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华联综超:华联综超2021年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2022-03-31

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:110101562022204003807
报告名称:北京华联综合超市股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告
报告文号:致同审字(2022)第110A004720号
被审(验)单位名称:北京华联综合超市股份有限公司
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:财务报表审计
报告意见类型:无保留意见
报告日期:2022年03月29日
报备日期:2022年03月26日
签字人员:梁卫丽(100000071000),王晓晴(110101560699)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。


  附件:公告原文
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