北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2013 年半年度报告全文
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性、完整性承担个别及连带责任。
二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
三、公司负责人赵文权、主管会计工作负责人许志平及会计机构负责人(会
计主管人员)陈剑虹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
四、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 32
第八节 备查文件目录.................................................................................................................... 145
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释义
释义项 指 释义内容
蓝色光标、公司、上市公司 指 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
股东大会、董事会、监事会 指 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期 指 2013 年 1-6 月、2012 年 1-6 月
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 蓝色光标 股票代码
公司的中文名称 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
公司的中文简称(如有) 蓝色光标
公司的外文名称(如有) BlueFocus Communication Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) BlueFocus
公司的法定代表人 赵文权
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 20 层 20A
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.bluefocusgroup.com
电子信箱 bfg@bluefocus.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许志平 徐朋
北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际
联系地址
创新园 C9 楼 创新园 C9 楼
电话 010-56478871 010-56478872
传真 010-56478834 010-56478834
电子信箱 bfg@bluefocus.com peng.xu@bluefocus.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼董事会办公室
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业总收入(元) 1,183,258,646.44 897,434,468.66 31.85%
归属于上市公司股东的净利润(元) 137,549,289.04 108,936,848.49 26.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
131,573,290.34 106,270,764.81 23.81%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,139,398.91 21,893,162.76 -30.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0376 0.0552 -31.88%
基本每股收益(元/股) 0.35 0.29 20.69%
稀释每股收益(元/股) 0.34 0.28 21.43%
净资产收益率(%) 9.56% 10.06% -0.5%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 9.15% 9.82% -0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 2,835,528,094.31 2,565,445,131.00 10.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,543,224,849.89 1,375,073,046.82 12.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.8319 3.4661 10.55%
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,470,156.44
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,704,685.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,207,561.56
减:所得税影响额 1,991,820.14
少数股东权益影响额(税后) -538.28
合计 5,975,998.70
