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岷江水电年报 下载公告
公告日期:2016-03-19
2015 年年度报告
公司代码:600131                                               公司简称:岷江水电
             四川岷江水利电力股份有限公司
                   2015 年年度报告
                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
  未出席董事职务         未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
董事                  叶建桥                因公出差                张有才
董事                  涂心畅                因公出差                徐腾
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人(会计主管人员)胥执勇
   声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司2015年利润分配预案为:以2015年12月31
日总股本504,125,155为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计25,206,257.75
元,剩余未分配利润转入以后年度,2015年不送股,也不以资本公积金转增股本。分配预案需提
交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
    本公司已在报告中描述存在的风险,请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面临风险的内容。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 25
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 43
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44
第九节     公司治理........................................................................................................................... 52
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 54
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 55
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 159
                                                                2 / 159
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                                  第一节            释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                指               中国证券监督管理委员会
上交所                                    指               上海证券交易所
本公司、岷江水电、公司                    指               四川岷江水利电力股份有限公司
阿坝州                                    指               阿坝藏族羌族自治州
元、万元                                  指               人民币元、人民币万元
                        第二节    公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                         四川岷江水利电力股份有限公司
公司的中文简称                         岷江水电
公司的外文名称                         Sichuan Minjiang Hydropower co.,ltd
公司的外文名称缩写                     SMHC
公司的法定代表人                       张有才
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                     证券事务代表
姓名                         肖劲松                          魏荐科
联系地址                     四川省都江堰市奎光路301号       四川省都江堰市奎光路301号
电话                         028-80808131                    028-80808131
传真                         028-80808132                    028-80808132
电子信箱                     xjs600131@263.net               weijianke@263.net
三、 基本情况简介
公司注册地址                           四川省汶川县下索桥
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           四川省都江堰市奎光路301号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               www.mjsdgs.com
电子信箱                               mjsdgs@mjsdgs.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                上海证券报、证券日报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                      四川省都江堰市奎光路301号董事会办公室
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 五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所        股票简称              股票代码        变更前股票简称
 A股                 上海证券交易所     岷江水电
 六、 其他相关资料
                                名称                   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 公司聘请的会计师事务所(境     办公地址               北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中
 内)                                                  海地产广场 5-11 层
                                签字会计师姓名         徐铣才、张洁
                                名称                   兴业证券股份有限公司
                                办公地址               福建省福州市湖东路 268 号
 报告期内履行持续督导职责的
 保荐机构                       签字的保荐代表         雷亦
                                人姓名
                                持续督导的期间         股改期间
 七、 近三年主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比上年
   主要会计数据               2015年                    2014年           同期增减       2013年
                                                                           (%)
营业收入                    935,933,377.78         829,812,692.14            12.79    771,759,619.53
归属于上市公司股 东         126,651,326.57         156,132,801.54            -18.88    -162,077,577.53
的净利润
归属于上市公司股 东         136,268,167.08         134,072,906.11              1.64    -26,688,125.30
的扣除非经常性损 益
的净利润
经营活动产生的现 金         153,909,731.36         173,432,453.41            -11.26    153,985,045.74
