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湖南湘邮科技股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-26
湖南湘邮科技股份有限公司
   2014 年半年度报告
   二○一四年八月二十二日
600476                                         湖南湘邮科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                    目录
第一节   释义 .............................................................. 3
第二节   公司简介 .......................................................... 4
第三节   会计数据和财务指标摘要 ............................................. 5
第四节   董事会报告 ........................................................ 6
第五节   重要事项 ......................................................... 13
第六节   股份变动及股东情况................................................ 17
第七节   优先股相关情况 ................................................... 18
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 ...................................... 18
第九节   财务报告(未经审计).............................................. 18
第十节   备查文件目录 ..................................................... 82
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                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、     公司全体董事出席董事会会议。
三、     公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人阎洪生、总裁肖再祥、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人(会计主管人
员)蔡云声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。
七、     是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                        第一节   释义
一、     释义
      在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
 常用词语释义
 邮政集团                          指        中国邮政集团公司
 中国证监会                        指        中国证券监督管理委员会
 财政部                            指        中华人民共和国财政部
 上交所                            指        上海证券交易所
 公司/本公司/湘邮科技              指        湖南湘邮科技股份有限公司
 邮科院                            指        原湖南省邮电科学研究院
 报告期                            指        2014 年上半年
 A股                               指        人民币普通股票
 元                                指        人民币元
                                             在信封、明信片、贺卡、信卡上打印收信人和寄信
 信封打印机                        指
                                             人信息的专用喷墨打印设备。
                                             通过安装在社区、学校或企业的智能快件箱以及后
 智能包裹箱                        指        台的管理系统相结合,实现快递包裹的存取管理、
                                             包裹站点的管理以及运营业务的结算等主要功能。
600476                                                        湖南湘邮科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                       第二节      公司简介
一、     公司信息
 公司的中文名称                                        湖南湘邮科技股份有限公司
 公司的中文名称简称                                    湘邮科技
 公司的外文名称                                        Hunan Copote Science Technology Co.,Ltd.
 公司的法定代表人                                      阎洪生
二、     联系人和联系方式
                                      董事会秘书                             证券事务代表
 姓名                   汪志刚                                   石旭
                        长沙市高新技术产业开发区麓谷基           长沙市高新技术产业开发区麓谷基地
 联系地址
                        地玉兰路 2 号                            玉兰路 2 号
 电话                   0731-8899 8688                           0731-8899 8817
 传真                   0731-8899 8686                           0731-8899 8859
 电子信箱               copote@copote.com                        shixu@copote.com
三、     基本情况变更简介
 公司注册地址                                      长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                      长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                          www.copote.com
 电子信箱                                          copote@copote.com
四、     信息披露及备置地点变更情况简介
 公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
 公司半年度报告备置地点                            公司董事会办公室
五、     公司股票简况
                                         公司股票简况
         股票种类            股票上市交易所           股票简称                         股票代码
           A股               上海证券交易所           湘邮科技
六、     公司报告期内的注册变更情况
    公司报告期内注册情况未变更。
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                             第三节    会计数据和财务指标摘要
一、      公司主要会计数据和财务指标
(一)     主要会计数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                           本报告期(1-6                          本报告期比上年同
              主要会计数据                                         上年同期
                                               月)                                    期增减(%)
 营业收入                                   39,245,547.94         81,058,118.92                 -51.58
 归属于上市公司股东的净利润                 -5,696,052.33        -10,605,024.43                 不适用
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           -13,434,098.87        -12,501,732.96                 不适用
 损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                -23,147,625.49        -37,695,108.82                 不适用
