三川智慧科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三川智慧科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
(公告编号:2016-055)
2016 年 10 月
三川智慧科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主
管人员)杨志清声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,720,261,493.45 1,601,568,851.19 7.41%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,442,841,433.51 1,362,411,199.36 5.90%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入(元) 171,078,441.88 8.05% 492,391,490.22 4.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 39,787,159.44 -13.44% 113,612,590.85 4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常
38,627,991.82 17.52% 103,187,670.32 24.92%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 65,268,206.91 -14.75%
基本每股收益(元/股) 0.0383 -18.51% 0.1092 1.11%
稀释每股收益(元/股) 0.0383 -18.51% 0.1092 1.11%
加权平均净资产收益率 3.42% -0.26% 8.91% -0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 37,073.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
8,924,697.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,020.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,300,000.00
减:所得税影响额 1,858,655.40
少数股东权益影响额(税后) 50,216.13
合计 10,424,920.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济下行压力加大及房地产行业不景气带来的风险
中国经济发展进入新常态,普遍认为中国经济面临较大的下行压力,2015年中国GDP增长6.9%,这一增速创下1990年
以来新低,经济发展明显放缓,倒逼我国国民经济结构转型升级。国家出台“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”
五大措施,引导中国经济向战略新兴产业转型,将带来经济转型的阵痛。此外,房地产行业自2013年以来出现低迷现象,除
一线城市外,所有大中城市房价不同程度下跌,成交量也明显下滑,这样势必会影响公司所处的供排水行业,也将影响公司
新一年年度经营计划的实现。
为应对经济增速放缓以及房地产行业不景气带来的影响,公司一方面抓住国家阶梯水价政策的推行和智慧城市建设的契
机,采用创新的商业模式,重点突破智能水表的销售,特别是公司新推出的物联网水表的营销,实现公司产品结构大的转型,
提高销售收入和效益;另一方面加大水计量数据采集及数据处理管理软件等核心技术的研发力度,为客户的运营管理提供系
统化解决方案与大数据增值服务,提升服务品质,转变服务方式,积极探求新的盈利模式和利润增长点,确保公司战略目标
的顺利实现。
2、规模扩张带来的管理风险
公司公开发行后的长期资产增加幅度较大。随着公司投资项目的实施、吸收兼并合作发展方式的不断展开、营销机构的
不断扩张等,特别是公司进入水务运营新业务后,公司资产和经营规模迅速扩大,使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化,
公司的经营决策、风险控制的难度增加,对公司经营管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来相当程度的挑战。如果
公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制,将对公司的高效运转及资产安全带来风险。
对此公司采取了外聘与内训相结合的全面解决措施,实施职业经理人计划。一方面积极引进相关行业内具有较强经营管
理能力的职业经理人,充分利用外部智慧迅速开展业务和管理;另一方面实施了较为全面的学习培训计划,倡导建设学习型
管理团队,采取送出去和请进来的方式,对中高层管理人员定期派出去接受培训或进入高等院校继续深造,以及与高校联合
定期聘请管理专家定点培训等,以不断提高管理人员的管理水平和驾驭经营风险的能力。
3、技术创新或产品更新的风险
智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑,以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品。随着
人们对水资源稀缺性认识的逐步提高,以及智慧城市理念和实践的不断发展,智能水表将代表着水表的发展方向,走向千家
万户。由于智能水表有着较高的技术要求,技术发展和技术更新较快,新技术、新产品、新工艺不断涌现,对技术创新的要
求越来越高,技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需
求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势,但随着技术的不断升级,不排除出现