流量净额
                                                                       本期末比上
                             2015年末                  2014年末        年同期末增        2013年末
                                                                         减(%)
归属于上市公司股 东         907,018,500.93         805,573,432.11            12.59     649,440,630.57
的净资产
总资产                    2,384,678,639.78     2,275,751,891.23                4.79   2,326,452,450.18
期末总股本                  504,125,155.00         504,125,155.00                0     504,125,155.00
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 (二)    主要财务指标
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    主要财务指标              2015年               2014年                               2013年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                   0.25               0.31          -19.35                 -0.32
稀释每股收益(元/股)                   0.25               0.31           -19.35                -0.32
扣除非经常性损益后的基本每股             0.27               0.27                   0             -0.05
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            14.79                 21.46     减少6.67个百               -21.45
                                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平均         15.91                 18.43     减少2.52个                  -3.53
净资产收益率(%)                                                         百分点
 八、 境内外会计准则下会计数据差异
 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
      净资产差异情况
 □适用 √不适用
 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
      资产差异情况
 □适用 √不适用
 九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                            第一季度            第二季度             第三季度         第四季度
                          (1-3 月份)        (4-6 月份)         (7-9 月份)    (10-12 月份)
 营业收入                185,519,583.16 248,779,584.75          249,592,364.78         252,041,845.09
 归属于上市公司股东的
                         23,478,157.82       53,338,176.69         44,358,733.61         5,476,258.45
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益后的    22,956,166.67       52,610,215.83         43,843,236.79        16,858,547.79
 净利润
 经营活动产生的现金流
                         19,830,330.45       37,136,290.69         63,726,168.73        33,216,941.49
 量净额
 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 □适用 √不适用
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十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目       2015 年金额      附注(如适用)    2014 年金额       2013 年金额
非流动资产处置损益     -13,056,271.57     110kV 雪花坪变    32,004,710.44   -31,210,407.60
                                          电站所属 110kV
                                          和 35kV 进出线
                                          路等固定资产
                                          报废处置损失。
计入当期损益的政府       3,416,976.00     递延收益摊销       6,577,976.00    14,509,886.00
补助,但与公司正常经                      331.70 万元,
营业务密切相关,符合                      工业产业转型
国家政策规定、按照一                      增效考核奖 10
定标准定额或定量持                        万元。
续享受的政府补助除
外
与公司正常经营业务                                          -6,446,299.95   -111,300,000.00
无关的或有事项产生
的损益
除上述各项之外的其      -1,635,629.26     主要为电子材      -5,041,244.12   -14,475,702.58
他营业外收入和支出                        料公司“7.09”
                                          泥石流灾害保
                                          险理赔后净损
                                          失 140 余万元。
少数股东权益影响额           -5,128.70                        -16,786.66       -318,063.41
所得税影响额             1,663,213.02                       -5,018,460.28     7,404,835.36
         合计           -9,616,840.51                       22,059,895.43   -135,389,452.23
十一、 采用公允价值计量的项目
不适用
                               第三节         公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)主要业务及经营模式
    1、业务范围:电力生产、电力购售。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
    2、经营模式:公司是集发供电于一体的电力企业,拥有区域性独立电网。公司销售电源主要
    来自于网内的中、小水电站上网电量和下省网电量,公司电力销售主要以大工业和趸售用户为
    主。
    3、主要的业绩驱动因素:公司业绩主要来源于电力业务,电力利润主要来源于发电量和售电
量的增加、成本费用的控制以及投资收益的稳步增长。
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    (二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
    1、行业发展阶段和周期性特点
    电力行业属于国民经济的基础产业,且与国民经济呈正相关。目前全国经济发展正逐步由高速
增长转向中高速增长,呈现出经济新常态,以致国内主要经济指标增速均有所放缓,GDP 面临持续
回落压力,全社会用电量急速下滑。据国家统计局统计,2015 年,受宏观经济尤其是工业生产下
行、产业结构调整、企业转型升级等因素影响,全社会用电量同比增长 0.5%、增速同比回落 3.3
个百分点,电力消费呈现出结构性变化。后续随着电力体制改革不断深入,电力供应结构持续优化,
电力消费增长减速换档、结构不断调整,电力需求的增长主要动力将进一步由高耗能向新兴产业、
服务业和居民生活用电转换,电力供需形势也逐步由偏紧转为宽松,将致使行业发展发生深刻变革。
