四川创意信息技术股份有限公司 2014 年半年度报告全文
四川创意信息技术股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
四川创意信息技术股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
马桦 独立董事 工作原因 唐国琼
公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人黎勇及会计机构负责人(会计主管
人员)古洪彬声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 44
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 46
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 125
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、母公司或创意信息 指 四川创意信息技术股份有限公司
董事会 指 四川创意信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 四川创意信息技术股份有限公司监事会
公司章程 指 四川创意信息技术股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2014 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
创意科技 指 四川创意科技有限公司
思科、Cisco 指 思科系统公司,Cisco Systems, Inc
IBM 指 国际商业机器全球服务(中国)有限公司
Symantec、赛门铁克 指 赛门铁克软件(北京)有限公司
Oracle、甲骨文 指 甲骨文(中国)软件系统有限公司
Vmware 指 威睿
华为 指 华为技术有限公司
华三、H3C 指 杭州华三通信技术有限公司
HP 指 中国惠普有限公司
中国电信 指 中国电信股份有限公司
四川电信 指 中国电信股份有限公司四川分公司
广西电信 指 中国电信股份有限公司广西分公司
重庆电信 指 中国电信股份有限公司重庆分公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 创意信息 股票代码
公司的中文名称 四川创意信息技术股份有限公司
公司的中文简称(如有) 创意信息
公司的外文名称(如有) Sichuan Troy Information Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) Troy Information
公司的法定代表人 陆文斌
注册地址 成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室
注册地址的邮政编码
办公地址 成都市高新西区西芯大道 28 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.sc-troy.com
电子信箱 zq@sc-troy.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 温思凯 黄建蓉
联系地址 成都市高新西区西芯大道 28 号 成都市高新西区西芯大道 28 号
电话 028-87827800 028-87827800
传真 028-87825625 028-87825625
电子信箱 zq@sc-troy.com zq@sc-troy.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.cninfo.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 121,188,716.06 114,632,369.77 5.72%
归属于上市公司普通股股东的净利
19,267,124.87 18,400,502.75 4.71%
润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除
18,263,551.41 17,600,114.75 3.77%
非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -56,815,298.85 -63,331,784.71 10.29%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.9941 -1.2666 21.51%
(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.34 0.37 -8.11%
稀释每股收益(元/股) 0.34 0.37 -8.11%
加权平均净资产收益率 6.40% 9.83% -3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净
6.07% 9.40% -3.33%
资产收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 406,793,498.76 310,802,513.63 30.88%
归属于上市公司普通股股东的所有
322,373,756.55 204,350,202.50 57.76%
