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深信服:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 下载公告
公告日期:2019-04-13

关于深信服科技股份有限公司

关于深信服科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019] 48110006号

目 录

一、专项审核报告····································································1-2
二、附表···················································································3
三、本所营业执照及执业许可证(复印件)
四、签字注册会计师资格证书(复印件)
通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码(Post Code):100077 电话(Tel):+86(10)88095588 传真(Fax):+86(10)88091199

关于深信服科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核报告

瑞华核字[2019] 48110006号

深信服科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了深信服科技股份有限公司(以下简称“深信服科技公司”)2018年12月31日合并及公司的资产负债表,2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深信服科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计深信服科技公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解深信服科技公司2018年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供深信服科技股份有限公司2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
(项目合伙人):
李 萍
中国·北京中国注册会计师:
蔡繁荣
2019年4月11日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深信服科技股份有限公司金额单位:人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年初占用资金余额2018年度占用累计发生金额(不含利息)2018年度占用资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生额2018年末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小 计——————-----————
前大股东及其附属企业
小 计——————-----————
总 计——————-----————
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年初往来资金余额2018年度往来累计发生金额(不含利息)2018年度往来资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生额2018年末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总 计——————-----————
法定代表人:何朝曦 主管会计工作的负责人:马家俊 会计机构负责人:陈山

  附件:公告原文
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