    2、公司所处的行业地位
    公司作为阿坝州内唯一一家上市公司,目前拥有已投产及在建水电站权益装机容量为 39.49 万
千瓦,其中,自有及全资水电站装机容量为 16.8 万千瓦;公司供电区域主要集中在阿坝州汶川县、
茂县,以及都江堰部分区域,为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
                                                                                  单位:元
                                                                                        情
                              期末数占                     上期期末数   本期期末金额
                                                                                        况
 项目名称     本期期末数      总资产的      上期期末数     占总资产的   较上期期末变
                                                                                        说
                              比例(%)                    比例(%)    动比例(%)
                                                                                        明
 应收账款    10,444,990.88         0.44                0         0.00         不适用 ①
 预付款项     3,670,657.48         0.15     7,524,747.07         0.33         -51.22 ②
 在建工程    559,383,046.58       23.46   429,836,340.90        18.89          30.14   ③
情况说明:
①应收账款增加的主要原因:本年部分用电客户支付电费滞后。
②预付款项减少的主要原因:预付设备采购及工程款项本年结算。
③在建工程增加的主要原因:本年在建电站及恢复重建电站新增投入。
三、报告期内核心竞争力分析
    (一)清洁能源优势
    基于地理和资源优势,目前公司所拥有的自有及投资电源均属于水电,网内与公司长期建立购
售电关系的电力能源也为水电,水力发电作为可再生清洁能源,属于国家优先发展和积极扶持的产
业,具有长期稳定的经营优势,能为公司带来较为稳定的收益。
    (二)独特的厂网合一经营模式
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    公司拥有一定装机规模的水电站和区域性独立电网,拥有完善的发、输、供电系统,发输供一
体化的经营模式既能保证对现有市场的电力供应,又能快速适应行业发展新趋势。
    (三)区域市场优势
    公司目前电力销售区域主要包括阿坝州汶川县、茂县,以及都江堰部分区域,多年来已形成较
为稳定的用电客户群,从目前的电网分布和经营格局来看,市场相对稳定。
    (四)行业管理经验优势
    经过二十多年的积累和创新,公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模式,行业底蕴深厚,
拥有高素质的销售、技术和管理团队,具有较强的凝聚力和执行力,为公司生产经营和业务发展提
供了强有力的人才保障。同时通过近几年的强基固本和提质增效,公司资产质量持续改善,管理水
平逐年提高,为公司持续发展奠定了坚实基础。
    报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
                             第四节    管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,是公司持续规范管理、夯实基础的一年。公司董事会作为公司的决策机构,在全体
股东的大力支持和关怀下,重点做好年度生产经营计划、重大经营决策等工作,对公司的经营和管
理严格把关。面对年内复杂的宏观经济形势及行业发展特点,公司经营层在董事会的领导下,紧紧
围绕年初制定的工作思路和目标任务,坚持以质量效益为中心,以提升管理能力为抓手,以深化改
革创新为动力,较好地完成了年度经营目标,保证了公司持续稳定的发展态势。
    报告期内主要工作开展情况如下:
    (一)规范运作,管控能力和公司治理质量持续提升
    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,严格规范信息披露行为,强化投资者关系
管理,并基本形成了较为完善的内控管理体系。通过开展内控制度执行情况的自查、自评、聘请外
部审计机构审计并针对性落实整改等一系列工作,进一步规范了公司的经营与管理行为,公司治理
水平持续提升。
    (二)夯基础,强管理,经营效益成效显著
    报告期内,公司在科学研判经营形势的基础上,首先通过加强综合计划和月度工作计划管理,
落实工作责任,主攻薄弱环节,推动任务落实,确保生产经营和工程建设有序推进;其次通过努力
增供促销、挖潜降耗,促使公司在经济形势极为严峻的情况下完成售电量30亿千瓦时,实现历史性
突破,并通过进一步强化重点对外投资单位生产经营的过程管控,确保全年经营管理取得显著成效。
    (三)转思路,定战略,创新发展全面推进
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    一是公司制定了发展战略,确定了未来五年的战略目标和定位;二是通过全面启动服务体系优
化,借助“流程优化”与“实时监控”手段,达到提高客户满意度、提升运营效率的目的;三是通
过加快推进新技术应用,提升了装备水平,资产质量得以持续提升;四是通过加强配套人才队伍建
设,启动了人力资源规划工作,完成了部分中层管理人员的选拔和交流,并建立了公司后备人才库。
    (四)抢先机,占主动,市场发展取得突破
    一是组织相关部门对电力体制改革相关政策进行认真研究,及时提出应对方案;二是完成了“十
三五”电网规划的编制工作;三是加快完成了110KV郭水线、110KV黄磷厂变电站升级改造项目,有
效缓解了南部电网卡脖子状况;四是努力推进沙牌电站灾后重建和下庄电站增效扩容改造、110KV
新桥变电站新建以及杨家湾电站和一颗印二级电站续建等工程,以此进一步优化完善网络和提高供
电保障能力;五是从战略考虑启动了110KV草杨线和35KV百银线项目的前期工作;六是积极关注清
洁能源项目,通过加强对清洁能源项目的跟踪和调研,为公司实现持续发展奠定基础。
    (五)建机制,控风险,重点工作有序推进
    一是为积极应对在生产经营管理中的风险,公司加强了以内控制度建设为抓手的风险管理控制
体系建设;二是为进一步规范和夯实基础管理,公司逐步修订、完善了物资采购、项目投资管理、
招投标管理以及生产运维管理、档案管理、公文管理、车辆管理等方面的制度和办法,并梳理和完
善了公司管理体系和业务流程;三是切实加强重点工程建设管理,通过深入推进过程管控和工程结
算审计,进一步强化了工程验收评审工作。
    (六)固根基,落责任,安全生产总体良好
     一是按照新《安全生产法》的要求,建立了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全管理
责任制;二是加强安全教育,强化安全意识,同步加强安全考核力度;三是进一步建立健全安委会
议事机制,完善安全监督管理体系;四是全面开展安全性评价工作,极力查找隐患并整改,同步建
立重大缺陷隐患挂牌销号机制;五是整合了应急抢险人、财、物资源,完善了抢险应急机制,组建
了8个专业应急抢修小队。
二、报告期内主要经营情况
   2015 年,受上游来水减少及部分机组检修的影响,公司本年发电量 60,642 万千万时,同比减
少 7.77%;外购电量 245,218 万千瓦时,同比增加 20.12%;完成售电量 300,580 万千瓦时,同比增
加 12.66%,创历史最高水平。本年实现营业收入 9.36 亿元,同比增加 12.79%;营业总成本 8.93
亿元,同比增加 11.33%。公司总资产 23.85 亿元,同比增加 4.79%;总负债 14.83 亿元,同比增加
0.70%;归属于母公司权益 9.07 亿元,同比增加 12.59%。实现净利润 1.24 亿元。
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                公司 2015 年度发、购、售电量统计(单位:万千瓦时)
   350000
   300000
   250000
   200000                                                             上年累计
   150000                                                             本年累计
   100000        65750 60642
    50000
                  发电量        购电量           售电量
               公司 2015 年度营业收入、营业总成本、营业利润统计(单位:亿元)
                       9.36
   10.00                               8.93
                8.30           8.02
    8.00
    6.00
                                                                      上年累计