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 137,549,289.04 108,936,848.49 1,543,224,849.89 1,375,073,046.82
按国际会计准则调整的项目及金额:
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 137,549,289.04 108,936,848.49 1,543,224,849.89 1,375,073,046.82
按境外会计准则调整的项目及金额:
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
七、重大风险提示
1、宏观经济环境不确定性
营销传播服务业与宏观经济增长相关,中国经济增长面临一定的不确定性,导致微观经济参与主体的
企业营销支出规模存在某些不确定因素。上述不确定因素可能引起对传播服务行业的增长预期的增长悲观
判断。
解决对策;面对不确定的宏观经济环境,公司在董事会带领下,科学分析市场前景,科学制定经营策
略,坚定坚持既定发展战略,努力熨平经济周期带来的发展前景的不确定性。公司认为,虽然经济环境有
某些不确定因素,但营销服务行业目前处于快速发展期,公司将抓住一切有利条件,利用资金、市场带来
的优势克服困难,为公司发展创造有利条件。
2、竞争因素
营销传播业目前正处于快速发展过程中,市场规模增长较快,随着众多企业加入营销传播领域,公司
面临一定的竞争压力。
解决对策:公司积极利用自身的竞争优势,主动面对竞争,以真诚的服务态度、专业的服务质量化解
竞争带来的压力。
3、人力资源
人才对于公司的发展极其重要。伴随公司高速成长,员工数量扩大,如何保证公司优质的服务质量成
为公司人力资源管理的课题。
解决对策:公司将继续坚持培养与引入并重的方式,锻炼人才、培养人才、吸引人才。公司将继续优
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化公司人力资源管理平台,继续通过灵活、有效的激励机制激发公司员工的主观能动性,为公司的发展提
供强大动力;
4、传播环境复杂化
随着新技术的不断出现,社会传播环境的日趋多元化和复杂化,客户对于传播服务的创新需求强烈,
为公司不断提升服务质量提出了挑战。
解决对策:公司将继续在充分了解客户需求的基础上,不断创新,为客户提供更新、更好、更全面的
专业服务。
5、传播形态多样性
新技术的发展,推动新的媒体形态出现。在媒介融合不断加深和拓展的形势下,复合型的传播模式代
替了单一的传播路径和平台,以互动性、开放性为主要特点的开放型传播平台挑战传统的传播路径。公司
如何适应传播形态的多样性的变化,成为公司必须战胜的挑战。
解决对策:公司上下将继续加强学习,对于新技术带来的传播形态的多样性的变化有清楚的认知,公
司将加强对现代传播形态、传播方法和传播手段的研究、开发和应用,适应客户要求,满足客户需要。
6、企业文化融合
随着公司业务的快速发展,公司的规模越来越大,同时,由于公司坚持外延式增长,并购广告行业公
司,进入广告行业,广告业务所占公司收入比重逐年上升。被并购企业的企业文化与蓝色光标企业文化互
相融合与促进、被并购企业的不同企业文化的融合与促进,成为公司在企业文化建设中面临的挑战。
解决对策:公司将继续加强内部管理,加强企业文化的宣贯工作,促进公司旗下公司不同企业文化的
融合,促进公司业务的发展。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司的生产经营保持了稳定发展的势头。面对市场竞争,公司坚持稳健经营的思路,积极
稳妥地推进各项业务,提升公司的综合竞争实力。2013年上半年,公司生产经营情况正常,财务状况良好,
主营业务收入稳步增长,盈利能力保持稳定增长。报告期实现营业总收入118,325.86万元,比上年同期增
长31.85%,、实现营业利润17,905.66万元,比上年同期增长19.59%,实现归属于母公司净利润13,754.93
万元,比上年同期增长26.27%。
报告期内,公司财务指标与上年度相比发生重大变化的原因分析
(1)报告期公司资产构成情况分析
单位:元
2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额 比重 金额 比重
货币资金 464,639,354.38 16.39% 687,653,262.32 26.80% -32.43%
应收票据 3,210,000.00 0.11% 3,430,000.00 0.13% -6.41%
应收账款净值 998,987,941.38 35.23% 850,061,804.90 33.14% 17.52%
预付账款 71,575,740.46 2.52% 65,989,827.26 2.57% 8.46%
其他应收款净值 63,787,350.85 2.25% 33,804,486.24 1.32% 88.69%
一年内到期的非流动资产 5,000,000.00 0.18% 不适用
长期股权投资 300,937,696.49 10.61% 104,841,794.42 4.09% 187.04%
固定资产净值 96,573,525.35 3.41% 100,899,017.98 3.93% -4.29%
无形资产 18,347,170.17 0.65% 20,082,593.46 0.78% -8.64%
商誉 687,532,966.81 24.25% 660,385,828.79 25.74% 4.11%
长期待摊费用 120,436,348.42 4.25% 33,796,515.63 1.32% 256.36%
其他非流动资产 4,500,000.00 0.16% 4,500,000.00 0.18% 0.00%
资产总计 2,835,528,094.31 100.00% 2,565,445,131.00 100.00% 10.53%