者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股
5.6408 4.087 38.02%
净资产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,102.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 933,786.00
减:所得税影响额 12,315.43
合计 1,003,573.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
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列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
七、重大风险提示
1、业务经营风险
(1)对电信行业依赖较大的风险
2012年、2013年和2014年1-6月,公司来自电信运营商的营业收入占主营业务收入的比例分别为
79.23%、61.91%和76.99%,公司收入对电信行业依赖较大。虽然数据网络系统的建设和运营对国民经济发
展、国家战略安全至关重要,而且国务院和工业和信息化部出台了一系列政策文件明确支持电信行业的发
展,但若出现不利于电信运营商的因素,或电信运营商改变营运模式,并进而减少其对数据网络系统的相
关投入,短期内将对公司的发展经营带来不利的影响。
公司收入对电信行业依赖较大主要与公司目前的发展阶段有关。由于公司业务和技术与电信业务联系
最为紧密,且相关解决方案和技术服务最先用于电信行业客户,因此目前公司营业收入中,来自电信运营
商的营业收入占比较大。公司定位为专业的电信外包服务提供商,专注于提供数据网络系统解决方案和技
术服务业务,目前正处于商业模式已经完善成熟但亟待规模化复制、扩张的阶段,客户由电信运营商逐渐
扩展至金融、电力、航空、政府等领域,随着公司业务规模逐渐扩大,业务领域拓展,客户数量增加,公
司对电信行业的依赖逐渐降低。
(2)业绩季节性波动风险
电信运营商、大型企事业单位和政府部门通常采用预算管理制度和集中采购制度,一般每年一季度进
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行项目预算立项、审批流程,二季度开始进行招标、采购和建设流程。基于客户市场需求因素的影响,公
司的销售呈现较明显的季度不均衡的分布特征,公司收入的实现主要体现在第二季度至第四季度尤其是第
四季度,而第一季度由于客户预算制定和春节假期等因素实现收入较少。与收入实现的季节性相对应,经
营活动现金流入主要集中在下半年尤其是第四季度,而月度间研发投入、人员工资及其他费用的支出则均
衡发生,导致公司利润和经营活动现金流量的实现不均衡。
公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响,可能对公
司正常生产经营活动造成一定的不利影响。公司积极采取措施,降低业绩季节性波动的风险:一方面,积
极拓展采购和结算季节性较小的行业客户。另一方面扩大技术服务收入占比。一般来说,公司技术服务收
入的季节性波动较小。随着公司原有集成开发业务陆续转换为技术服务,以及新的技术服务客户的增加,
公司季节性风险会出现一定程度的降低。
(3)产品或服务之稳定性风险
公司从事的电信级数据网络系统解决方案及技术服务业务具有较高的品牌壁垒和技术壁垒,对服务稳
定性要求较高。公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定,若公司提供的服务不能
满足客户合同规定,则根据共同确认的故障影响范围和损失程度,由公司向客户支付违约金。如因公司原
因导致重大通信事故,客户有可能终止合同。因此,公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提
供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。
“棱镜门”事件后,信息安全上升到国家战略高度,IT基础架构国产化明显加速,国内行业客户的数据
网络、数据中心,正处于从国外厂商主导的传统架构向互联网架构的转型中,随着云计算技术的发展,大
中型企业客户开始进入“云计算”转型的重要时期,传统应用开发商与IT设备原厂商将面临新一轮的技术转
型,以客户为中心搭建具有弹性、可扩展的计算架构将成为必然。公司作为电信级数据网络系统和行业客
户核心业务支撑平台IT系统知名专业服务商,将面临市场转型所带来的机遇与挑战。公司面对挑战,主动
应对,从战略规划到技术市场均做了大量工作,调整公司组织架构和技术队伍,整合公司传统的网络和集
成服务的技术优势资源; 加大研发投入;加强与Vmware及华三通信等国内主要IT企业的合作等方面做了准
备和战略布局。
2、客户集中度较高的风险
公司客户主要为电信、银行、电力、航空行业的大型企业及政府,客户及业务特点决定对单一客户的
业务规模相对较大;同时公司发展正处于商业模式已经完善成熟但亟待规模化复制、扩张的阶段,因此现
阶段公司客户集中度较高。2011年、2012年、2013年和2014年1-6月,公司对前五名客户营业收入占公司营
业收入比例分别为79.92%、82.31%、54.63%和58.11 %。公司依托核心技术平台为客户提供一站式综合技
术服务,报告期内对核心客户的保有率为100%,且客户数量逐渐增加,但短期内如果主要客户改变与公司
