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深圳市迪威视讯股份有限公司2011年第一季度报告正文
公告日期:2011-04-22
深圳市迪威视讯股份有限公司2011年第一季度报告正文

     §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明:保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 733,917,520.01 275,155,222.50 166.73%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)685,407,610.94 166,126,788.39 312.58%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    15.41 4.98 209.44%
    年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-35,917,694.16 53.60%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.81 65.10%
    报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元) 31,119,716.09 25,621,299.08 21.46%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 1,833,314.55 -1,916,780.60 96.65%
    基本每股收益(元/股) 0.04 -0.06 166.67%
    稀释每股收益(元/股) 0.04 -0.04 100.00%
    加权平均净资产收益率(%) 0.40%-1.50% 1.90%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    0.19%-1.50% 1.69%
    非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,152,400.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,152.28
    合计 1,155,552.28 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股报告期末股东总数(户) 11,703前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类光大证券股份有限公司 210,051 人民币普通股薄闽生 134,831 人民币普通股李双白 81,000 人民币普通股迟巍 61,600 人民币普通股崔昕 59,365 人民币普通股赵令帅 42,010 人民币普通股谢锐 40,803 人民币普通股谢金明 37,100 人民币普通股王芸 36,700 人民币普通股叶兆亮 33,165 人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期夏建忠 400,0 0 400,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日祝秀英 150,0 0 150,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日鲁锐 262,500 0 0 262,500 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日刘忠辉 157,500 0 0 157,500 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日莫少红 500,0 0 500,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日汪沦 2,462,500 0 0 2,462,500 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日凌农 157,500 0 0 157,500 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日陈伟 262,500 0 0 262,500 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日姚茂福 157,500 0 0 157,500 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日唐庶 735,0 0 735,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日李刚 315,0 0 315,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日黄健生 400,0 0 400,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日张凯 311,0 0 311,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日罗钦骑 735,0 0 735,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日蓝兰 100,0 0 100,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日何国辉 150,0 0 150,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日谢润锋 250,0 0 250,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日张凯 89,0 0 89,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日深圳市东方富海 2,000,0 0 2,000,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日

投资管理有限公司浙江华睿投资管理有限公司1,000,0 0 1,000,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日深圳市深港优势创业投资合伙企业860,0 0 860,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日上海诚业投资管理有限公司1,450,0 0 1,450,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日常州市科隆技术咨询服务有限公司425,0 0 425,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日北京安策恒兴投资有限公司18,530,0 0 18,530,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日深圳市深港产学研究投资有限公司500,0 0 500,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日浙江浙商创业投资股份有限公司1,000,0 0 1,000,000 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 25 日中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金0 0 440,000 440,000 定向发行限售 2011 年 4 月 25 日中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金0 0 440,000 440,000 定向发行限售 2011 年 4 月 25 日五矿集团财务有限责任公司0 0 440,000 440,000 定向发行限售 2011 年 4 月 25 日长江证券股份有限公司0 0 440,000 440,000 定向发行限售 2011 年 4 月 25 日东兴证券股份有限公司0 0 440,000 440,000 定向发行限售 2011 年 4 月 25 日合计 33,360,0 2,200,000 35,560,000 --§3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    一、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明
    (一)货币资金较期初数增加 43,435.46 万元,增幅 480.48%,主要原因是本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
    1112 万股,发行价格为 51.28 元/股,增加货币资金余额。
    (二)应收账款较期初数增加 2,098.51 万元,增幅 36.08%,主要原因是公司收账期较长,而且报告期内销售收入增加。
    (三)其它应收款较期初数减少 566.84 万元,减幅 37.05%,主要原因是部分上市前期费冲抵和部分投标保证返还;
    (四)短期和长期借款较期初数减少 5700 万元,减幅 74%,主要原因为报告期内公司以 5400 万元超募资金归还银行贷款。
    (五)实收资本增加 1112 万,资本公积增加 69,553.96 万元,主要系本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1112
    万股,发行价格为 51.28 元/股,增加了公司的报告期期末的股本和资本公积。
    二、利润表项目大幅度变动情况和原因说明
    (一)报告期内公司实现营业收入 3,111.97 万元,较去年同期增长 549.84 万元,同比增加 21.46%,主要系公司在政府、公安、
    国防和教育各行业的拓展所致;
    (二)报告期内公司实现净利润 179.17 万元,较去年扭亏为盈,一方面是由于销售收入的增加,一方面公司一季度收到增值
    税退税 159.02 万元。
    (三)销售费用较同期增加了 282.72 万元,增幅 57.90%,主要原因为公司销售规模持续扩大,销售人员及费用工资等支出不
    断增加,整体导致本期销售费用增幅较大。
    (四)管理费用较同期增加了 209.23 万元,增幅达 37.16%,主要原因为,2011 年公司上市发行过程中发生了上市相关等费
    用,导致公司的报告期管理费用大幅增加;
    三、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明
    (一)经营活动产生的现金流量净额同比增加了 4,149.72 万元,增幅 53.60%,主要原因是去年同期购买主要材料采用现金支付
    以及人工成本大幅增加,导致同比变化幅度较大。
    (二)筹资活动产

 
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