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长春燃气年报 下载公告
公告日期:2016-04-15
2015 年年度报告
公司代码:600333                                                             公司简称:长春燃气
                           长春燃气股份有限公司
                             2015 年年度报告
                                                重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人(会计主管人员)齐国军
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经 公 司 七 届 四 次 董 事 会 审 议 通 过 , 公 司 2015 年 利 润 分 配 预 案 为 : 以 期 末 公 司 总 股 本
529,619,808为基数,向全体股东每10股派0.5元现金红利(含税)。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺
,敬请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
    报告期内,公司不存在对经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了可能面
临的风险及应对措施,敬请查阅本报告相关章节。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 21
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22
第九节     公司治理........................................................................................................................... 26
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 28
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 29
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 105
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                                   第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
长春燃气\公司\本公司                    指                      长春燃气股份有限公司
控股股东                                指                      长春长港燃气有限公司
                        第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        长春燃气股份有限公司
公司的中文简称                        长春燃气
公司的外文名称                        Changchun Gas Co,.Ltd
公司的法定代表人                      张志超
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                         证券事务代表
姓名                          孙树怀                           赵勇
联系地址                      长春市朝阳区延安大街421号        长春市朝阳区延安大街421号
电话                          0431-85954615                    0461-85954383
传真                          0431-85954615                    0461-85954383
电子信箱                      Shuhuai0333@126.com              Ccrq_zy@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                          长春市朝阳区延安大街421号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          长春市朝阳区延安大街421号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.ccrq.com.cn
电子信箱                              Ccgas.ccrq.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   长春市朝阳区延安大街421号
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称               股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 长春燃气
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六、 其他相关资料
                                   名称                    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境         办公地址                北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
内)                                                       座9层
                                   签字会计师姓名          邵立新    冯晓峰
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比上年同期增
       主要会计数据             2015年             2014年                                   2013年
                                                                          减(%)
营业收入                  1,513,744,497.74    1,641,925,573.00                 -7.81    1,749,371,528.38
归属于上市公司股东的净    -326,987,472.56        20,047,489.78              -1,731.06     38,198,058.43
利润
归属于上市公司股东的扣    -310,238,426.83          4,830,065.65             -6,523.07     -27,597,708.81
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量      -91,690,091.45      -31,183,032.96                            -17,078,841.00
净额
                                                                    本期末比上年同期
                              2015年末            2014年末                                  2013年末
                                                                      末增减(%)
归属于上市公司股东的净    1,574,269,487.60    1,899,437,488.87                 -17.12   1,893,107,482.37
资产
总资产                    4,754,347,276.99    4,396,269,557.84                   8.14   3,797,251,433.80
期末总股本                  529,619,808.00      529,619,808.00                            529,619,808.00
(二)       主要财务指标
                                                               2014      本期比上年同期增减       2013
                 主要财务指标                      2015年