报告期末货币资金比期初下降32.43%,主要原因是报告期公司支付西藏山南东方博杰广告有限公司、
北京思恩客广告有限公司、蓝色方略(北京)咨询有限公司等公司股权收购款及支付公司新租赁办公用房
装修费所致。
报告期末其他应收款净值比期初增长88.69%,主要原因是报告期公司业务量增长,相应的项目临时借
款、项目押金增加所致。
报告期末一年内到期的非流动资产500.00万元是报告期公司新投资电视连续剧《十月围城》支付投资
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款。
报告期末长期股权投资比期初增长187.04%,主要原因是报告期公司收购西藏山南东方博杰广告有限
公司股权所致。
报告期末长期待摊费用比期初增长256.36%,主要原因是报告期公司新租赁办公用房装修费增加所致。
(2)报告期负债构成情况分析
单位:元
2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额 比重 金额 比重
短期借款 264,097,989.55 21.66% 150,000,000.00 13.47% 76.07%
应付账款 527,178,952.39 43.24% 403,951,688.09 36.27% 30.51%
预收账款 41,710,202.45 3.42% 38,335,256.06 3.44% 8.80%
应付职工薪酬 45,662,299.65 3.75% 44,142,790.75 3.96% 3.44%
应缴税费 69,004,161.79 5.66% 78,559,550.82 7.05% -12.16%
应付利息 11,022,848.27 0.90% 3,045,835.90 0.27% 261.90%
应付股利 10,718,589.76 0.96% -100.00%
其他应付款 13,514,919.88 1.11% 133,327,440.79 11.97% -89.86%
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 1.23% 10,000,000.00 0.90% 50.00%
长期借款 34,375,000.00 2.82% 44,375,000.00 3.98% -22.54%
应付债券 197,607,157.70 16.21% 197,166,325.70 17.70% 0.22%
负债总计 1,219,173,531.68 100.00% 1,113,622,477.87 100.00% 9.48%
报告期末短期借款比期初增长76.07%,主要原因是报告期公司向上海浦东发展银行北京分行、民生
银行和平里支行申请流动资金贷款增加所致。
报告期末应付利息比期初增长261.71%,主要原因是报告期计提公司发行债券利息和贷款利息尚未到
支付期所致。
报告期末应付股利比期初下降100.00%,主要原因是报告期公司支付了股东分红所致。
报告期末其他应付款比期初下降89.96%,主要原因是报告期公司支付了股权收购款所致。
报告期末一年内到期的非流动负债比期初增长50.00%,主要原因是报告期公司向上海浦东发展银行北
京分行申请抵押贷款一年内到期部分增加所致。
(3)报告期费用构成情况分析
单位:元
项目 报告期 上年同期 本年比上年增幅 占2013年营业收入
比例
销售费用 177,626,162.13 119,774,473.49 48.30% 15.01%
管理费用 85,897,862.06 51,481,918.86 66.85% 7.26%
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财务费用 11,425,081.65 -4,749,619.90 -340.55% 0.97%
所得税费用 43,600,486.38 37,040,067.25 17.71% 3.68%
报告期销售费用比上年同期增长48.30%,主要原因是公司业务增长,业务规模扩大,员工人数增加,
含期权成本在内的人员成本及办公成本增加所致。
报告期管理费用比上年同期增长66.85%,主要原因是公司业务增长,业务规模扩大,员工人数增加,
含期权成本在内的人员成本、办公室租金等办公成本增加,同时长期待摊费用、无形资产增加导致摊销金额
增加所致。
报告期财务费用比上年同期绝对值增长340.55%,主要原因是与上年同期相比,公司募集资金减少,
银行存款利息收入减少,银行贷款增加,贷款利息支出及发行债券计提的债券利息支出增加所致。
(4)报告期公司现金流量构成情况分析
单位:元
项目 报告期 上年同期 同比增减
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入总额 1,123,328,925.93 763,296,316.00 47.17%
经营活动现金流出总额 1,108,189,527.02 741,403,153.24 49.47%
经营活动产生的现金流量净额 15,139,398.91 21,893,162.76 -30.85%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入总额 8,033,807.72 3,055,128.68 162.96%
投资活动现金流出总额 352,219,228.07 263,945,536.35 33.44%
投资活动产生的现金流量净额 -344,185,420.35 -260,890,407.67 31.93%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入总额 334,708,228.55 147,636,982.50 126.71%
筹资活动现金流出总额 228,397,609.23 60,406,523.18 278.10%
