2024年度财务预算报告
特别提示:
2024年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标,不代表本公司2024年的营收及投资预测。预算指标能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意风险。
一、预算编制说明
公司以2023年度财务报告为基础,结合公司发展战略、宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期等,按照客观、稳健、谨慎的原则,编制了2024年度财务预算报告。
二、预算编制的基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化;
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3.公司所处宏观经济环境、行业形势、业务领域、市场行情无重大变化;
4.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
5.现行主要税率、汇率、银行贷款利率、税收政策无重大变化;
6.公司的生产经营计划、销售计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难的情况;
7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、公司2024年度财务预算主要指标
公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析,结合公司的发展战略和当前公司经营的实际状况,制定了2024年度预算方案:
1.营业收入:2024年计划实现营业收入6.0亿元-6.4亿元,同比增长5.22%-
12.24%;
2.投资规模:1.5亿元-2.0亿元。
四、实现预算指标的措施
为保证2024年度各项预算的顺利完成,持续加强公司治理能力建设,公司各部门和人员要明确责任、积极配合、共同协作,合理统筹安排,严抓落实执行,过程适时监督,超出计划及时反映跟踪改善,保障预算顺利执行。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会2024年03月27日