
      变动原因说明:
2、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司上半年实现净利润 4385.55 万元,扣除非经常性损益后净利润 3238.16 万元,与 2013 年上半
年同期相比,分别增长 43.05%和 15.77%,公司净利润增长基本与主营业务收入增长同步。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(3) 经营计划进展说明
2014 年上半年,公司的利润增长率超过了公司的收入增长率,费用的控制有一定的成效。公司在
2014 年上半年仍然保持了对研发的加大投入。公司 2014 年上半年实现销售收入 3.88 亿,较去年
同期的增长 28.25%,与公司披露的 2014 年预算收入计划数 11.0 亿,完成率 26.18%,但公司的
主要收入来源一般集中在下半年,尤其在第四季度,这是由公司所处的行业特点决定的。
2014 年三项费用预算总额 5 亿(含预期摊入 2014 当期股权激励计划的费用),上半年实际发生费
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    用总额 18493.15 万元,费用完成占预算 36.99%,基本控制在预算范围内。
        (4) 其他
               公司主要财务报表项目的变动幅度超 30%情况及原因说明
  资产负债表项目        期末数           期初数          变动幅度(%)                 变动原因说明
货币资金              75,652,606.97    117,091,874.82        -35.39    主要系存货备货增加,销售规模扩大投入增加所致。
交易性金融资产        13,312,244.00      7,566,198.38         75.94    主要系本期股票投资增加所致。
预付账款              35,465,548.52      7,561,123.32        369.05    主要系环保行业预付安装土建款增加所致。
其他应收款            36,306,748.93     23,523,474.95        54.34     主要系本期员工暂借款及投标保证金等增加所致。
                                                                       主要系安全及环保产品原材料备货、半成品、产成品
存货                 281,809,156.01    159,064,298.40        77.17
                                                                       及未完工项目增加所致。
其他流动资产          33,762,000.51     76,743,115.11        -56.01    主要系本期理财产品到期所致。
短期借款             169,000,000.00     73,400,000.00        130.25    主要系本期投入增大融资增加所致。
应付职工薪酬           6,812,668.10     38,223,650.18        -82.18    主要系本期发放了上期计提的年终奖所致。
预收账款             117,954,663.24     59,633,703.59        97.80     主要系环保合同预收款增加所致。
应交税费              10,587,579.82     19,568,478.65        -45.89    主要系本期应交增值税减少所致。
  利润表项目            本期数         上年同期数           变动幅度   变动原因说明
                                                                       主要系环保行业销售收入增加,相应成本结转增加所
营业成本             171,999,452.41    130,252,227.24        32.05
                                                                       致。
管理费用             155,109,644.28    115,863,017.62        33.87     主要系销售研发投入增加所致。
公允价值变动损益         276,343.58      4,243,400.54        -93.49    主要系本期股票市值上涨较少所致。
投资收益               2,136,143.36       -302,781.22        805.51    主要系本期抛售的股票收益比上期上涨较多所致。
                                                                       主要系本期母公司所得税率下降及子公司信雅达数
所得税费用               955,668.11      2,904,639.68        -67.10
                                                                       码所得税减少所致。
  现金流量表项目        本期数         上年同期数           变动幅度   变动原因说明
销售商品、提供劳务
                     391,953,692.30   235,772,963.69         66.24     主要系本期货款回笼加快所致。
收到的现金
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收到的税费返还         12,515,897.03     8,084,330.90         54.82    主要系本期增值税超税负退税增加所致。
收到其他与经营活                                                       主要系本期增加了收回保函保证金及投标保证金所
                      52,697,842.83     25,844,779.76         103.90   致。
动有关的现金
购买商品、接受劳务                                                     主要系本期购入材料增加所致。
                     236,584,752.75    155,398,787.47         52.24
支付的现金
支付给职工以及为                                                       主要系本期人员人数及成本增加所致。
                     181,470,819.72    136,916,898.73         32.54
职工支付的现金
收回投资收到的现                                                       主要系本期理财产品到期收回投资增加所致。
                     257,064,508.68     98,431,646.70         161.16
金
取得投资收益收到                                                       主要系本期抛售的股票收益比上期上涨较多所致。
                      2,372,222.97         890,353.14         166.44
的现金
购建固定资产、无形                                                     主要系本期购置汽车及厂房建设投入增加所致。
