江苏长海复合材料股份有限公司2011年半年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
三、公司除董事郜翀因出差未能参加本次董事会会议以外,其他董事均亲自参加了本次董事会会议。
四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
五、公司法定代表人杨国文、主管会计工作负责人吴亚芬及会计机构负责人(会计主管人员)周家栋声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司基本情况
中文法定名称:江苏长海复合材料股份有限公司
英文法定名称:Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd
中文简称:长海股份
英文简称: CHANGHAI
公司法定代表人:杨国文
联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 杨国文
联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
电话 0519-88712521
传真 0519-88712521
电子信箱 finance@changhaigfrp.com
4、公司注册地址:江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
公司办公地址:江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
邮政编码:213102
公司互联网网址:http://www.changhaigfrp.com
电子信箱:finance@changhaigfrp.com
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站:http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点:公司证券投资部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:长海股份
股票代码: 300196
7、持续督导机构:中国建银投资证券有限责任公司
二、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位:元
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 213,615,826.92 162,583,924.29 31.39%
营业利润 31,237,247.36 24,085,304.11 29.69%
利润总额 34,109,411.97 24,989,941.16 36.49%
归属于上市公司股东的净利润 28,449,901.58 20,305,993.50 40.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,002,727.22 19,566,126.71 32.90%
经营活动产生的现金流量净额 53,100,609.87 31,080,895.22 70.85%
项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 994,750,385.53 417,472,041.23 138.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 775,752,356.04 224,763,454.46 245.14%
股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33%
2、主要财务指标
单位:元
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.2710 0.2256 20.12%
稀释每股收益(元/股) 0.2710 0.2256 20.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2476 0.2174 13.89%
加权平均净资产收益率(%) 5.69% 10.95% -5.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.20% 10.56% -5.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.4425 0.3453 28.15%
项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.46 2.50 158.40%
3、非经常性损益项目
单位:元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,217.10
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,680,240.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,193,141.10
所得税影响额 -424.,990.25
合计 2,447,174.36
第三节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况回顾
(一)公司总体经营情况
2011年是公司发展史上的重要一年。经中国证监会证监许可[2011]353号文批准,公司于首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股股票,发行价格为18.58元/股。此次公开发行,公司募集资金总额为55,740.00万元,扣除发行费用3,486.10万元后,募集资金净额为52,253.90万元。,公司在深圳证券交易所创业板成功上市,不仅提高了公司的知名度及品牌形象,同时也拓宽了公司的融资渠道。
报告期内,公司实现营业收入21,361.58万元,比去年同期增长31.39%;营业利润3,123.72万元,比去年同期增长29.69%;利润总额3,410.94万元,比去年同期增长36.49%;归属于母公司的净利润为2,844.99万元,比去年同期增长40.11%。
报告期内,公司经营工作主要包括以下几个方面:
1、调整优化产品结构,充分发挥自身竞争优势。报告期内,公司为解决现有产能不足的瓶颈,通过实施募投项目在公司现有玻纤制品及