技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。
公司成立以来,坚持以技术研发与产品创新为本,在技术创新方面公司坚持双管齐下的方针,一方面坚持走立足自主开
发与创新的道路,建立了《技术创新与开发激励制度》,制定了技术研发战略计划,加大了技术创新与开发的投入与激励力
度,鼓励技术人员不断超越,攻坚克难,勇攀高峰;另一方面,走合作开发的道路,采取与国内外知名公司以及高等院校合
作的方式进行委托开发,以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革,持续进行产品的技术创新与产品更新,
充分满足客户的需求。
4、商誉减值风险
公司控股合并甬岭水表后,在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉,根据《企业会计准则》等规定,商誉不
作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果甬岭水表未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公
司当期损益造成不利影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,000
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有
江西三川集团有限公司 40.84% 424,744,566 10,325,000
法人
童保华 境内自然人 3.85% 40,044,133 37,541,345
江西三川水表股份有限公司
其他 1.41% 14,647,500 14,647,500
-第一期员工持股计划
兴全睿众资产-上海银行-
兴全睿众定增 3 号特定多客 其他 0.99% 10,325,000 10,325,000
户专项资产管理计划
罗安保 境内自然人 0.83% 8,640,443 8,640,405
管红峰 境内自然人 0.69% 7,223,760
李强祖 境内自然人 0.62% 6,497,253 6,492,910
东方证券股份有限公司 国有法人 0.58% 6,027,947 1,925,000
朱伟 境内自然人 0.58% 6,000,298
王惠琼 境内自然人 0.55% 5,700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江西三川集团有限公司 414,419,566 人民币普通股 414,419,566
管红峰 7,223,760 人民币普通股 7,223,760
朱伟 6,000,298 人民币普通股 6,000,298
王惠琼 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
互联股票型证券投资基金
谢代金 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
东方证券股份有限公司 4,102,947 人民币普通股 4,102,947
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保
4,000,050 人民币普通股 4,000,050
行业股票型证券投资基金
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高卫国 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
王巨 2,771,243 人民币普通股 2,771,243
上述股东中,李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子,李强祖
上述股东关联关系或一致行动的说明 与三川集团为行动一致人,除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系,
也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
公司股东王惠琼通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司股份 5,700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
非公开发行股票 2018 年 8 月 20
江西三川集团有限公司 4,130,000 0 6,195,000 10,325,000
锁定 日
非公开发行股票 2018 年 8 月 20
公司第一期员工持股计划 5,859,000 0 8,788,500 14,647,500
锁定 日
兴全睿众资产-上海银行
非公开发行股票 2018 年 8 月 20
-兴全睿众定增 3 号特定 4,130,000 0 6,195,000 10,325,000
锁定 日
多客户专项资产管理计划
非公开发行股票 2018 年 8 月 20
李建林 1,860,000 0 2,790,000 4,650,000
锁定 日
非公开发行股票 2018 年 8 月 20
东方证券股份有限公司 770,000 0 1,155,000 1,925,000
锁定 日
童保华 15,016,538 0 22,524,807 37,541,345 高管限售 根据相关规定
李强祖 2,597,164 0 3,895,746 6,492,910 高管限售 根据相关规定
宋财华 1,363,264 0 2,044,896 3,408,160 高管限售 根据相关规定
吴雪松 1,349,824 0 2,024,736 3,374,560 高管限售 根据相关规定
罗安保 3,456,162 0 5,184,243 8,640,405 高管限售 根据相关规定
童为民 57,602 0 86,403 144,005 高管限售 根据相关规定
倪国强 55,682 0 83,523 139,205 高管限售 根据相关规定