资产和其他长期资      5,651,642.76      1,055,161.07          435.62
产支付的现金
投资支付的现金       206,929,496.98    41,267,983.78          401.43   主要系本期购买理财产品增加所致。
收到其他与筹资活                                                       主要系本期上海融高借款增加所致。
                       2,520,000.00       856,059.34          194.37
动有关的现金
偿还债务支付的现                                                       主要系本期到期的短期贷款减少所致。
                      33,400,000.00    65,300,000.00          -48.85
金
分配股利、利润或偿                                                     主要系本期母公司分红所致。
                      33,109,675.41      5,324,290.92         521.86
付利息支付的现金
         (二) 行业、产品或地区经营情况分析
         1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                     单位:元   币种:人民币
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                                 主营业务分行业情况
 分行业       营业收入        营业成本          毛利率        营业收入     营业成本    毛利率比
                                                (%)         比上年增     比上年增    上年增减
                                                              减(%)      减(%)       (%)
IT 行业    279,278,564.80   91,150,157.81             67.36      15.58         11.83   增加 1.09
                                                                                       个百分点
环保行业   104,015,648.87   79,194,569.93             23.86      88.28         72.21   增加 7.10
                                                                                       个百分点
                                 主营业务分产品情况
 分产品       营业收入        营业成本          毛利率        营业收入     营业成本    毛利率比
                                                (%)         比上年增     比上年增    上年增减
                                                              减(%)      减(%)       (%)
自行开发    46,492,526.00                            100.00      -8.24                 增加 0.00
研制的软                                                                               个百分点
件产品销
售
系统维护     5,967,801.87                            100.00      -2.85                 增加 0.00
                                                                                       个百分点
硬件产品    72,703,201.41   55,055,383.97             24.27      16.29         18.30   减少 1.29
销售                                                                                   个百分点
软件服务   154,115,035.52   36,094,773.84             76.58      26.01          3.21   增加 5.17
                                                                                       个百分点
环保产品   104,015,648.87   79,194,569.93             23.86      88.28         72.21   增加 7.10
                                                                                       个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
    2014 年上半年,公司以定制开发服务为主的软件服务保持较快增长,这个与金融业流程再造
的战略机遇及相应的客户需求是相匹配的,也是公司积极以银行业务流程再造的市场需求为主线,
努力为银行客户开发、提供以构建流程银行为核心的新产品及服务的经营战略成果的体现。
    硬件产品报告期内收入有所恢复,但毛利率有所下降,一则是受金融设备产品竞争加剧,产
品价格下降所影响;二则是公司积极推动老产品的升级换代和新产品的推广,以及进一步匹配金
融设备终端市场的热点,以产品、技术和营销的持续创新面对市场竞争的结果。
    报告期内,公司环保产品收入大幅提升,同时产品毛利率有所提升,主要是受以下两方面因
素影响:一是国家对大气污染治理的重视及环保政策法规的不断出台,使得大气污染治理改造提
效项目增多,公司的环保业务面临战略发展机遇期;二是由于公司完善内部生产管理及内控体系
建设,“控成本、节费用”取得一定的成效。
2、 主营业务分地区情况
                                                                         单位:元   币种:人民币
           地区                          营业收入                  营业收入比上年增减(%)
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主营业务分地区情况的说明
本公司主营业务国内的地区分布比较均匀。
(三) 核心竞争力分析
    经过上市以后十余年的发展,公司进一步巩固和发展了公司在行业内的竞争优势: 一是前瞻
性的需求预判能力,公司深耕金融 IT 领域多年,所服务客户涵盖银行、保险、信托等多个细分行
业领域。多年来,公司为金融行业客户提供软件开发和系统集成等服务,对金融行业的 IT 需求及
其发展变化趋势理解深入。当金融行业的发展变化引发出新的 IT 需求时,公司能前瞻性地洞察需
求,

  附件:公告原文
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