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审计报告
XYZH/2019CSA10576
湖南华升股份有限公司全体股东:
审计意见
我们审计了湖南华升股份有限公司(以下简称华升股份)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华升股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流噩。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“
注册会计师对财务报表审计的责任
“
部分进
一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立千华升股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
二、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项审计中的应对
1.投资收益的确认
如财务报表附注(六)
所述,华升股份我们针对投资收益的确认执行的审计程2018年度取得投资收益9,683.46万,其中可
序主要有:
供出售金融资产的处置收益
,
.
万元。1.了解、评估投资管理的相关内部控
由于该事项影响利润较大,因此我们将投资
制,查阅相关投资处置的决策审批资料,