    4.00                                                              本年累计
                                                 1.33 1.42
    2.00
    0.00
               营业收入       营业总成本       营业利润
(一) 主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
                科目                       本期数            上年同期数      变动比例(%)
营业收入                               935,933,377.78       829,812,692.14            12.79
营业成本                               749,770,269.68       647,850,735.99            15.73
销售费用                                 9,871,174.85         9,232,803.96             6.91
管理费用                                63,284,403.45        61,644,731.09             2.66
财务费用                                63,559,035.87        78,676,500.33           -19.21
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                                          2015 年年度报告
  经营活动产生的现金流量净额          153,909,731.36        173,432,453.41                -11.26
  投资活动产生的现金流量净额          -35,803,501.56         49,467,338.27               -172.38
  筹资活动产生的现金流量净额         -126,244,142.46        -227,391,915.75               不适用
  1. 收入和成本分析
  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                             营业收入   营业成本
                                                 毛利率                               毛利率比上
分行业       营业收入          营业成本                      比上年增   比上年增
                                                 (%)                                年增减(%)
                                                             减(%)    减(%)
                                                                                      减少 2.12 个
 电力     930,889,511.19   744,611,840.23           20.01       12.81         15.89
                                                                                           百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                             营业收入   营业成本
                                                 毛利率                               毛利率比上
分产品       营业收入          营业成本                      比上年增   比上年增
                                                 (%)                                年增减(%)
                                                             减(%)    减(%)
                                                                                      增加 1.85 个
外购电    740,843,283.74   628,045,417.66           15.23       19.75         17.19
                                                                                            百分点
                                                                                      减少 10.12 个
自发电    181,739,858.87   109,541,548.56           39.73       -8.11         10.43
                                                                                            百分点
                                                                                      增加 0.86 个
过网费      8,306,368.58       7,024,874.01         15.43       -4.65         -5.61
                                                                                            百分点
                                   主营业务分地区情况
                                                             营业收入   营业成本
                                                 毛利率                               毛利率比上
分地区       营业收入          营业成本                      比上年增   比上年增
                                                 (%)                                年增减(%)
                                                             减(%)    减(%)
                                                                                      减少 2.12 个
四川省    930,889,511.19   744,611,840.23           20.01       12.81         15.89
                                                                                           百分点
    公司主营业务分行业变化的情况说明:本年度完成 110kV 黄磷厂增效扩容技改增强了供电能力,
同时公司加大增供促销力度,致使销售电量同比增加,电力销售收入相应增加。
    公司主营业务分产品变化的情况说明:本年度受来水减少及部分发电机组检修等因素的影响,
公司自发电量同比减少,致使本年自发电销售收入同比减少;总售电量增加致使外购电量增加,外
购电销售收入相应增加。公司发电成本相对固定,由于发电量减少等原因,致使自发电毛利水平降
低,进而影响电力销售毛利水平,但销售电量的增加,电力销售毛利额同比有所增加。
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                                          2015 年年度报告
(2). 产销量情况分析表
                                                                                  单位:万千瓦时
                                                           生产量比上 销售量比上 库存量比上年
主要产品      生产量          销售量        库存量
                                                        

  附件:公告原文
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