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的合作关系,公司的业务不能持续获得,将对公司的业务和经营带来不利影响。为此公司积极拓展新客户,
在目标区域复制现有商业模式,以降低目前客户集中度较高的现状。随着公司业务规模的拓展,公司客户
集中度呈下降趋势。
3、技术不能及时更新的风险
公司服务技术来源于过去长期维护过程中的不断积累。目前公司的解决方案和技术服务在西部电信级
数据网络系统技术服务行业内保持了一定的先进性,并储备了一定的技术人才和知识案例库,以便在技术
水平迅速更新换代的过程中保持并扩大公司的技术领先地位。但是电信级数据网络系统技术服务行业具有
发展迅速和技术产品更新换代快的特点,公司需要保持对包括数据网络与系统技术在内的各种最新技术的
跟踪和掌握,如果公司技术研发不能跟上行业技术发展,或设备厂商改变市场策略,对设备相关技术实施
封锁,将给公司的各项服务的技术能力提升带来不利影响,难以满足市场发展的需求。
4、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金项目投资建设电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目,主
要是提高公司技术水平和服务能力,拓展公司服务范围,对增强公司的核心竞争能力有着重要意义。虽然
公司对募集资金投资项目在技术方案、设备选型、市场前景等方面经过缜密分析,但在项目实施过程中,
可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的实施风险,而宏观经济政策变化、市场变化
等则可能导致项目预期经营成果的实现存在风险。
5、应收账款发生坏账损失的风险
2013年末及2014年上半年末,应收账款余额分别为14,521.16万元和19,505.15万元,主要受客户在信用
期内付款时间延后等因素影响,应收账款较上年末增加。公司在以前同期应收账款实际损失率基础上,根
据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例,并计提了相应的坏账准备,上述坏账
准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张,
应收账款将保持一定比例增长,坏账准备计提的金额有可能进一步提高,对计提所属期间的损益产生一定
的影响。尽管欠款客户主要为大型企业及政府,资金实力雄厚,信用记录良好,应收账款的坏账风险较低,
但仍不能排除形成坏账损失的风险。
6、快速扩张带来的管理风险
随着公司业务的不断扩展,特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大,公司的组织结构
和管理体系将趋于复杂化。如果公司不能同步建立起较大规模企业所需的管理体系、形成完善的约束机制,
或未能很好把握调整时机,或相应职位管理人员的选聘失误,都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展
机遇,从而影响公司的长远发展。
7、税收优惠政策变动风险
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根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,自2011年1月1日至
2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司2011年10月
22日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局共同认定为高新技术企
业,证书号GF201151000357,有效期三年。
2014年公司所得税按15%税率执行,如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技
术企业及西部地区的鼓励类产业企业的税收优惠政策发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定影响。
8、员工薪酬成本上升风险
公司在项目实施、研发和市场拓展过程中,对于高素质的技术人才依赖程度较高。2013年上半年和2014
年上半年公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为1,108.05万元和1,288.57万元,本期较上年同期上涨
16.29%,员工薪酬成本的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2014年上半年,公司登陆深圳证券交易所创业板,募集资金顺利到位,公司品牌形象进一步提升,员
工士气高涨,为公司快速发展奠定了坚实的基础。
“棱镜门”事件后,信息安全上升到国家战略高度,IT基础架构国产化明显加速,国内行业客户的数据
网络、数据中心,正处于从国外厂商主导的传统架构向互联网架构的转型中,随着云计算技术的发展,大
中型企业客户开始进入“云计算”转型的重要时期,传统应用开发商与IT设备原厂商将面临新一轮的技术转
型,以客户为中心搭建具有弹性、可扩展的计算架构将成为必然。公司作为电信级数据网络系统和行业客
户核心业务支撑平台IT系统知名专业服务商,将面临市场转型所带来的机遇与挑战。
随着云计算业务的快速发展,国内各服务厂商意识到其发展前景,投入也不断加大,特别是有机会参
