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乐视网3:董事会关于2022年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明 下载公告
公告日期:2023-04-27

乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会关于2022年度审计报告非标准无保留审计意见

所涉及事项的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)于2023年4月27日对乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”或“乐视网”)出具了保留意见的乐视网2022年审计报告,根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第212号)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关规定,公司董事会对该事项说明如下:

一、会计师出具保留意见的事项

会计师审计了乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网、公司”)的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

会计师认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了乐视网公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、会计师形成保留意见的基础

1、我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,乐视网公司2022年末归属母公司净资产为-193.33亿元,2022年度归属母公司净利润为-5.10亿元。这些情况表明存在可能导致对乐视网公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。财务报表没有对乐视网公司如何消除对持续经营的重大疑虑作出充分披露。

2、乐视网公司应付账款期末余额29.66亿元,期初余额29.80亿元。截至2022年12月31日,应付账款期末余额中涉诉金额12.41亿,我们未能就此金额对应的资金占用费在期初期末是否计提完整获取充分、适当的审计证据,无法对期初期末余额实施函证等重要程序,也未能获取相关资料实施其他替代程序,无法确定是否应调整及相关的调整金额。

3、如财务报表附注十四所述,因公司被证监会立案调查认定虚假陈述的影响,投资者对公司发起索赔诉讼。截至2022年12月31日,11名原告以乐视网虚假陈述为由对乐视网等23名被告提起证券纠纷普通代表人诉讼,索赔金额63.8亿元,截止报告

日,案件已经开庭审理,但由于因案件较为复杂,尚未审理完毕;截止2022年12月31日,乐视网公司账面已经针对此事项计提预计负债金额7亿元,针对此事向我们未能获取律师函证等关键性证据,我们无法确定乐视网公司针对此事项计提的预计负债金额准确性及合理性。

4、乐视网公司本期对应交税费进行差错更正,减少应交税费期末余额2.26亿元,同时调整期初未分配利润,但未对以前年度财务报表进行重述,我们对此事项仅取得纳税申报表,未取得此项纳税义务消失的关键性证据,如主管税务机关针对此事项出具无需缴纳此项税款的文件等,因此无法确定调减应交税费相关会计处理的合理性及期末余额的准确性。

三、董事会意见:

中兴华会计师事务所本着严格、谨慎的原则,由于上述事项对乐视网公司出具了保留意见的审计报告,董事会表示尊重。公司报告期末归属于挂牌公司股东的净资产约-193.33亿余元,合并报表范围内应付账款29.66亿元,其他流动负债近36.82亿元,其他非流动负债30.49亿元,主要是2019年计提乐视体育、乐视云违规担保案损失所致。2022年度归属母公司净利润为-

5.10亿元,较去年同期增长76.23%。报告期内归属于挂牌公司股东的净利润同期增长原因是因为在2021年度公司因长期股权投资减值和商誉减值计提了约10亿元资产减值损失,且因证券纠纷普通代表人诉讼案计提了7亿元预计负债。

2021年4月12日,公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局送达的《行政处罚决定书》(〔2021〕16号)。证监会对乐视网2007年至2016年连续十年财务造假,致使2010年报送和披露的IPO申报材料、2010年至2016年年报存在虚假记载的行为,未依法披露关联交易、对外担保的行为以及对贾跃亭、贾某芳履行承诺的披露存在虚假记载、重大遗漏的行为,根据《证券法》第一百九十三条的规定,对乐视网责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对2016年乐视网非公开发行欺诈发行行为,根据《证券法》第一百八十九条的规定,对乐视网处以募集资金百分之五即2.4亿元罚款,对乐视网合计罚款240,600,000元。

2021年5月13日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司涉及诉讼(仲裁)事项的公告》(公告编号:2021-040),证券纠纷普通代表人诉讼案截止本报告披露日,累计共有诉讼投资者2491名,主张赔偿金额累计为63.80亿元。截止本报告披露日,本案尚在审理过程中,公司目前无可靠依据预估本案对公司未来损益的具体影响情况,但由于索赔金额较大,公司出于谨慎性原则已于2021年度计提投资者诉讼预计负债7亿元。

公告编号:2023-013根据该《行政处罚决定书》载明的历年虚假交易业务收入及应收客户业务账款,公司逐一核对公司账目,截止本报告期末,以上处罚事项形成的应收账款,公司在以前年度考虑可收回情况后已全额计提信用减值损失,并将虚构的应收账款及营业收入进行冲回处理,同时调整其他相关联会计科目,更正了本报告期期末应收账款原值及坏账准备金额和上年同期应收账款原值及坏账准备,并在本年度核实历史账目后将对应多计提的税费进行了调整。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

董事会2023年4月27日


  附件:公告原文
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