                                                                年               (%)               年
基本每股收益(元/股)                    -0.62                 0.04                 -1,650        0.07
稀释每股收益(元/股)                    -0.62                 0.04                 -1,650        0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股 -0.59                  0.01                 -6,000       -0.05
)
加权平均净资产收益率(%)                -18.83                   1.06   减少1876.42个百分点        2.7
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -17.78                     0.26   减少6938.46个百分点      -1.95
率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    公司的销售收入主要内容包括燃气和焦化业务,近几年公司一直在调整产品结构,用天然气
代替煤制气,同时也就逐步减少了焦化产品的产量,在报告期内更是完全停止的焦化产品的生产。
所以总的销售额一直在下降,主要是焦化产品收入降低造成的。
报告期内焦化业务完全停产,公司根据准则要求计提了减值准备,造成了当期利润的大幅度下降,
同时影响了总资产、净资产及每股收益等其他指标
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                          第一季度            第二季度            第三季度         第四季度
                        (1-3 月份)        (4-6 月份)        (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入               419,204,250.39      315,446,773.38      310,653,939.84   468,439,534.13
归属于上市公司股
                         2,250,184.36      -17,285,457.04       21,951,058.51    -333,903,258.39
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         2,251,698.38      -17,793,610.66       22,064,845.29    -316,761,359.84
损益后的净利润
经营活动产生的现
                       -47,627,572.34 -133,700,599.24           39,607,877.08         50,030,203.05
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                  非经常性损益项目                      2015 年金额    2014 年金额      2013 年金额
非流动资产处置损益                                        838,822.51    -259,534.72      -843,362.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相      6,801,304.74   1,429,142.84    62,479,428.57
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                 26,291,647.27
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
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性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -24,455,483.02   18,924,646.53     -155,786.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                           -2,050.83           39.11        -1,030.02
所得税影响额                                                 68,360.87   -4,876,869.63   -21,975,129.69
                       合计                             -16,749,045.73   15,217,424.13    65,795,767.24
注:“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”项目主要是本年发生固定资产报废损失 12,801,197.43 元以及
预计资产处置净支出 9,756,499.41 元。
                                 第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    1、主要业务:主要从事城市管道燃气业务、车用气业务、清洁能源开发业务、市政建设及增
值业务。
    2、 经营模式:
    (1)城市管道气业务。城市管道燃气业务为经营区域特许经营业务。目前公司拥有 8 个城市
(区域)管道燃气特许经营子公司或合资公司,报告期内完成了产品结构调整,气源全部为天然
气。
    (2)车用气业务。车用气批发业务主要是通过压缩装置将管道天然气压缩后,分销给零售客
户;车用气零售业务主要是汽车加气站给机动车充装燃料天然气。车用气批发和零售均为完全市
场化业务。
    (3)清洁能源项目开发主要基于利用天然气能量转换,针对客户冷热电三联供分布式能源供
应,一般采取“合同能源管理”经营方式。
    3、行业情况说明
    (1)城市管道燃气
    城市管道燃气是改善大气环境、提升居民生活品质、为经济社会发展提供能源支撑的有效城
市基础设施保障。城市管道燃气做为城市化关键指标之一,将随着经济社会发展和城市化进程,
行业整体利润水平将保持持续增长。
    近年来随着政府和公众对于大气环境污染问题的愈发关注和重视,相关环保和能源政策陆续
出台。在北方以天然气为主的清洁能源取代传统煤炭燃料的“煤改气”项目方兴未艾,预计管道
天然气销售量将持续增长。
    (2)车用气
    随着城市工业化的发展,汽车保有量持续增加,由于汽车尾气排放所导致的空气环境污染问
题日益突出。积极发展以天然气为燃料的交通工具,将成为政府和社会综合整治雾霾,改善大气
环境有效措施之一。预计车用天然气业务市场发展前景十分可观。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    受国家宏观经济及环保政策影响,按照公司十二五规划的要求,报告期内公司完成了产业结
构调整,将煤制气业务转化为天然气,焦化业务停产。原生产厂的土地将在未来期间进行处理。
    公司原有的焦化生产设备经过减值测试后,计提了减值准备。
三、报告期内核心竞争力分析
1、气源稳定供应优势
    公司目前有中石油和中石化两大能源上游供应商,并已签订长期供应合同,东北天然气输气
干线业已供气至吉林省。公司新建 10000 立方米 LNG 储存能力(600 万立标态天然气)的调峰应
急气源厂也在 2015 年度投运。历经五年建设的 128 公里外环高压管网也将在年内完工投运,届时,
形成了高压、次高压、中压和低压的四级压力输配系统。
2、市场优势
                                              6 / 105
                                    2015 年年度报告
    报告期内公司已获得长春市及其他八个城市(区域)的城市管道特许经营权,在经营区域内,
能为民工商各类客户提供稳定长期的燃气供应。2016 年 2 月国务院正式批复设立“长春新区”,
并随着再一次“振兴东北老工业基地”战略布局的实施推进,市场发展空间巨大。全社会和政府
高度关注的大气环境雾霾综合治理,又给车用气业务、“煤改气”清洁能源替代及分布式能源供
应项目的发展提供了新的发展机遇。
3、管理与技术优势
    公司具备从市场开发、设计、施工、监理、客户服务到运营管理的完备产业链,拥有国家市
政甲级设计院、市政总承包施工队伍、市政甲级监理公司,积累了燃气技术咨询、供气调度、燃
气应用、抢修抢险、物料储运、技能培训等方面的运营管理经验和人才储备。
4、品牌与服务
公司秉承“以客为尊”的服务理念,在打造“亲切、专业和高效率”服务品质上持续提升,运用
“互联网+燃气服务”技术平台,推行了多项特色服务模式,得到了社会公众的广泛认可和赞誉。
                           第四节     管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,“新常态”经济发展换挡调速,产业结构调整优化持续,房地产业景气指数低位徘