与竞争的云计算管理和运营领域以及云服务,竞争已经白热化。虽然目前竞争很激烈,但行业处于起步阶
段,由于一些原厂商更多关注在一些核心的产品,对于后续的相关服务关注相对较浅,因此对于国内云服
务厂商有着大量的机会。向用户提供单一集成和单一服务已越来越不能满足市场变化的需求,综合解决方
案、综合服务提供商将成为用户的需求,行业内部具备各领域技术储备的公司将会面临越来越大的竞争压
力。整体上看,客户的信息化需求不断提高,公司所处的数据网络系统服务市场和云计算市场规模迅速扩
大,拥有雄厚研发实力和良好服务质量的服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场,取得显著的竞争优
势。
移动互联网的发展,大数据时代的到来,促使人们更加注重信息安全和个人隐私。“棱镜门”事件使国
家对本国IT产业的关注和扶持进一步加大。创意信息抓住行业市场转型的机遇,做了以下几个方面的准备
和战略布局:
1、在2011年开始同信息安全厂家就信息安全方面进行合作,目前已形成从网络、主机、应用和数据
全面的解决方案。
2、2014年,公司上市后,对组织架构和技术队伍进行调整,整合了公司传统的网络和集成服务的技
术优势资源,确保现有业务的稳定的同时专门新成立了云计算及信息安全部,以加大公司云计算和大数据
的发展步伐。目前,公司已具备向用户提供全套云计算基础架构、资源自动调配和部署、自动化运营管理
的全套解决方案及产品的能力。
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3、公司同VMware的全方位合作,进一步提升了公司的云计算技术水平及市场拓展能力。
4、公司在2014年加强了与华三通信等国内主要IT企业的合作,促进双方在市场和解决方案等方面的
全面合作,继续保持公司在西部地区的技术领先优势,确保公司的市场地位不受影响。
2014年上半年,公司实现营业总收入12,118.87万元,同比增长5.72%;实现利润总额2,243.21万元,同
比增长5.31%;实现净利润1,926.71万元,同比增长4.71%;其中归属于公司股东的净利润为 1,926.71万元,
同比增长4.71%。报告期末,公司总资产为40,679.35 万元,较期初增长30.88%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内公司积极开拓市场,公司业
营业收入 121,188,716.06 114,632,369.77 5.72%
务稳步增长。
主要系营业收入增长,相应的营业成
营业成本 74,597,917.16 70,300,612.17 6.11%
本增长
销售费用 5,534,524.59 5,422,131.37 2.07%
主要系人员规模增加相应的职工薪酬
管理费用 16,800,566.33 13,306,685.85 26.26% 增加以及公司发行上市路演差旅等费
用增加
主要系报告期内募集资金产生的存款
财务费用 -521,131.54 -72,975.16 614.12%
利息所致
所得税费用 3,164,941.55 2,899,989.09 9.14%
研发投入 10,100,722.63 8,373,271.55 20.63% 为适应发展,公司加大了研发投入
经营活动产生的现
-56,815,298.85 -63,331,784.71 10.29%
金流量净额
投资活动产生的现 主要系本期收到投资单位的现金分红,
-14,144.51 -1,172,112.32 98.79%
金流量净额 而上年同期无此收入所致
筹资活动产生的现 主要系报告期内公司公开发行新股收
98,756,429.18 -1,376,832.82 7,272.72%
金流量净额 到募集资金所致
现金及现金等价物 主要系报告期内公司公开发行新股收
41,926,985.82 -65,880,729.85 163.64%
净增加额 到募集资金所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司采取以技术为导向的业务开拓模式,通过向客户提供数据网络系统集成开发服务,逐步获得客户
的认可,并进而获得数据网络系统技术服务业务。2014年上半年公司加强销售团队及营销网络的建设,抓
住云计算、大数据、信息安全的广泛应用等方面的机遇,积极开发新客户,拓展市场区域,实现了业务规
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模扩张。报告期内,公司实现营业收入同比增加5.72%;从产品分类数据网络系统集成开发和数据网络技
术服务业务分别增长了7.34%和3.96%,从地区分类主要系重庆和贵州等地区客户收入增加。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年3月1日,本公司(乙方)与贵州铜仁医院建设指挥部(铜仁市人民医院)(甲方)签订了《医
院住院大楼、门诊医技大楼智能化软件配套设备采购项目》合同,合同总价为人民币 2,066 万元,占本公
司 2013 年度经审计净资产的10%以上,预计对公司未来业绩将产生一定的积极影响。截止本报告披露日,
合同正在履行中。
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为电信外包服务中的电信级数据网络系统解决方案及技术服务,即为行业客户提供电信
级数据网络和核心业务支撑平台系统的咨询评估、规划设计、开发调测、部署集成、运营支撑和优化调整