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杨志清 14,210 0 21,312 35,522 高管限售 根据相关规定
合计 40,659,446 0 60,989,166 101,648,612 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动的情况及原因
项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因
应收票据 10,998,154.39 7,967,986.50 38.03% 报告期票据贴现业务减少
其他应收款 8,980,451.24 6,173,722.00 45.46% 报告期投标保证金及业务备用金增长
其他流动资产 170,000,000.00 95,010,469.69 78.93% 报告期现金管理规模扩大
可供出售金融资产 35,000,000.00 5,000,000.00 600.00% 报告期投资增长
在建工程 3,350,312.59 1,961,477.57 70.81% 工程持续投入
开发支出 240,000.00 -100.00% 报告期开发项目完成
长期待摊费用 1,645,611.50 669,257.40 145.89% 子公司经营场所装修
递延所得税资产 6,540,843.84 3,773,156.35 73.35% 报告期应收账款增加及子公司出现亏损
短期借款 5,000,000.00 - 新增短期借款
应付票据 2,000,000.00 - 启动票据结算业务
预收款项 29,259,149.81 14,989,321.89 95.20% 报告期预收客户订货款项增加及子公司余江水务
自来水管道工程预收工程款增长
应付职工薪酬 8,948,144.89 14,091,719.59 -36.50% 主要原因是本报告期公司产品产销量较上年第四
季度减少(四季度是公司产品产销量最大的季度),
相应计提的应付薪酬减少
应交税费 29,836,481.72 15,565,487.49 91.68% 主要原因是公司本年度分红派息的个人所得税增
长
应付利息 59,812.50 - 短期借款应付利息
其他应付款 26,281,536.89 8,171,346.24 221.63% 主要系子公司余江水务筹集工程项目款所致
股本 1,040,033,262.00 416,013,305.00 150.00% 本年度实施了分红派息
资本公积 68,264,923.70 400,976,860.00 -82.98% 本年度实施了资本公积转增股本
未分配利润 261,621,006.87 472,498,793.42 -44.63% 本年度实施了分红派息
2、利润表项目重大变动的情况及原因
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
管理费用 50,125,142.07 38,425,708.21 30.45% 主要是研发费用增长及新增合并单位爱
水科技增加管理费用
资产减值损失 4,429,771.48 3,246,619.79 36.44% 报告期应收款项增长所致
投资收益 18,959,691.55 10,178,382.46 86.27% 参股公司经营业绩增长及现金管理取得
其中:对联营企业和合营企业的 16,674,367.70 10,178,382.46 63.82% 收益
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投资收益
营业外收入 22,590,698.19 36,909,450.44 -38.79% 主要是上年同期处置土地、房产等产生收
其中:非流动资产处置利得 60,140.67 13,355,626.66 -99.55% 益1335.56万元所致
营业外支出 29,933.68 8,539.74 250.52% 主要是报告期处置非流动资产产生损失
其中:非流动资产处置损失 23,067.43 5,735.53 302.18%
少数股东损益 3,489,772.15 5,273,380.43 -33.82% 报告期部分子公司收益下降
3、现金流量表项目重大变动的情况及原因
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 65,268,206.91 76,561,393.06 -14.75% 主要是报告期销售收现减少及
付现费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -113,063,791.70 -142,746,406.29 -20.79% 主要是报告期购建固定资产投
资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -17,328,292.28 55,258,783.30 -131.36% 主要原因是上年同期公司实施
了非公开发行股份募集资金所
致
现金及现金等价物净增加额 -65,055,058.90 -10,550,527.61 516.60% 上述原因综合影响形成
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司目前所从事的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运
营、供水企业产销差与DMA分区管理、智慧水务云平台建设等,致力成为世界先进的水计量功能服务商、智慧水务整体解
决方案提供商。
公司坚持智能化发展方向,报告期内以物联网水表为重点以大中城市为重心实施项目管理,精心布局、积极开拓。2016
年1-9月公司实现营业收入49,239.15万元,同比增长4.46%,其中:智能成表销售量同比增长40.50%,销售收入17,363.25万
元,同比增长45.82%,智能成表销售收入占主营业务总收入的35.44%,比去年同期增长10.07个百分点,创造毛利8,555.11