                                                                                    本报告期末比上年
                                            本报告期末             上年度末
                                                                                      度末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资产                217,541,618.37        223,237,670.70                   -2.55
 总资产                                    343,037,434.26        352,558,820.34                   -2.70
(二)     主要财务指标
                                                                                    本报告期比上年同
             主要财务指标              本报告期(1-6 月)         上年同期
                                                                                        期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                           -0.0353                -0.0658                不适用
 稀释每股收益(元/股)                           -0.0353                -0.0658                不适用
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                  -0.0834                -0.0776                不适用
 益(元/股)
 加权平均净资产收益率(%)                            -2.58                -3.78    增加 1.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                      -6.09                -4.46    减少 1.63 个百分点
资产收益率(%)
上年同期保留四位有效数字
二、     非经常性损益项目和金额
                                                                               单位:元 币种:人民币
                        非经常性损益项目                                           金额
 非流动资产处置损益                                                                     7,467,358.51
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  1,981,700.00
 补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -345,474.35
 所得税影响额                                                                           -1,365,537.62
                           合计                                                          7,738,046.54
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                                  第四节     董事会报告
一、     董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年是公司经营形势异常严峻的一年。公司上半年实现营业收入 3,924.55 万元,营业利润
-735.84 万元,净利润-569.74 万元。
    亏损主要原因有以下几点:1、受国家宏观政策调整,经济形势增长减缓的影响,客户单位投资规
模普遍缩减,投资进度放慢,造成公司上半年收入大幅下降;2、根据公司业务发展方向,对资金周转
时间长、利润率低的项目作出取舍,减少收入规模;3、核心竞争优势不突出,导致市场竞争压力大,
利润空间遭到挤压,造成盈利水平下降。
    尽管上半年公司收入大幅下降,但通过成功转让子公司湖南邮政科研规划设计院,为公司带来了
700 多万投资收益,致使公司今年上半年净利润较去年同期减少净亏损 505.18 万元。
    2014 年上半年,在巨大的经营压力下,公司董事会与经营班子一起,通过机制创新、研发创新、
管理创新,完成公司的自我革命,为全年经营任务的完成奠定基础。
    1、市场拓展方面:在经济下行压力大的总体经济环境下,公司从战略上以关键领域和重点市场为
方向进行市场突围。
    一方面,进一步巩固邮政行业的市场阵地,坚持做好邮政设备及软件集成服务商。除了桌面终端、
定位终端、信封打印机、邮资机等设备的供应外,继续推动\"中国邮政 GPS 信息系统\"的管理,加快邮
政物流北斗导航的推广应用;上半年,公司成功研制开发的智能包裹箱已逐步投放市场,实现了邮政
经营方式的转变,也实现了投递模式的创新,提供了便民服务;邮政金融业务及邮资机管理、集邮管
理、投递管理等传统业务管理系统和支持服务工作等一直是我公司重要的软件开发和服务业务,也是
公司软件技术的关键领域。
    另一方面,在做好现有外行业优质客户服务,提升服务价值的基础上,激发市场活动和社会创造
力,推进政府及公共服务行业的发展。上半年,公司在财政、公安、烟草、城管等优质行业,以原有
业务模式上继续做了市场深挖,取得了一定的成绩。
    2、技术研发及自主创新方面:
    2014 年公司继续坚持走自主研发与创新的道路,除了对现有邮资机、信封打印机、定位终端、桌
面终端等产品的性能及成本优化进行改造外,公司在技术研发方面对智能包裹箱叠加业务功能的开发
及后台管理系统的实施、运钞车的反劫持应用控制技术、高端手持智能终端、邮政总包 FRID 管理系统、
邮政金融网点安防智能管理系统等作重点的投入。
    另外,公司加强了产品的策划工作,对所有产品线进行了认真梳理,并制订了各行业产品、项目
策划推广计划。
    3、科技项目申报方面:
    2013 年底公司正式获批为\"邮政物流行业北斗应用示范实施单位\",2014 年该项目进入实施阶段,
逐步围绕全国邮政系统开展北斗导航系统的推广应用。
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    目前还在申报的主要项目有基于物联网技术的智能包裹自助服务系统在快递行业的应用、图形地
理信息(GIS)基础平台在烟草行业的应用示范工程等。
    上半年,公司成功申报了 1 个邮政科技项目、1 个政府资金项目。
    4、管理方面:
    2014 年公司进行了机构优化,通过扁平化管理减少中间管理层级,解决了等级式管理层次重叠、
冗员多、组织机构运转效率低下等弊端。组织形式灵活,根据业务需要建立跨职能机动团队。
    通过对资金流、劳务流、物流、信息流等资源的管理。强化项目管理,加强财务监督管理,防止
企业经营风险和法律风险,不断提高企业经营管理水平。
(一)     主营业务分析
    1、    财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  科目                     本期数         上年同期数     变动比例(%)
 营业收入                                39,245,547.94    81,058,118.92           -51.58
 营业成本                                34,142,154.63    69,325,242.84           -50.75
 销售费用                                 4,819,407.58     4,966,860.41            -2.97
 管理费用                                12,775,767.19    16,087,236.37           -20.58
 财务费用                                 2,384,354.72     2,513,593.51            -5.14
 经营活动产生的现金流量净额            -23,147,625.49    -37,695,108.82           不适用
 投资活动产生的现金流量净额               9,436,893.43      -882,580.00           不适用
 筹资活动产生的现金流量净额              10,282,208.41   -16,718,259.79           不适用
 研发支出                                   873,464.97     1,441,191.20           -39.39
     营业收入变动原因说明:主要系报告期内客户单位信息化建设投入的减少,引起本公司行业应用
软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致;
    营业成本变动原因说明:报告期内收入减少,引起成本减少所致;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内收到处置子公司投资收益所致;
    研发支出变动原因说明:报告期内“麒麟”GPS 智能终端和桌面终端项目进入验收阶段,研发费