一站式综合技术服务。公司主营业务分为数据网络系统集成开发和数据网络系统技术服务两类。数据网络
系统集成开发是指根据用户不同需求,提供系统规划和技术解决方案、选购设备及软件,将各厂商的设备
及软件融合为一个安全稳定的系统,从而满足不同客户的个性化需求。数据网络系统技术服务是指为保障
客户电信级数据网络和核心业务支撑平台系统的稳定、安全、高效运行而进行的运营支撑保障和专业定制
化服务,包括重大事件保障、大客户业务保障、网络系统优化、主机及存储调优、容灾备份部署、系统安
全加固和系统虚拟“云化”等一系列技术服务。
(2)主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
软件和信息技
121,188,716.06 74,597,917.16 38.44% 5.72% 6.11% -0.23%
术服务业
分产品
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数据网络系统
64,085,967.32 52,911,823.72 17.44% 7.34% 6.92% 0.32%
集成开发
数据网络系统
57,102,748.74 21,686,093.44 62.02% 3.96% 4.19% -0.08%
技术服务
分地区
四川 47,288,990.75 22,191,801.82 53.07% -19.51% -54.31% 13.66%
云南 23,844,272.18 20,001,851.17 16.11% -28.67% -12.76% -15.30%
重庆 14,400,976.88 10,028,263.23 30.36% - - -
注:重庆地区的营业收入为本报告期内新增,上年同期该地区无收入。
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况 2013 年度前五名客户的营业收入情况
占全部营业 占全部营业
客户名称 营业收入 客户名称 营业收入
收入的比例 收入的比例
中国移动通信集团 中国移动通信集
18,782,659.87 15.50% 34,379,645.76 12.29%
云南有限公司 团云南有限公司
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中国电信股份有
中国电信股份有限
14,012,095.33 11.56% 限公司四川分公 34,254,421.87 12.24%
公司重庆分公司
司
中国移动通信集团 中国移动通信集
13,795,782.42 11.38% 30,910,763.20 11.05%
四川有限公司 团四川有限公司
中国电信股份有限 中国移动通信集
12,119,524.99 10.00% 27,924,517.92 9.98%
公司四川分公司 团贵州有限公司
中国电信股份有
中国移动通信集团
11,712,913.91 9.67% 限公司广西分公 25,371,735.30 9.07%
贵州有限公司
司
合计 70,422,976.52 58.11% 合计 152,841,084.05 54.63%
报告期内公司依托核心技术平台为客户提供一站式综合技术服务,成功的在重庆地区复制现有商业模
式,新增重庆电信新客户,在核心客户保有率稳定的情况下,逐渐增加客户数量。伴随着公司募投项目的
实施,在昆明、南宁等6个地区建立区域中心,积极拓展当地客户,尤其是当地的新客户,公司的客户集
中度会进一步降低。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无参股公司。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年,公司加大了产品研发的投入:
1、2014年上半年,创意信息新取得了三项软件产品著作权:VPDN综合管理系统、通信IT服务管理系
统、创意网络运营健康度评估系统软件。
2、公司与电子科技大学进行合作研究,重点进行以云管理、大数据领域的新技术为核心的科学研究、
技术开发,共同推进产学研合作。
3、启动了以下三个方向的研发项目:
(1)大数据方向
具体在数据准备、转换、处理软件,多维分析建模,BI展现等方向展开研究和开发,结合分布式计算、
大数据支撑、模型库技术,研发在新型系统架构、大数据时代的数据集成和建模分析展现软件。
(2)运维管理
四川创意信息技术股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司的运维基地研发平台软件,包含与CALLCENTER整合、微信支持、流程梳理和定制、与备件库管理
软件的整合等内容。
(3)云管理平台
支持与主流的虚拟化平台接口,结合先进的国外产品平台,对门户自定义、服务目录自定义、流程自
定义等内容进行研发,向客户提供定制的云管理平台解决方案。
目前以上产品均处于研发阶段,预计2014年下半年分别进入发布、内部使用或测试阶段。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
全球经济的发展、国内政策的布局、技术发展的日新月异带来了全球经济一体化、中国城镇化进程、
智慧城市、云计算、大数据、信息安全、移动互联等大众聚焦的新的行业发展领域。这些领域的发展本质
上是国家竞争、城市发展,商业市场占领在IT行业的集中体现。随着行业的迅猛发展,市场对IT服务业的
技术要求就更加专业和尖端,对提出问题、解决问题的能力要求更加精准和快速,对案例经验要求也更加