徊;能源消费总需求放缓,国际原油价格持续走低,油气价差大幅减少,各类能源价格竞争日趋
激烈。
    2015 年是公司“十二五”发展收官之年,也是迎来公司“十三五“卓越发展的开局之年。“十
二五”期间,公司先后完成了安全综合整治,产品结构调整,置换 62.5 万人工煤气用户,外环高
压管网及调峰气源厂建设等重大事项,为公司“十三五”期间快速发展累积了丰富的资源。
    报告期内公司获得“全国实施卓越绩效模式先进企业”、全国质量管理小组活动优秀企业”、
“全国消费者满意单位”称号,吉林省安全生产先进单位,长春市五一劳动奖获得单位。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内,面对困难而复杂的经营环境,由于产品结构调整,关停焦化业务,根据相关准则
公司计提资产减值 4.17 亿元。公司全年实现业务收入 15.14 亿元,实现归属母公司净利润-3.26
亿元。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              科目                    本期数             上年同期数       变动比例(%)
营业收入                         1,513,744,497.74     1,641,925,573.00              -7.81
营业成本                         1,093,011,086.14     1,252,564,770.92             -12.74
销售费用                           259,788,311.60       246,091,859.77               5.57
管理费用                           125,791,564.41       119,625,159.63               5.15
财务费用                            36,777,166.19          9,350,738.81            293.31
经营活动产生的现金流量净额         -91,690,091.45       -31,183,032.96            -194.04
投资活动产生的现金流量净额        -523,801,863.50      -610,973,491.56              14.27
筹资活动产生的现金流量净额         817,216,362.08       439,547,586.59              85.92
1. 收入和成本分析
                                        7 / 105
                                                     2015 年年度报告
 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                主营业务分产品情况
                                                                                  营业收入        营业成本      毛利率比
                                                                      毛利率
  分产品                营业收入               营业成本                           比上年增        比上年增      上年增减
                                                                      (%)
                                                                                  减(%)         减(%)         (%)
燃气                  778,717,151.52      533,060,688.48      31.55                   -0.44           -5.93          4.00
燃气安装              396,815,836.94      252,422,261.57      36.39                   23.62           68.96       -17.07
冶金焦炭              210,392,692.29      209,047,265.34       0.64                 -47.71          -50.91           6.48
化工产品               22,035,857.57       15,552,730.03      29.42                 -71.56          -70.73          -2.00
设计费                 25,238,182.61       15,012,193.70      40.52                   43.58           47.12         -1.43
工程监理费              5,278,110.00        4,889,196.53       7.37                   38.43           26.11          9.05
厨具销售               22,027,915.97        9,971,335.80      54.73                 147.08            42.62         33.15
供暖                    4,412,640.93        4,960,470.18    -12.41                    15.65         -13.09          37.18
燃油                    3,155,591.65        2,946,292.91       6.63                   14.80           12.04          2.30
                                              主营业务分地区情况
                                                                                  营业收入        营业成本     毛利率比
                                                                      毛利率
  分地区               营业收入                营业成本                           比上年增        比上年增     上年增减
                                                                      (%)
                                                                                  减(%)         减(%)        (%)
省内            1,232,336,267.19          810,562,351.28                34.23         2.64            2.21     增加 0.28
                                                                                                               个百分点
省外                  235,737,712.29      237,300,083.26                -0.66        -43.76         -44.99     增加 2.24
                                                                                                               个百分点
 (2). 成本分析表
                                                                                                                单位:元
                                                        分产品情况
                                                                                                                        情
  分产     成本构成                      本期占总成本比例                       上年同期占总成     本期金额较上年同期   况