用减少所致。
    2、    收入
    (1)驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司收入水平大幅下降主要是:一、受国家宏观政策调整,经济形势增长减缓的影响,
客户单位投资规模普遍缩减,投资进度放慢,造成公司上半年收入大幅下降;二、根据公司业务发展
方向,对资金周转时间长、利润率低的项目作出取舍,减少收入规模。
    (2)主要销售客户的情况
    报告期内公司前五名客户营业收入总额   17,275,157.51 元,占公司全部营业收入        44.52%    。
600476                                                          湖南湘邮科技股份有限公司 2014 年半年度报告
    3、成本
    (1)成本分析表
                                                                                        单位:元
                                 本期占总成                          上年同期占总     本期金额较上年
  分行业         本期金额                       上年同期金额
                                 本比例(%)                           成本比例(%)      同期变动比例(%)
 邮政行业      17,991,008.89           52.78    33,544,936.66                48.39                4.39
 其他行业      16,098,414.68           47.22    35,780,306.18                51.61              -4.39
                                 本期占总成                          上年同期占总     本期金额较上年同期
  分产品         本期金额                       上年同期金额
                                 本比例(%)                           成本比例(%)          变动比例(%)
 产品销售     25,147,565.75            73.77    40,184,085.73                57.96              15.80
 定制软件       2,328,171.53            6.83    11,397,668.22                16.44              -9.61
 系统集成
                6,613,686.29           19.40    17,743,488.89                 25.59                 -6.19
 及其他
     (2)主要供应商情况
    报告期内公司前五名供应商采购总额       11,808,197.03 元,占公司全部采购金额            56.96%    。
    4、费用
                                                       与上年相比
   项目            本期数          上年同期数                                      变动原因
                                                       变动率(%)
营业费用         4,819,407.58       4,966,860.41            -2.97
                                                                      报告期内研发、宣传、会务、招
管理费用       12,775,767.19       16,087,236.37           -20.58
                                                                      待费支出减少所致
财务费用         2,384,354.72       2,513,593.51            -5.14
所得税费用         -24,761.87         668,962.07          -103.70     报告期内应纳税所得额减少所致
    5、研发支出
    (1)研发支出情况表
                                                                                               单位:元
本期费用化研发支出                                                                            873,464.97
研发支出合计                                                                                  873,464.97
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                       0.40
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                     2.22
    (2)情况说明
    研发支出主要用于北斗卫星双模车载开发配套项目、智能包裹箱项目。
    6、现金流量表
          科目                   本期数                上年数         变动比例           变动原因
销售商品、提供劳务收到                                                             报告期内收入减少所
                            51,562,313.31       105,138,725.61          -50.96%
的现金                                                                             致
                                                                                   报告期内收入减少所
经营活动现金流入小计        51,616,623.41       105,138,725.61          -50.91%
                                                                                   致
购买商品、接受劳务支付                                                             报告期内收入减少所
                            54,231,748.16       113,740,148.08          -52.32%
的现金                                                                             致
                                                                                   报告期内应纳税额减
支付的各项税费                  1,410,662.00       7,704,864.80         -81.69%
                                                                                   少所致
支付其他与经营活动有关          6,140,335.14       3,980,785.73         -43.49%    报告期内办公费、会
600476                                                      湖南湘邮科技股份有限公司 2014 年半年度报告
的现金                                                                         务费和研发费用等减
                                                                               少所致
                                                                               报告期内购买商品、
经营活动现金流出小计        74,764,248.90      142,833,834.43        -47.66%
                                                                               接受劳务减少所致
经营活动产生的现金流量                                                         报告期内收入减少所
                           -23,147,625.49      -37,695,108.82        不适用
净额                                                                           致
处置固定资产、无形资产                                                         报告期内处置电子设
和其他长期资产收回的现           80,500.00                     0     不适用    备、机器设备收到现
