段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为本公司2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司监事会关于《董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见如下:
监事会认为《董事会对公司2023年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实,符合实际情况,监事会同意董事会的前述说明及意见。
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司监事会2024年4月24日