                           本期金额                           上年同期金额
  品         项目                              (%)                                本比例(%)            变动比例(%)      说
                                                                                                                        明
 燃气
         其中:材料     467,663,238.57              87.73    474,178,318.81              83.68                  -1.37
         成本
         人工成本         8,054,444.54               1.51     10,253,480.88               1.81                 -21.45
         制造费用        22,501,124.20               4.22     20,679,759.46               3.65                   8.81
         动力费用        34,841,881.18               6.54     61,539,716.02              10.86                 -43.38
         合计           533,060,688.48             100.00    566,651,275.17             100.00                  -5.93
 燃气                                                 -
 安装
         其中:材料     125,092,363.76              49.56     55,959,943.05              37.46                 123.54
         成本
         人工成本        10,432,524.37               4.13     26,424,002.01              17.69                 -60.52
         施工费用       116,897,373.43              46.31     67,010,102.54              44.85                  74.45
         合计           252,422,261.57             100.00    149,394,047.59             100.00                  68.96
 冶金                                                 -
 焦炭
         其中:材料     180,272,654.92              86.24    382,461,055.98              89.82                 -52.87
         成本
         人工成本         5,359,258.32               2.56      7,554,399.54               1.77                 -29.06
         制造费用        19,646,521.56               9.40     27,485,228.41               6.45                 -28.52
         动力费用         3,768,830.54               1.80      8,316,529.55               1.95                 -54.68
         合计           209,047,265.34             100.00    425,817,213.48             100.00                 -50.91
 化工                                                 -
 产品
         其中:材料      11,808,556.22              75.93     41,038,842.44              77.23                 -71.23
                                                            8 / 105
                                         2015 年年度报告
      成本
      人工成本       539,216.21           3.47      1,894,825.16         3.57            -71.54
      制造费用     1,201,297.27           7.72      4,102,759.73         7.72            -70.72
      动力费用     2,003,660.33          12.88      6,099,746.87        11.48            -67.15
      合计        15,552,730.03         100.00     53,136,174.21       100.00            -70.73
2. 费用
     项目             本年金额             上年同期金额              变动金额          变动幅度%
 销售费用              259,788,311.60      246,091,859.77           13,696,451.83            5.57
 管理费用              125,791,564.41      119,625,159.63            6,166,404.78            5.15
 财务费用             36,777,166.19          9,350,738.81           27,426,427.38          293.31
 所得税费用         -90,768,931.08          10,393,305.12          -101,162,236.20
    合计             331,588,111.12        385,461,063.33           -53,872,952.21          -13.98
  公司 2015 年实际发生期间费用 33,158.81 万元,同比减少 5,387.30 万元,减幅 13.98%。其中
变动幅度较大项目原因如下:
  销售费用增加主要原因是由于管网折旧费用增加所致。
  财务费用增加主要原因是由于贷款增加相应利息增加所致。
  所得税费用为-9,076.89 万元,主要原因是焦化业务计提资产减值准备而相应形成的递延所得
税资产增加所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
                                                                                          单位:元
本期费用化研发投入                                                                   16,442,169.74
本期资本化研发投入                                                                      350,000.00
研发投入合计                                                                         16,792,169.74
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                               1.11
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                           3.02
研发投入资本化的比重(%)                                                                     2.08
4. 现金流
    公司 2015 年现金及现金等价物净流量为 20,172.44 万元,同比增加 40,433.33 万元,其中:
经营活动产生的现金流量净额同比减少 6,050.71 万元,其主要原因购买商品支出增加所致。 投
资活动产生的现金流量净额同

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