金净额                                                                         金所致
处置子公司及其他营业单                                                         报告期内收到处置子
                             9,674,432.43                      0     不适用
位收到的现金净额                                                               公司款项所致
                                                                               报告期内收到处置子
投资活动现金流入小计         9,754,932.43                     0      不适用
                                                                               公司款项所致
购建固定资产、无形资产
                                                                               报告期内固定资产投
和其他长期资产支付的现           318,039.00           882,580.00     -63.96%
                                                                               入减少所致
金
                                                                               报告期内固定资产投
投资活动现金流出小计             318,039.00           882,580.00     -63.96%
                                                                               入减少所致
投资活动产生的现金流量                                                         报告期内收到处置子
                             9,436,893.43            -882,580.00     不适用
净额                                                                           公司投资收益所致
                                                                               报告期内贷款增加所
取得借款收到的现金          86,163,553.90       62,615,036.34        37.61%
                                                                               致
                                                                               报告期内贷款增加所
筹资活动现金流入小计        86,163,553.90       62,615,036.34        37.61%
                                                                               致
    7、其他
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
         科目           本期数           上年同期数       变动比例             变动原因
                                                                     主要系报告期内客户单位信息
                                                                     化建设投入的减少,引起本公
 营业总收入          39,245,547.94      81,058,118.92      -51.58%   司行业应用软件开发、系统集
                                                                     成以及产品销售业务量均有所
                                                                     减少所致
                                                                     报告期内收入减少,引起成本
 营业总成本          54,071,275.99      93,468,266.29      -42.15%
                                                                     减少所致
                                                                     报告期内收入减少,引起成本
 营业成本            34,142,154.63      69,325,242.84      -50.75%
                                                                     减少所致
                                                                     报告期内本年与营业收入相关
 营业税金及附加          98,198.68         575,333.16      -82.93%
                                                                     的应纳流转税额下降所致
                                                                     报告期内应纳税所得额减少所
 所得税费用             -24,761.87         668,962.07     -103.70%
                                                                     致
    (2)发展战略和经营计划进展说明
    2014 年公司计划完成收入 2.7 亿元,上半年公司实现收入 3,924 万元。没能完成收入计划的主要
原因为:受宏观经济因素及国家政策调整的影响,客户单位投资减少或进度推迟,导致公司上半年收
入大幅下降。
(二)     行业、产品或地区经营情况分析
    1、     主营业务分行业、分产品情况
600476                                                       湖南湘邮科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                 营业收入      营业成本       毛利率比
                                                    毛利率
   分行业         营业收入           营业成本                    比上年增      比上年增       上年增减
                                                    (%)
                                                                   减(%)         减(%)          (%)
                                                                                              减少 2.21
 邮政行业       20,489,850.12    17,991,008.89           12.20        -47.72      -46.37
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 2.46
 其它           18,310,140.35    16,098,414.68           12.08        -56.27      -55.01
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 2.33
 合计           38,799,990.47    34,089,423.57           12.14        -52.13      -50.83
                                                                                              个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                 营业收入      营业成本       毛利率比
                                                    毛利率
   分产品         营业收入           营业成本                    比上年增      比上年增       上年增减
                                   

  附件:公告原文
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