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ST海越:海越能源2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-20

海越能源集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2023年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中审众环资质等方面合规有效,依据其独立性表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

(一)会计师事务所基本情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。首席合伙人、主要负责人为石文先先生。

(二)人员信息

2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

(三)业务规模

2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费24,541.58万元。

(四)投资者保护能力

中审众环按照相关法律法规在以前年度已累计计提职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于9亿元。职业风险基金计提

以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止,下同),中审众环不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(五)独立性和诚信记录

中审众环近三年因执业行为未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5人次,监督管理措施28次,涉及人员31名,不存在因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施的情形。

二、执业记录

(一)基本信息

项目合伙人:时应生,2016年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业。最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:简强,2018年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为李玲,2000年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。

(二)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)独立性

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

三、质量管理水平

(一)项目组内部质量复核

中审众环针对本审计业务实施项目组内部复核程序,包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序;项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进行复核,并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求;项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。

(二)独立复核

中审众环针对本审计业务实施独立复核程序,安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核,对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按中审众环质量管理要求实施独立复核程序,形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核,项目合伙人才能签署审计报告。

(三)质量管理体系的监控和整改

中审众环按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到中审众环的内部程序中,针对具体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查,每隔一段时间就定期实施。

四、工作方案

中审众环根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况,制定审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。同时中审众环制定审计计划与时间安排,包括预审工作、盘点、年报审计工作等,依据其独立性表达意见。

五、人力及其他资源配备

中审众环项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。中审众环在全所范围内统一委派项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制,项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后,委派项目经理和其他项目组成员。

中审众环开发、维护、使用执业规范数据库等知识资源,以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的执行。

六、风险承担能力水平

中审众环按照相关法律法规已累计计提职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于9亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年,中审众环不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

海越能源集团股份有限公司

二〇二四年四月十八日


  附件:公告原文
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