筹资活动产生的现金流量净额 106,310,619.32 87,230,459.32 21.87%
报告期经营活动现金流量净额比上年同期下降30.85%,主要原因是和上年同期相比业务增长,员工增
加,人员成本支出较上年同期增加所致。
报告期投资活动现金流量净额比上年同期绝对值增长31.93%,主要原因是支付西藏山南东方博杰广告
有限公司、蓝色方略(北京)咨询有限公司股权收购款及支付北京思恩客广告有限公司、北京博思瀚扬企
业策划有限公司少数股东股权收购款所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司抓住国家大力支持文化产业大发展的有利环境,克服经营中的各种不利因素,拓展产
业链上下游业务,重点发展数字领域市场,积极开拓海外市场,通过公司董事会、管理层及全体员工的不
懈努力,公司业绩继续保持稳步增长。
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内生增长方面,公司原有的蓝标品牌等增长迅猛,公司传统优势业务领域业务继续快速增长。
外延发展方面,公司通过一系列收购,分别进入互联网广告、广告策划、微博营销、财经公关,地产
全案策划及会展服务等领域,实现了公司在营销传播服务行业的战略布局,初步形成了包括广告、公共关
系服务和活动管理等增值服务在内的营销传播服务链,为实现公司未来成长为中国一流的专业传播集团的
战略目标奠定基础。报告期内,公司广告业务收入及利润稳步增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
本公司所处行业为其他信息传播服务业。
本公司经营范围:企业形象策划;营销信息咨询(中介除外);公关咨询;会议服务;公共关系专业
培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动。本公司及下属子公司主营业务为公共关系咨询
服务和广告服务,其核心业务是为企业提供品牌管理服务以及广告设计、制作、代理、发布业务,承办展
览展示活动等。
公司的主营业务随着上市后的一系列并购,已经不再局限于上市时的公共关系服务,当前的业务已经
拓展到包括公共关系服务,广告策划,广告发布,活动管理,展览展示,财经公关等领域,形成了一个全
方位向客户提供品牌管理服务的综合性集团。
公司主营业务中,公共关系业务报告期营业收入为7.27亿元,比上年同期增长37.63%;广告业务报告
期营业收入为4.56亿元,比上年同期增长23.66%。
2013年上半年,公司继续优化客户结构,公司前五大客户的收入占比进一步降低,对单一客户的依赖
程度进一步降低;继续推进协同机制的建立及实施,促进公司各业态,各子公司业务的相互融合与促进,
有利于公司整体的收入增加。报告期内,公司积极布局海外市场和数字领域市场,为公司未来的发展奠定
基础。
(2)主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
公共关系业务 727,182,383.48 384,295,590.82 47.15% 37.63% 40.41% -1.05%
广告业务 456,076,262.96 353,253,836.84 22.55% 23.66% 24.9% -0.77%
分产品
分地区
北京 615,905,892.03 350,274,981.97 43.13% 10.96% -3.73% 8.68%
上海 508,985,024.82 348,653,045.39 31.5% 73.94% 113.6% -12.72%
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广州 54,253,216.41 36,895,792.70 31.99% 11.52% 27.71% -8.62%
其他 4,114,513.18 1,725,607.60 58.06% 381.98% 218.96% 21.43%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额(元) 137,460,488.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 18.64%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额(元) 391,065,440.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 33.05%
6、主要参股公司分析
不适用。
7、研发项目情况
不适用。
8、核心竞争力不利变化分析
不适用。
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9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
详见本报告第二节 重大风险提示。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
2013年上半年,公司各项财务指标完成情况良好,顺利完成董事会制定的发展指标。
在内生性增长方面,公司将通过灵活方式,强化现有品牌的影响力,继续强化公司的专业能力,强化
公司核心竞争力,通过卓越服务,为客户积极创造价值,带动公司原有品牌业务的快速、可持续增长;公
司要继续加强公司内部控制,继续根据证监会、交易所的相关法律、法规及各项规章制度的要求,建立、
补充及完善各项内部控制制度,并在实际工作中贯彻;公司继续加强内部管理创新工作,公司未来管理重
点将放在提高品牌间的协同效应和资源共享方面。随着公司旗下品牌增加,公司将推动品牌间的协作和资
源合理利用,追求更高效的管控机制,实现1+1大于2的管理目标