2019年度财务预算报告
一、预算编制说明根据深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标,在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上,公司结合2019年度市场销售计划以及生产经营计划,以经审计的2018年度经营成果为基础,按照合并报表口径,编制了2019年度的财务预算报告。
二、财务预算编制假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变;
4、公司的生产经营计划,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
5、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2019年度财务预算方案
公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析,结合公司的战略发展规划,制定了2019年度预算方案:
1、营业收入:2019年计划实现营业收入较2018年增长约15%-30%;
2、利润总额:2019年计划实现利润总额较2018年增长约0%-10%。四、特别说明2019年度财务预算方案因受到复杂的市场状况等多种不可控因素影响,方案存在一定的不确定性,财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司2019年度的实际盈利情况,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
深信服科技股份有限公司
董事会2019年4月11日