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山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司2011年第一季度报告正文
公告日期:2011-04-23
山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司2011年第一季度报告正文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 686,105,323.71 675,586,128.78 1.56%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)659,752,761.38 656,808,548.91 0.45%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    6.38 15.89 -59.85%
    年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 4,652,474.32 62.03%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    0.05 0.09%
    报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元) 30,402,467.02 22,100,697.99 37.56%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 15,346,212.47 8,671,594.18 76.97%
    基本每股收益(元/股) 0.37 0.28 32.14%
    稀释每股收益(元/股) 0.37 0.28 32.14%
    加权平均净资产收益率(%) 10.46% 6.40% 4.06%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    10.36% 6.40% 3.96%
    非经常性损益项目√适用□不适用

单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外160,000.00
    所得税影响额-24,000.00
    合计 136,000.00 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股报告期末股东总数(户) 5,688前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金1,206,315 人民币普通股中国银行-海富通股票证券投资基金 864,500 人民币普通股中国银行-海富通收益增长证券投资基金 805,532 人民币普通股招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金676,415 人民币普通股中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金520,103 人民币普通股招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户437,500 人民币普通股中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金393,778 人民币普通股陈军 310,455 人民币普通股朱青 237,425 人民币普通股天津淳嘉利实业有限公司 224,750 人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期付兵 500,0 750,000 1,250,000IPO 前发行限售-个2011 年 8 月 6 日田政宏 300,0 450,000 750,000IPO 前发行限售-个2011 年 8 月 6 日何炎坤 1,300,0 1,950,000 3,250,000IPO 前发行限售-个2011 年 8 月 6 日王晶华 16,186,811 0 24,280,217 40,467,028IPO 前发行限售-个2013 年 8 月 6 日王静 1,280,259 0 1,920,389 3,200,648IPO 前发行限售-个2013 年 8 月 6 日卜照坤 1,280,259 0 1,920,388 3,200,647IPO 前发行限售-个2011 年 8 月 6 日孙兆华 56,226 0 84,339 140,565IPO 前发行限售-个2011 年 8 月 6 日

曹丽妮 56,226 0 84,339 140,565IPO 前发行限售-个2013 年 8 月 6 日王洪秋 56,226 0 84,339 140,565IPO 前发行限售-个2013 年 8 月 6 日张娜 168,676 0 253,014 421,690IPO 前发行限售-个2013 年 8 月 6 日李新安 1,280,259 0 1,920,388 3,200,647IPO 前发行限售-个2013 年 8 月 6 日闫相宏 8,535,058 0 12,802,587 21,337,645IPO 前发行限售-个2013 年 8 月 6 日合计 31,000,0 46,500,000 77,500,000 --§3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、公司净利润较去年同期增长 76.97%,主要原因是:(1)核心产品销售收入稳步增长;(2)财务费用大幅降低;(3)募
    集资金投资项目-充填材料项目实验性产品产生一定收入。
    2、公司主营业务收入增长 37.56%,主要原因是公司生产和销售扩大所致。
    3、公司主营业务成本增长 38.89%,主要原因是公司产品销售量增加所致。
    4、公司销售费用比去年增长 38.83%,系(1)、广告宣传费增加约 59 万元;(2)、安装费增加约 31 万元;(3)、销售运费增
    加约 10 万元;(4)、销售人员增加相应增加工资、保险、福利等费用约 38 万元;(5)、用于销售车辆增加相应增加折旧费用
    约 14 万元。
    5、财务费用比去年同期降低 1828.79%,系公司银行贷款减少、利息支出减少,募集资金存款利息增加所致。
    6、所得税比去年同期增长 79.12%,主要原因是公司利润总额比上年增长所致。
    7、预付款项期末比期初增长 602.85%,主要原因系本季度募投项目预付工程款、土地款增加所致。
    8、其他应收款期末比期初增长 62.62%,主要原因是合同履约保证金、招标保证金增加所知。
    9、工程物资期末比期初增长 1145.59%,主要原因系募投项目工程储备物资材料增加所致。
    10、研发支出期末比期初增长 40.86%,主要原因是研发投入增加所致。
    11、应付票据期末比期初增长 534.40%,主要原因是预付工程款增加所致。
    12、预收款期末比期初减少 49.23%,主要原因是预收销售款减少所致。
    13、应交税费期末比期初减少 49.40%,主要是应缴税费缴纳所致。
    14、其他应付款期末比期初增加 195.7%,主要原因是代扣代缴个人分红所得税所致。
    15、实收资本期末比期初增加 150%,主要原因是年度转增股本所致。
    16、支付的各项税费现金流出增长 69.24%,系缴纳税款增加所致。
    17、经营活动产生现金流量净额增长 62.03%,主要原因是销售收入增加货款回笼所致。
    18、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长 846.62%,主要原因是募投项目支付工程款增加所致。
    19、分配股利、利润所支付的现金增长 2933.45%,主要原因是实施年度分红所致。
    3.2 业务回顾和展望
    一、经营情况回顾
    2011 年 1—3 月,公司按照“一个坚持,两个转变”即坚持煤矿顶板安全为公司主营业务不变,从纯监测顶板向全行业项目监测转变,从纯监测型向监测、治理服务型转的经营发展战略,在董事会正确决策下,在总经理班子和全体员工共同努力下,生产经营稳步增长,项目建设进展顺利,研发工作有序推进。生产经营方面,公司作为国家级高新技术企业,对拥有完全自主知识产权的国家级重点新产品“KJ216 煤矿顶板安全监测系统”进一步加大生产和销售力度,突出了其主营业务地位。公司新材料项目在产品试验过程中,取得了客户的认可,部分实验用新材料产品,取得了一定的销售收入。报告期内公司共实

现业务收入 3040 万元,比上年同期增长 37.56 %;实现净利润 1535 万元,同比增长76.97 %;实现基本每股收益 0.37
    元。本期募集资金投资项目建设,符合预期计划,报告期共投入:2821 万元。2011 年第一季度为全年生产经营计划的完成,开了一个好头。
    报告期内,公司生产经营环境未发生重大变化,公司生产经营顺利,年度生产经营计划未发生重大变更,内部控制有效开展。
    二、风险及对策简要分析
    可能存在的主要风险:主营业务产品的市场扩大和配套技术提升的风险;新项目研发及工业化生产的风险:募投项目新产品推广的风险;高端人才不足的风险。
    拟采取的措施:加强销售队伍的建设,巩固并提高市场占有份额;增加新产品的宣传推介力度,提高研发人员素质,加大人才的引进和培养力度。
    三、今后基本发展思路
    公司创业板上市行将一年,生产经营和规范运

 
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