读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
菲达环保:2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-16

浙江菲达环保科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司2023年度年报审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公司对天健所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、 资质条件

(一)机构基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号
首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人
上年末执业人员数量注册会计师2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
2023年(经审计)业务收入业务收入总额34.83亿元
审计业务收入30.99亿元
证券业务收入18.40亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数675家
审计收费总额6.63亿元
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数513家

(二)项目基本信息

项目组 成员姓名何时成为注册会计师何时开始从事上市公司审计何时开始在天健所执业何时开始为本公司提供审计服务近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人陈世薇2005年2003年2005年2019年见下
签字注册会计师陈世薇同上
闫志勇2009年2007年2009年2019年见下
质量控制复核人肖莹2000年1999年2014年2023年见下

陈世薇:2023年,签署奥普家居、祥源新材、百诚医药、富春环保、中马传动、爱朋医疗与菲达环保与2022年审计报告,复核杭州路桥、长盈精密、捷顺科技与三利谱2022年审计报告;2022年,签署奥普家居、富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林2021年审计报告,复核杭州路桥、长盈精密、捷顺科技与三利谱2021年审计报告;2021年,签署富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林2020年审计报告,复核长盈精密、捷顺科技与三利谱2020年审计报告。

闫志勇:2023年,签署菲达环保、爱朋医疗2022年审计报告,复核长河科技、光隆能源、巨星建材2022年报审计报告;2022年,签署菲达环保、爱朋医疗2021年审计报告,复核长河科技、光隆能源、巨星建材2021年报审计报告;2021 年,签署菲达环保2020年审计报告;2020 年,签署菲达环保与宋都股份2019年审计报告。

肖莹:2021年-2023年,复核盈峰环境、永茂泰、利通电子、金新农等多家上市公司年度审计报告。

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、执业记录

天健所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、质量管理水平

(一)项目咨询

2023年年度审计过程中,天健所就公司重大会计审计事项及时解决重点难点问题。

(二)意见分歧解决

天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。2023 年年度审计过程中,天健所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

(三)项目质量复核

审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、 部门复核、专业技术复核以及独立项目质量复核。

(四)项目质量检查

天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

(五)质量管理缺陷识别与整改

天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023年年度审计过程中,天健所针对本公司的服务需求及单位实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕本公司审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值等。

天健所全面配合本公司审计工作,充分满足上市公司报告披露时间要求。天健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工

作。

五、人力及其他资源配备

天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任,项目现场负责人也由注册会计师担任。

六、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度, 在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

上年末,天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

八、总体评价

本公司对天健所的资质条件、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。天健所在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,按时完成了本公司及下属子公司2023 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

浙江菲达环保科技股份有限公司

2024年4月12日


  附件:公告原文
返回页顶