万元,同比增长50.09%,智能成表毛利占公司总毛利的44.71%,同比增长9.11个百分点;水务管理软硬件系统营业收入同比
增长96.65%,智能成表销售量、水务管理应用系统业务的持续增长是报告期驱动业务收入、利润变化的最主要因素。
报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润11,361.26万元,因上年处置资产产生较大非经常性的影响,净利润同比增
长4.87%,扣除非经常性损益影响后增长24.92%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
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的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月 2015年度
供应商
采购额(元) 占总采购额的比率 采购额(元) 占总采购额的比率
第一名 34,322,790.88 10.13% 41,942,706.66 11.49%
第二名 22,377,981.81 6.60% 16,331,913.00 4.47%
第三名 8,821,135.09 2.60% 15,412,820.89 4.22%
第四名 8,101,561.12 2.39% 14,092,648.76 3.86%
第五名 7,315,403.93 2.16% 13,281,469.40 3.64%
合计 80,938,872.84 23.88% 101,061,558.71 27.68%
报告期公司前五大供应商与上年度发生较大变化,上年前五大供应商以铜原料及表壳供应商为主,报告期由于智能表销
售增长,相应智能化的原器件供应商采购增加。公司与众多供应商联系紧密,建立了完整的采购供应体系,不存在对某一供
应商的重大依赖。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月 2015年度
供应商
销售额(元) 占总销售额的比率 销售额(元) 占总销售额的比率
第一名 10,051,341.05 2.04% 16,622,797.69 2.57%
第二名 7,723,625.38 1.57% 15,546,603.48 2.40%
第三名 8,598,625.99 1.75% 13,571,799.15 2.10%
第四名 6,536,446.17 1.33% 12,190,424.79 1.88%
第五名 5,826,945.30 1.18% 11,499,314.73 1.78%
合计 38,736,983.90 7.87% 69,430,939.84 10.73%
报告期公司前五大客户与上年度发生较大变化,上年同期前五大客户以机械水表、水表配件为主,报告期前五大客户以
智能水表用户为主,与公司智能化战略紧密相关。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂,经济下行压力持续加大,经济进入新常态。面对复杂
多变的经营环境,公司紧紧围绕发展战略及年度经营方针和目标,不断深化内部改革,加强自主创新,优化产品升级,全面
提升企业综合竞争力。
一、加强自主创新、不断优化产品升级
公司在国内首推的物联网水表除涵盖传统智能水表的主流功能外,还具有安装简便,维护、使用方便,信号稳定、数据
储量大、传递速度快,远程控制和开关阀,以及实时报警、多阶梯计价等功能,具有“互联网+”的特征,适用于在线水表的
更新改造,满足水务公司智能抄表、信息化管理、提高运营效率、保障居民安全健康用水的需要,同时也为三川智慧构建智
慧水务数据云平台奠定了坚实的基础。报告期内公司坚持智能化的发展战略,以物联网水表为依托持续进行了产品的优化与
升级。
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1、开发了小区域性组网物联网表,解决了局部地区信号不良或无信号的问题,拓展了物联网水表的安装应用环境。
2、开发完成国电网专用集中器及转换器,积极参与“四表合一”项目。
报告期内,“四表合一”项目在全国多个地市启动,声势浩大影响深远,对此公司进行了积极的响应,开发了专用集中器
及转换器,并在公司所在地进行了大规模的“四表合一”项目改造,截止报告期末,已初步建成了项目示范工程,取得了积极
成果,为公司大规模融入“四表合一”工程奠定了坚实的基础。
3、启动了基于NB-IoT通讯技术的物联网表的跟踪与开发,截止目前已开发了满足国内外市场普遍需求的超声波物联网
水表,并已在华为实验室、国外客户进行测试。
在通信运营商提供的网云融合NB-IOT基础设置支撑下,未来的智能水表大规模部署将使得水资源全过程的数据采集更
加高效便捷经济,从而使得基于大数据的智慧水务成为现实,为智慧城市建设项目提供坚实的落地入口。
二、加大投入实施智慧水务发展战略
本着依托主业、创新发展的思路,公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉
水业务领域拓展和延伸,致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管
理在内的智慧水务整体解决方案。
1、通过水司管网地理信息(GIS)平台建设、分区计量管理(DMA)系统的功能拓展等项目的开发与建设,积极完善
企业端水务管理系统,针对不同量级的水司,提供可选择的模块化系统,重点解决水司普遍关注的DMA分区计量,管网监
测,营收抄读等需求。
2、依托物联网、大数据打造智慧水务
报告期内,公司设立了上海三川爱水科技有限公司,其核心业务分为两个板块:一是为水务公司构建基于云计算、物联
网、大数据的智慧水务云平台,帮助其降低产销差率,提供安全、优质、高效供水服务,实现生产、管理和服务全流程的“智
慧化”。另一板块则是面向大众消费者,为其提供饮水、净水、用水的解决方案。
目前,智慧水务的基础平台已经搭建完毕,正在部分地市进行试点,后续将在部分省会级城市进一步拓展业务,并根据
水司各自的系统进行订制化开发。
另一方面,爱水科技